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1.
我局审计科1986年成立以来,十分注意发挥对公路部门审计的组织指导作用,重点抓以下几方面的工作: 一、抓公路系统内审机构的组建和制度建设 从局审计科成立以来,我们通过各种途径向各级领导宣传内审的重要性,督促地市局尽快组建内审机构。随后几年,八个地市公路局(总段)、三个工程处相继成立了审计科,配备了专职审计员。几年来机构改革,单位精减缩编,但审计机构和人员均保持稳定发展。到目前为止,全区公路系统11个地市公路局(工程处已分出成立路桥总公司)已有9个地市局有审计科。另两个公路局配备了审计人员,现共配备了专职审计人员35人,兼职审计员43人,为开展内审工作打下了良好基础。  相似文献   

2.
内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

3.
动态     
石家庄市公安内审成绩斐然石家庄市公安局2001年内审工作在自检、自查、自纠的基础上,邀请市审计局进一步帮助完善内审的审计机制和方法,及时发现并纠正问题,提高了内审的效率。审计部门与公安部门齐抓共建的内部审计工作取得了可喜的成绩。全市公安部门内审机构完成对446个单位的审计任务,审计总金额50078.2万元。审出各类违纪违规资金356.5万元;审计基建决算项目8项,送审资金3219万元,审减105万元。农民敲锣打鼓送锦旗隆化县审计局根据县政府安排,对群众反映强烈的隆化镇西沟、西沟门、煤窑三村近千亩…  相似文献   

4.
襄樊市邮政局围绕企业的经营、发展和深化改革的同时,认真贯彻《审计法》,努力加强内部审计工作。 邮政独立运行以来,该局在全省邮政系统内率先成立了独立的内审机构,做到了“机构、人员”双落实,内审人员由两名会计师和一名助理会计师担任,审计对象包括市局现业、七个县(市)局、一个股份有限公司。该局的审计工作紧紧围绕全市的邮政经营目标,以经济效益为中心,坚持以财务收支审计为基础,以工程审计为重点,开展对多种经营、内  相似文献   

5.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

6.
近期来,我局在财政预算执行情况审计中,坚持“抓早、抓细、抓实”的指导思想,把人大关切、政府关注、社会和群众关心的热点难点问题作为财政预算执行审计工作的重中之重,审深审透,并在具体实施中不断创新思路,改进方法,努力提高“同级审”工作质量和水平,取得了良好的工作成效。牢固树立全局一盘棋思路努力培育“大财政”审计观念,立足微观,着眼宏观,以摸清家底,揭示问题,加强管理促进规范为目标,整合全局审计资源,坚持做到“四个统一”。一是统一组织领导,在局长办公会议统一领导下开展工作,同时,成立审计督导工作小组;二是统一布置实施,制…  相似文献   

7.
要想富,先修路,路宽车易行。这是人们经常议论的话题。近几年来,我市公路内审工作,在各级领导与业务主管部门的重视和支持下,紧紧围绕公路养建管收这一中心,立足内部管理,强化内审监督,不断拓宽审计领域,取得了明显的成效。"八五"期间,全市共完成审计项目572个,被审资金总额达9.6亿元,审计出有问题资金4525万元,其中违纪资金3684万元,均已全部落实处理,审计决定落实率达百分之百,收回上缴资金409万元,促进增收节支266.4万元。(一)强化二级路工程建设审计。把住"事前审预算,事中审开支,事后审决算"三个主要环节,将审计贯穿于整个工程的全过程,派人实地跟踪考核。首先坚持事前预算审计。在施工前,审计会同有关职能部  相似文献   

8.
台阶是基础,是历程,是前进的方向。鹰潭的审计事业跟全国全省一样,走过20年的风雨历程,从无到有,从小到大,从稚嫩到成熟,一步一个台阶向前迈进……1983年12月28日,鹰潭市审计局正式挂牌成立,3位干部在租赁的两间办公室开始工作。1984年,两县一区审计局成立,全市审计机关20名工作人员,开展机关及企事业单位财务收支审计15个。查出违纪金额106万元,收缴财政3万元。1985年,鹰潭市内部审计机构成立,84名内审人员完成31个审计项目,查出违规资金262万元。全省内部审计工作现场会在余江召开。1987年4月,对刘家站垦殖场场长进行了经济责任审计。领导…  相似文献   

9.
武昌区审计局认真贯彻《审计法》,加强对内审工作的指导和监督,全区内部审计三年三大步:内审机构人员稳步上升,组织网络初步形成;内部审计程序规范,内部审计质量明显提高;内审制度建设日臻完善。我们的基本做法一是领导重视,为内部审计创造良好环境。几年来,局领导坚持定期向政府汇报内部审计情况,宣传内部审计成果和作用,区长担任内审考核评比领导小组组长,在年度审计工作会上区长强调内部审计工作,区政府转发有关内部审计的专门文件等。区、局两级领导的重视,极大地鼓舞了各内审单位和内审人员从事内部审计的热情,充分调动了他们的积极性。二是指导机构得力,内审技术、内审信息、内审统计、内审档案、内审制度等进行全方位的指导和服务,用制度来规范、监督内部审  相似文献   

10.
近年来,我局在市委、市政府的领导下,深入贯彻执行《审计法》和两个《暂行规定》,本着“干部调整必须审,重点部门年度审,党政交办临时审”的原则,对我市92个单位109名党政领导干部进行了任期经济责任审计,审计覆盖面达到100%。查出违纪违规资金5289万元,损失浪费及决策失误造成损失资金450万元,为被审计单位清理长期欠款430万元,查出账外资产931万元,清理账外债务656万元,提出合理化审计建议235条,被政府各部门及企业采用189条。依据审计结果,在被审计的109名领导干部中,有5名被提拔重用;有2名因工作平庸、铺张浪费、弄虚作假、虚报政绩、管…  相似文献   

