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2010年4月26日,众盼已久的《企业内部控制配套指引》姗姗而来,为2008年6月发布的《企业内部控制基本规范》作了一个有力的补充。22个月,这份等待让原本已被赋予空前意义的配套指引,显得更有分量。 相似文献
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财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委于2008年5月下发的《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)及2010年4月下发的相关配套指引,对企业建立和完善内部控制提出了明确的要求。按照要求,国有大型商业银行作为海内外上市的企业应于2011年1月1日起全面实施基本规范。面对实施基本规范的重大历史机遇, 相似文献
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当前车险市场呈现出蓬勃发展态势,财险公司业务规模不断扩大,但部分财险公司的内部控制相对薄弱,尤其是地市级及以下的保险分支机构内部控制执行不严,缺乏风险管理意识,导致车险业务风险增加。长此以往,不仅会影响财险公司车险业务的规范化发展,还会对保险行业的长期稳定发展带来严重阻碍。基于此,文章以财险公司业务量较大的车险业务为研究切入点,梳理内部控制中存在的问题,提出具体的对策,旨在提高财险公司内部控制管理能力,促进财险公司车险业务的良性发展。 相似文献
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内控制度是各项制度的纲,纲举目张。我们要以建设企业内控为抓手,规范企业各项业务活动,促进合规管理的开展。2008年国家五部委联合发布我国首部《企业内部控制基本规范》,内控开始以极高的频率进入各级企业的视野。随后又发布了《企业内部控制配套指引》,该配套指引连同《企业内部控制基本规范》,共同构建了中国企业内部控制规范体系,标志着我国内部控制规范体系基本建成并逐渐走向成熟。 相似文献
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<正>民营企业目前在我国从数量、行业类别都得到广泛的存在和发展,已构成我国企业很重要的组成部分。国家颁布的相关会计制度一般都面向国有企业。尽管民营企业在经营中一般都参照国有企业,但经营中经常暴露出其不适应的内容,寿命短、诉讼多已成为其突出的特点。民营企业建立防范机制已成为其刻不容缓的问题。财政部于2009年7月1日针对大型企业颁布了《企业内部控制基本规范》,本文结合民营企业的特点,对在民营企业建立内部控制必要性和可能性进行分析。 相似文献
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内部控制制度作为企业生产经营活动自我调节自我约束的内在机制,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部会计控制是企业内部控制的核心,对于防范经营风险,保证企业持续、快速、健康发展具有很大的推动作用,更是建立有序的社会主义市场经济的重要保障。尽管政府有关部门已经逐步制定出相应的规则,但人们对内部控制的认识还远远不够,还有深入探讨的必要。一、当前企业内部控制制度存在问题的分析(一)尚未建立起符合现代企业制度的公司治理结构 相似文献
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目前,我国国有企业的风险防范意识尚薄弱,内部控制机制缺乏或不完善,重大投资失误频频发生,经营失败和财务舞弊现象增多。因上述情势,2008年5月,财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,要求自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。笔者认为,国有公司因其身份的特殊性、法人治理结构的不完善以及社会影响的重大性, 相似文献
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今年,国内所有的A+H股上市公司要按照五部委发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》(以下简称“规范和指引”完善内部控制体系,强化本单位内控管理。国有大型商业银行也不例外, 相似文献
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农村信用社作为经营货币的特殊企业.防范和控制风险始终足最重要的工作,而内部控制又是控制风险的关键。当前农村信用社积聚的大量金融风险.与长期以来农村信用社内部控制上的缺陷和执行内部控制制度不力有着直接的联系。因此.切实加强农村信用社内控机制建设已显得尤其必要和迫切。 相似文献
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《企业内部控制基本规范》(下文简称《规范》)的出台和实施,不仅意味着中国在内部控制方面走出了重要的一步,同时也减轻审计承担的责任和压力,为其重新树立社会信心做好铺垫。 相似文献
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有效的内控机制是确保商业银行稳健经营的前提.是防范金融风险的重要屏障。近年来,我国商业银行内部控制状况有了明显改善.但仍存在不少薄弱环节和新的问题.必须进一步改善和加强内控建设,有效防范和控制风险。 相似文献
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刘好 《金融经济(湖南)》2011,(6):139-140
2008年6月,财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,2010年4月又发布了《企业内部控制配套指引》并规定了企业实施内控的具体时间表。两个文件的发布标志着我国企业内部控制规 相似文献
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内部控制审计的国际比较及对我国的启示 总被引:2,自引:0,他引:2
<正>纵观世界各国,为促使本国企业科学经营、健康发展,他们都对其企业内部控制提出了相关要求,并采取相关的规范举措。当然,我国也不例外。继2001年、2002年有关部门针对上市公司出台了内部控制 相似文献
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张俊瑛 《行政事业资产与财务:下》2021,(2):66-67
随着我国医疗改革体系的不断深化发展,公立医院既需要提高自身的医疗服务水平,又要确保能够提高经济效益,同时还要做好相关的风险控制,降低各项成本的投入,这样才能够保证医院的发展更具全面性.内部控制制度的有效应用能够确保医院更加有效地促进全面发展.本文主要探讨了公立医院的内部控制制度在实际应用过程中存在的问题,并针对这些问题... 相似文献
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一、当前内控中的主要问题分析1.商业银行公司法人治理结构有待进一步完善。目前我国商业银行尚未建立起符合现代银行制度要求的公司法人治理结构,与之相适应的自我约束和自我发展机制需要进一步完善。公司治理架构不健全、决策执行体系构造不合理、监督机制有效性不足等问题,在一定程度上限制了银行内部控制制度的有效实行。2.尚未真正建立起内控文化。目前商业银行的内控文化并未真正形成,特别是基层机构部分工作人员还未充分认识到内控和风险管理的内涵,在内控管理中表现得举重若轻。3.控制分散与控制不足并存。有些控制制度尚未建立或不… 相似文献
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公司治理机制下国有商业银行的内控构建 总被引:1,自引:0,他引:1
内部公司治理改革和内控制度构建是现阶段国有独资商业银行改革的重点,二者是环境与系统、相辅相成的关系。只有建立了符合现代商业银行特点的内部公司治理机制和相应的内控制度,提高经营效率和资金使用效率,防范和控制经营风险,才能为国有商业银行成功实现股份制改造和上市,成为真正意义上的“商业化”的公司银行打下坚实基础。 相似文献