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在经济发展新常态背景下,医药企业发展面临着越来越激烈的市场竞争,同时内部经营管理的压力越来越大。如今,医药企业内部控制和财务管理信息化,是提高企业效益和市场竞争力的关键,意味着要对传统内控及财务管理模式进行优化。文章以医药批发企业的内部控制为研究内容,阐述了传统医药企业在内部控制和财务管理信息化方面存在的问题,针对这些... 相似文献
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审计工作是党和国家监督体系的重要组成部分.新时期政治生态环境下,高校内部审计工作面临更多的挑战.本文通过分析高校内部审计面临的困境和挑战,提出高校内部审计可通过提高内部审计工作站位、优化和健全内部审计制度、推进审计信息化建设、关注审计关键节点、采用创新审计模式等途径,提高高校内部审计工作的质量. 相似文献
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张洪秋 《行政事业资产与财务:下》2013,(2):99-100
医药企业所处行业的特殊性,决定了其生产经营活动需要受到更严格的规范.受到广泛关注的“问题胶囊”事件更是给医药企业内部控制敲响了警钟.文章以通化金马公司的案例为出发点,分析了医药企业采购与生产环节内部控制存在的问题.在对各个环节的关键控制点进行解读的基础上,力图优化医药企业在采购与生产环节的流程. 相似文献
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企业价值的判断不仅仅要参考企业拥有的固定资产和流动资产,也要参考企业所拥有的其它各类形式的资源和企业的发展前景,完善企业的内部控制制度可以很大程度上提高企业的价值,分析内部控制对提升企业价值的意义,制定出通过完善内部控制制度提高企业价值的方法,对企业的长远发展具有十分重要的意义. 相似文献
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随着国家对医疗卫生事业的宏观凋控,医院的管理体制和运行模式已经初步规范,但是其在内部控制方面还是没有得到引起足够的重视和正确的理解,内部控制的方法和途径也是存在着一定的问题,本文主要通过对医院内部控制问题的分析,针对性的提出意见和建议,希望能帮助医院进行有效的内部控制. 相似文献
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刘军 《行政事业资产与财务:下》2011,(5):132-132,134
事业单位作为向社会提供公务服务的职能机构,承担着一定的政府职能。实行部门预算和集中支付,在内部控制建立与实施上,可以借鉴《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的基本理念、原则、方法等。但由于事业单位在发展目标和经费管理体制上与企业有较大差别,因此应对事业单位内部控制进行探索,寻求适合事业单位特点的内部控制方法,以规范事业单位工作的开展,促进其事业发展目标的实现。 相似文献
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李晓红 《金融经济(湖南)》2014,(9):181-182
近年来内部审计在维护组织财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,保护合法权益等方面,发挥了积极作用。而内部审计质量控制对强化内部审计职能具有重要意义。本文通过对内部审计质量控制的意义和存在的问题的阐述,探讨提高内部审计质量控制的解决途径。旨在加强内部审计人员的质量控制意识,提高内部审计质量控制的管理水平。 相似文献
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自从改革开放以来,越来越多的外资企业涌入我国的市场,其资本和技术含量明显高于我国的大多数企业,许多大型跨国公司先后宣布和实际实施了对中国的庞大投资计划,且外资公司的生产经营继续保持健康、快速的发展.外资企业,一直保持这种发展势头,与其高效的财务会计内部控制是分不开的,本文就重点针对外资企业的财务会计内部控制进行分析,找出其加强财务会计内部控制途径和方法,希望能够给我国企业的发展提供一些借鉴. 相似文献
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王静 《金融经济(湖南)》2010,(7):171-173
企业内部控制管理应通过优化内部控制环境,培育适合内部控制的"土壤";增强企业内部控制管理制度的可操作性,建立规范、高效的内部控制体系;强化内部控制活动,落实内部监督措施,提高内控执行力,形成内部监督控制体系。企业内部控制管理的水平的提升可有效促进企业持续健康发展。 相似文献
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伴随着经济社会的不断快速发展,我国国有企业内部控制问题也得到了理论界与实践界的普遍关注.本文基于对国有企业内部控制相关理念的概述,综合探讨了国有企业内部控制的意义及现状,并提出了提升国有企业内部控制水平的措施 相似文献
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伴随着经济社会的不断快速发展,我国国有企业内部控制问题也得到了理论界与实践界的普遍关注。本文基于对国有企业内部控制相关理念的概述,综合探讨了国有企业内部控制的意义及现状,并提出了提升国有企业内部控制水平的措施。 相似文献
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