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企业的财务内部控制作为企业管理中的重要一环,关乎着企业的内部建设和外部发展,好的财务内部控制体系能够保证财务信息的真实有效,及时反映出企业财务情况,对企业的长期生存和良好发展有着一本万利的深远影响.本文在分析了企业财务内部控制中可能存在的问题是缺乏严谨的监督机制、缺乏有效的奖惩机制和缺乏专业素质的人才后,针对性地提出了相应的强化企业内部监管体系、建立健全奖惩制度、加强财务人员的素质的解决措施. 相似文献
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随着经济不断发展,社会主义市场经济不断完善,现代企业的制度建立对于企业的管理至关重要,新形势下企业的制度要随着市场变化而适应发展,经济的发展让企业财务内部控制制度要更加的完善,保证企业的财务计划和财务制度能有效履行。本文针对企业财务内部控制中存在的一些问题提出对于问题的解决方案和对策。 相似文献
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随着我国近些年经济的迅速发展,企业经营规模也随之不断扩大,而企业经管水平不高等问题也日渐显现出来.当前国内很多企业尚未建立严格财务内部控制制度,致使企业财务运行机制不健全,财务风险上升.因此,本文主要以航空企业为例分析和研究了企业财务内部控制的内容以及相应的现状和对策分析. 相似文献
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当前随着我国经济发展水平的不断提高,市场的竞争也越发激烈,企业若想在当前环境下占有一席之地,必须要与时俱进,不断地完善自身财务内部控制,进一步提升自身竞争力.这样才能够更好地面对企业经营过程中及未来所存在的诸多风险. 相似文献
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事业单位内部控制存在的问题及解决对策探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
一般企业和事业单位的经营活动中都贯穿着内部控制。近几年来,很多事业单位建立了相应的内部控制系统,并在不断的完善中。但是,随着经济环境的改变和社会的发展,一些内部控制规章制度已不再适应事业单位的发展而无法发挥其应有的控制作用,还有一些有效的内部控制没有展开。在我国,有相当一部分的事业单位的内部控制机制在它的运行过程中存在很多的问题。本文针对我国事业单位内部控制的现状问题进行深入的分析,并探讨如何建立和完善事业单位内部控制,如提高事业单位内部控制的意识,建立与完善内部控制制度,设立内部监督机制等等。 相似文献
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随着经济的不断发展,我国的大中小型企业在遇到机遇的同时也面临了很多挑战,综合各方面的因素,对企业的运营机制提出了更高更远的要求。本文通过对企业财务会计内部控制存在的问题进行分析,总结相应的措施对问题进行解决。 相似文献
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财务内部控制是企业管理的重要环节。本文先是从两个方面阐述了企业进行财务内部控制的必要性,然后分析了财务内控存在的问题,最后根据问题提出了应对措施,希冀为企业改善财务内部控制提供必要参考。 相似文献
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身处经济高速发展的时代,公司的财务工作质量往往直接影响公司经营与发展的方向。然而,伴随着公司的不断壮大和发展,财务内控工作的诸多不足日渐显现。本文重点研究了企业的财务内部控制问题,并制定了相应的优化方案。对于国内企业而言,强化财务内控力度,既满足了国家职能履行的客观要求,也顺应了市场经济发展的客观规律,具有重要的理论和实践意义。 相似文献
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余磊 《金融经济(湖南)》2013,(6):188-189
建立和健全企业内部控制制度对我国企业的健康可持续发展具有十分重要的意义。目前我国企业内部控制在执行过程中存在着诸多的问题。本文从企业内部控制的不同认识出发,分析企业内部控制存在的问题及原因,并且根据我国的实际情况,借鉴先进的企业内部控制经验,有针对性的提出了解决企业内部控制存在的问题的有效对策,以达到加强和改善我国企业内部控制,促进企业健康可持续发展的目的。 相似文献
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随着九年制义务教育的推进和普及,国家正逐年加大教育经费的投入,如何管好用好这些资金,正是当前各级教育管理部门所思考的问题,在中小学建立健全内部控制,是管好用好财产物资、有效防止学校资产流失的重要措施之一,因为一套系统完善的内部控制体系的运行,能够保证学校经济活动的监督和管理。但是,当前一些中小学对于内部控制方面存在着诸多问题。本文通过对问题分析,再结合2014年1月1日将实施的《行政事业单位内部控制规范(试行)》提出优化措施。 相似文献
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随着九年制义务教育的推进和普及,国家正逐年加大教育经费的投入,如何管好用好这些资金,正是当前各级教育管理部问所思考的问题,在中小学建立健全内部控制,是管好用好财产物资、有效防止学校资产流失的重要措施之一。因为一套系统完善的内部控制体系的运行,能够保证学校经济活动的监督和管理。但是,当前一些中小学对于内部控制方面存在着诸多问题。本文通过对问题分析,再结合2014年1月1日将实施的《行政事业单位内部控制规范(试行)》提出优化措施。 相似文献
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随着我国市场经济的不断深入,国内的许多企业都得到了较大的发展,企业资金、人力等方面的数量迅速上升、规模也不断的扩大.在这种情况下.为了保证企业更加稳定的发展,国内不少的企业也越来越重视企业内部的会计与管理控制.本文将对我国企业内部控制的现状以及应对策略进行讨论. 相似文献
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货币资金作为企业资产的重要组成部分,其充当了企业的支付手段,所以其所涉及的范围极广,风险组成也较为复杂.本文对企业货币资金内部控制工作中存在的普遍问题进行了浅析,并有针对性地提出了几点建议. 相似文献
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《时代金融》2016,(14)
近年来,随着我国市场经济的不断深入,国内许多行业、企业也得到了很大的发展。作为我国市场经济的有机组成部分,地勘行业在经济高速发展的条件下,其产业结构也发生了较大的变化。为了更好的适应现代企业管理制度,地勘行业也渐渐改变其原有的管理方式方法等。作为企业单位日常管理的一个重要手段,内部控制的水平高低在很大程度上影响着企业单位的整体发展状况。本文将结合已有的研究文献,首先对企业单位内部控制的概念以及相关的内容进行了简要的分析,其次就目前地勘单位的实际情况对其内部控制存在的问题进行了深入的分析,并提出了一定的解决措施,最后详细的探讨了内部控制在地勘单位中的作用。 相似文献
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企业财务内部控制工作作为企业运转过程中重要的组成部分,在增加企业利润、促进企业健康稳定发展等方面有着十分重要的作用。尽管我国各大中小企业在企业财务内部控制工作方面积累了丰富的经验,但仍有些问题需要提出与解决。本文旨在研究我国企业在财务内部控制方面的发展现状,针对其出现的问题提出相应的解决策略,为我国各企业在财务内部控制方面的发展提供一些可行性的思路。 相似文献
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新时代背景下,制造业企业加强财务内部控制工作有助于其实现健康稳定发展.本文深刻剖析了制造业企业加强财务内部控制过程中存在的问题,并针对性地提出了应对举措. 相似文献