11.
1999年 ,荣成市各内部审计机构在对本部门、单位基建、技改工程决算审计中严把项目工程量审查关、定额套用关、主要材料价格关、工程项目类别关和施工企业资质等级关 ,有效地提高了审计质量和资金使用效益。截止11月底 ,全市内审机构共审减各类工程造价和节约基建、技改工程投资1137万元。荣成市内审机构严把“五关”节约基建投资逾千万  相似文献   

12.
2001年 2月 5日上午,北海市审计局召开全市内部审计工作会议,市审计局、海城区政府、市人大的有关领导及各内审机构负责人共 40多人参加了会议。   会上,首先由总审计师总结去年内审工作的开展情况。 2000年,内审机构共审计 102个项目,已纠正违规行为金额 596万元,促进增收节支 221万元,提出建议意见被采纳 180条。有效地促进了经济发展和单位的廉政建设。   海城区李副局长、市公安局内审科金科长及海城区靖海镇内审负责人在会上介绍了开展内审工作的经验、畅谈了内审工作的体会及今年的打算。   最后,市审计局党组书记、局…  相似文献   

13.
自1999年以来,我局在固定资产投资审计工作中,不断强化措施,认真研究和改进、完善审计方法,努力提高审计质量,取得了较好的成绩。三年来,共审计各类投资建设项目197个,审计项目总投资17001.94万元,核减工程造价2504.84万元,直接减少财政支出1814.77万元。我局连续三年被评为临邑县“支持城市建设先进单位”,连续两年有2名同志被评为县“城建工作先进个人”。在省审计厅2001年度固定资产投资项目及利用计算机辅助审计考评中,我局自行安排的邢侗公园二期工程决算审计项目被评为优秀项目,利用计算机《建审系统》软件审计被评为优秀…  相似文献   

14.
去年以来.巴中市审计局始终把港澳援助灾后恢复重建项目审计作为全局工作的重点来抓.坚持提前介入与全过程监督相结合.严格检查与促进规范相结合的原则.采取“上审下”与“同级审”相结合的办法.对港澳援助项目实行了全程跟踪、台账管理,促进了全市港澳援助灾后恢复重建项目有力、有序、有效地开展。截止2010年5月底。全市共派出35个审计组.  相似文献   

15.
近二年来,荆门市煤化局审计科,针对本系统内审机构建设滑坡甚至部门内审机构被精减的情况,采取有效措施建立健全内审机构,成效显著。截今年六月底止,煤化局下属企业中,建立和恢复专职审计机构9个,配备专职审计干部16名,兼职审计人员5名,做到了每个单位都有专门机构和专职人员,审计网络基本形成。实践中,该局内审科抓了三个方面的工作。(1)抓制度建设。局审计科带头制定了《关于内审工作的若干规定》,各企业审计部门也随之制定了一系列规章制度。如开元制造公司(原一化)就制定了《内审机构、人员职责》、《内审工作准则》、《审计结论的处理办法》等一系列切实可行的制度。(2)抓"难点"和"焦点"审计。即内部承包合同兑现、对外欠款清收、降低费用加强管理。通过承包合同兑现审计,一次性就帮助某企业在短期内收回应上交承包额47.8万元,为企业增加盈利11.8万元。针对本系统几家企业不同程度地存在着货款难收的问题,他们开展欠款清理,  相似文献   

16.
2000年,南安市卫生系统根据审计局的建议,局领导的高度重视,成立了“卫生系统内部审计室”,2001年开始开展工作。三年来,卫生系统内审工作在审计局的业务指导下,坚持“全面审计、突出重点”,找准、分析、处理、纠正了一些普遍性、倾向性问题,为维护单位合法权益,改善经营管理,提高经济效益,强化内部监督,促进廉政建设等方面起到一定作用。一、加大内审力度,规范会计行为我们把内审工作列为日常工作来抓。充分明确内审机构和人员的责任,建立了一支经过专业培训、政策清、业务熟的审计人员队伍,充分发挥内部审计对于强化内部控制、改善管理、…  相似文献   

17.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

18.
近年来,我局立足区域实际.坚持以提高政府投资项目绩效为目标.以工程预算审计为突破口,积极探索政府投资审计全程监督的审计体系,促进提高了政府投资效益和审计效能。2007年至2008年11月,我局开展本级工程预算审计29项.审计投资总额85451.88万元,审减12454.51万元,审减率达到14.57%;开展竣工决算审计22项,审计投资总额37619.58万元.审减1736.86万元,为政府节省投资14191.37万元。  相似文献   

19.
2000年,自治区各内审机构,紧密围绕各部门、各单位的中心工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,积极开展各项审计工作。截止2000年底,全区内审机构共完成审计项目2373个,其中:财务收支审计项目466个;经济效益审计项目289个;经济责任审计项目687个;基本建设审计项目359个;其他审计项目572相。促进增收节支29317万元,提出合理化建议1778条。为促进单位加强管理,提高经济效益,加强廉政建设,维护财经法纪发挥了积极作用。  相似文献   

20.
我局审计处近两年来,积级指导基层审计机构开展各项审计业务。全局共完成审计项目1612项。共纠正违纪违规金额3648.96万元。增加国家收入652.13万元,挽回企业损失379.74万元。我处在积极指导基层审计机构和审计人员完成上述任务的基础上,对我局生产经营活动中的重点和难点加强了审计监督。两年中,完成了重点审计项目16个,纠正违纪金额1600.79万元,增加国家收入126.21万元。由于加大了审计力度,强化了审计监督,促进了电力经济的发展,取得了明显的经济效益。 <一>抓好财务收支和执行财经法规的审计。  相似文献   

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