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相似文献
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<正>近年来,我国国有企业集团规模不断扩大,对其管控能力也随之提出了更高的要求。内部审计部门作为管控体系的重要一环,对企业健康持续发展的作用日益受到重视。国资委  相似文献   

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文章从内部审计对农业科研单位管理的意义出发,先简要指出新形势下农业科研单位内部审计转型面临的问题,如缺乏与时俱进的理念、内部审计的独立性与权威性不足、内部审计制度不完善、人员素质有待提升等;而后针对这些问题重点提出促进农业科研单位内部审计顺利转型的策略,如转变审计人员理念、建立健全规章制度、改革内部审计体制、丰富内部审计内容、重视人员素质提升等,以期为农业科研单位开展内部审计提供新思路。  相似文献   

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一、提高对农业科研单位内审工作必要性的认识面对市场经济的挑战 ,农业科研单位在科研机构及资金管理等方面进行了改革 ,出现了许多新情况、新问题。比如改革人事制度、科技拨款制度 ,定编减员 ,减拨事业费 ,靠“吃皇粮”过日子的传统方式已成为过去。下岗分流的人员 ,创办各种以创收为目的的经济实体 ,将科研成果推向市场 ,以预算外收入弥补农业科研经费的不足。由于一些经济实体管理不到位 ,有的人员素质较差 ,审计中发现经营管理上违纪问题较多 ,主要是 ,截留收入、漏交税款、虚列工资 ,人为加大或调减成本、扩大费用开支范围、转移税金…  相似文献   

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财政审计是国家审计机关依据有关方针、政策、法规和制度对各级政府财政收支的合规、合法、合理、真实、正确和有效性进行审查和评价的一种经济监督活动,其目的是严肃财经法纪,加强财政管理,保证财政在国民经济中的职能和作用得以充分有效的发挥,为经济发展和改革开放服务。财政审计是我国审计监督体系的重要组成部分,通过财政审计可以维护国家政令的统一性和严肃性,保证各项财税政策的贯彻和落实;可以促使各级财税部门强化财税管理,积极组织财政收入,合理安排财政支出,促使财税改革措施总体目标的实现;可以及时揭露和纠正财税改…  相似文献   

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内部审计是农村信用社内控机制的重要组成部分,在农村信用社管理体系中是必不可少的,它在促进农村信用社健康发展、强化内控制度、规范业务操作行为、提高经营管理水平和经济效益、防范经济案件等方面,发挥着不可替代的作用,但从当前农村信用社内部审计运作情况来看,其审计职能作用的发挥还不尽人意,主要表现在:内审部门缺乏相对独立性;管理机制不够完善;方式简单,时效性不强;人力不足,影响了审计工作的质量。要解决上述存在的问题,充分发挥内审工作的职能作用,应从如下方面着手。 一、切实提高内审部门的地位,树立审计权威…  相似文献   

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鉴于内部审计工作的重要性和目前存在的问题,以及市场经济体制给内部审计提出的要求,加强企业的内审工作应采取以下几项措施:1.企业领导者应转变观念,充分认识内部审计机构在企业的地位及它存在的重要性和必要性,明确提出内部审计部门的工作目标,并赋予一定的权力,为其  相似文献   

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张秀玲  韩冰 《绿色财会》2007,(10):14-15
内部审计是国家审计体系的重要组成部分,它同政府审计和社会审计一起构成我国的整个审计体系.它是由企业内部设立的专门审计机构和人员,依据国家的法律法规,按照一定的程序和方法,通过对企业各种业务和内部控制进行独立的审查和评价,确定其有关经济资料的真实性和正确性,经济活动的合规性和效益性,内部控制的健全性和有效性,从而改善经营管理,提高经济效益.  相似文献   

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对农垦转制企业强化内审工作的思考李德荣党的十四大确立的建立社会主义市场经济的方针,标志着我国经济体制由计划经济向市场经济的根本转变。在这种条件下,农垦大中型企业对企业经营机制逐步实行改革,出现了承包经营、租赁经营、股份经营、一企多营等多种经营形式,使...  相似文献   

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21世纪是知识经济占主导地位的时代。知识经济的到来。使整个社会经济生活都发生着深刻的变化。而网络对经济领域的影响日益巨大。网络审计亦是如此。本试从审计内容、审计准则、审计技术等理论要素角度浅析网络审计面临的挑战与对策。  相似文献   

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加强和改进林业内审工作的思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着我国财政、财务管理体制的改革和企业经营机制的转变,企业内部审计的作用更加突出。但总体上看,审计工作发展不平衡,使得内审职能没有得到充分发挥。现代企业建制进程中内部审计是不可缺少的一项工作,因此,内部审计地位应进一步提高,只能加强、改进和逐步完善,决不能削弱。 一、加强领导,提高内审工作的独立性和权威性。内部审计是企业的一个组成部分,内部审计既具有熟悉本单位情况的优势,又能够就地及时地进行普遍审计,并有条件促进审计结论和决定的落实。因此,企业领导者对内部审计要转变观念,提高认识,重新确立内部审…  相似文献   

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建立完善的企业内审制度是现代企业管理的重要内容,但目前企业内审工作在法规建设独立性,人员素质等方面还存在着许多问题有待进一步解决,本文就这些问题提出了有针对性的建议。  相似文献   

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我国的审计体系是由内部审计、政府审计和社会审计组成的,他们在各自不同的领域发挥着不可替代的作用,其中内部审审计的基础性作用尤为重要,在企业决策执行与监督组成的管理体系中,内部审计处于监督位置上,代表经营者对本企业和基层单位进行经济监督评价,是经常性的工作,随着我国市场经济的逐步发展,对拥有很大自主权的企事业单位内部审计越来越体现出他的必要性与重要性。  相似文献   

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我国高校内部审计在高校监督、管理、控制、咨询中起着越来越重要的作用,但也存在一些问题。本文结合XY学院内部审计实际情况,对高校内部审计现状及成因进行深入剖析,并提出解决对策。  相似文献   

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我国加入WTO后 ,给我国审计事业带来了难得的发展机遇。同时 ,农业科研单位的内审工作也面临着严峻的挑战。在此过程中 ,内审如何苦练内功 ,求得发展 ,这是一个新课题 ,值得认真思考。(一 )针对农业科研单位转制 ,财务、经营管理工作比较薄弱的现状 ,提高领导干部对农业科研单位内审工作的认识尤为重要。(二 )抓住重点 ,拓宽领域 ,做好农业科研单位内审工作。内审工作的重点 ,要由原来的传统审计向经济效益审计、管理审计、法定代表人任期离任经济责任审计转变。要扩大审计工作范围 ,专项审计和抽样统计相结合 ,严厉查处那些违法乱纪、贪…  相似文献   

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<正>农发行内审工作在加强内控管理、防范风险、规范经营、提高效益、促进各项业务稳健发展等方面作出了重大贡献,取得显著成效。但在实际工作中也存在着一些问题,需要引起关注。一、存在的问题(一)内部审计体制不够完善。独立性是审计最本质的特征,没有独立性,就很难体现审计的权威性。审计的独立性主要体现在组织上、经济上、工作上的独立,内部审计也不例外。而目前农发行内部审  相似文献   

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随着农发行业务范围的不断拓展和合规文化建设工作的不断深入,加强内部审计工作的重要性和必要性日益显现.近期,内审上海特派办对片区四省一市的内部审计工作开展情况进行了一次全面的调查和分析,发现总体情况良好,但也存在一些亟需解决的问题.  相似文献   

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