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相似文献
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1.
2010年5月24—26日,中国机械工业集团有限公司(国机集团)在国资委虎峪培训基地召开了2010年审计工作会议暨审计人员后续教育培训会。国机集团徐建总裁出席了会议。国机集团所属企业主管审计工作的领导和集团系统审计人员共110余人参加了会议。  相似文献   

2.
<正>一、开展内部审计“双先”评选表彰4月至12月,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者(以下简称“双先”)评选表彰工作。经过严格评选,首钢集团有限公司审计部等282个集体被授予“内部审计先进集体”荣誉称号,  相似文献   

3.
正公司简介中国机械工业集团有限公司[国机集团]成立于1997年1月,是由中央直接管理的国有重要骨干企业,世界五百强企业。国机集团是中国机械工业规模最大、覆盖面最广、业务链最完善、研发能力最强的大型中央企业集团。拥有40多家全资及控股子公司,10家上市公司,180多家海外服务机构,全球员工总数10万余人。国机集团保持健康稳定增长,2013年营业收入2424亿元;连续多年位居中国机械工业企业百强榜首、国资  相似文献   

4.
2022年1月5日,财政部修订发布了《中国注册会计师鉴证业务基本准则》等11项准则;1月17日,中注协修订发布了《<中国注册会计师鉴证业务基本准则>应用指南》等15项应用指南,均于发布之日起施行。本次修订为一致性修订,对相关准则及应用指南作出文字调整,不涉及实质性修订。为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)中“完善审计准则体系”和“引导会计师事务所强化内部管理”的要求,中注协对会计师事务所质量管理准则及其应用指南、特殊目的审计准则及其应用指南,以及中国注册会计师职业道德守则进行了修订。为保持准则体系的内在一致性,更好地规范和指导注册会计师开展实务工作,并保持我国审计准则与国际准则的持续全面趋同,中注协对其他相关准则及应用指南涉及会计师事务所质量管理准则、特殊目的审计准则以及中国注册会计师职业道德守则的相应条款作出文字调整,不涉及实质性修订。  相似文献   

5.
<正>2022年5月,财政部发布了《会计师事务所一体化管理办法》(以下简称《办法》),《办法》旨在打破一体化发展瓶颈,健全会计师事务所质量控制体系,提高事务所内部治理水平,在全所范围内提高审计质量,进而凝聚全所力量建设高度一体化的管理模式。2021年,《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号,以下简称“国办发30号文”)中,明确提出“加强会计师事务所一体化管理,  相似文献   

6.
《中国内部审计》2024,(2):66-67
<正>内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利集团或集团)审计部是集团独立的部门,由相应集团领导分管审计业务,听取审计工作情况汇报,督促内部审计人员依法履行职责,确保审计成果得到充分利用。审计部目前下设反舞弊、供应链、运营、工程、数字化创新等版块,同时对集团各事业部设立派驻事业部审计室开展审计监督,  相似文献   

7.
4月15日,中注协印发了《企业集团会计报表审计指导意见》(会协[2004]27号),旨在规范注册会计师执行包括中央企业、商业银行、证券公司、保险公司等在内的企业集团的会计报表审计业务,提高审计质量,降低审计风险。主要内容包括:(1)针对集团审计业务委托,规范集团注册会计师如何承接与自身能力相称的集团审计业务;(2)针对集团会计报表可能存在的重大错报风险,规范集团注册会计师如何对报表合并实施审计程序,以及如何对组成部分(指集团总部、母公司、分部、分公司、子公司、合营企业、联营企业等)会计信息直接实施或由其他注册会计师实施审计工…  相似文献   

8.
正2014年6月5日,中国汽车行业审计研究会第五届二次年会在湖南株洲召开,来自全国各大汽车集团审计同仁约50余人参加了会议。中国机械工业审计学会孙明和秘书长和中国内部审计协会吴晓军主任出席了会议。会上,本届会长北京汽车集团有限公司审计部尹维劼部长做了年会主题报告,总结了2013年度研究会工作情况,并对2014年工作重点进行了布置安排。  相似文献   

9.
2021年12月24日,中国注册会计师协会发布《中国注册会计师审计准则第1211号——识别和评估重大错报风险》和《中国注册会计师审计准则第1321号——审计会计估计和相关披露》等两项审计准则及其应用指南(修订)征求意见稿,公开征求意见。征求意见的截止日期为2022年3月31日。  相似文献   

10.
本文以中国机械工业集团有限公司内部审计工作为例,探讨企业内部审计对社会审计人力资源采购的新模式。  相似文献   

11.
他,可能是内部审计战线工作时间最长的一位战士,因为他在内部审计岗位上已经奋战28个年头;他,可能是工作在内部审计一线最资深的一位审计处长,因为28年来他一直做主审,一直亲自撰写审计报告,还拥有高级会计师、会计学教授、中国注册会计师、国际注册内部  相似文献   

12.
《中国内部审计》2024,(2):68-69
<正>孙冬冬,现任山东宏拓实业有限公司审计部部长。1999年3月参加工作,自2010年开始从事内部审计工作,先后担任山东魏桥铝电有限公司审计监察部部长、山东宏桥新型材料有限公司审计部部长、山东宏拓实业有限公司审计部部长。从筹建企业的内部审计部门到健全公司各项内部审计制度、流程规范,从工程审计入手到全面开展经济责任审计、绩效审计、专项审计等各项工作,  相似文献   

13.
CFO小传高级会计师、美国注册管理会计师。1986年7月至1993年12月审计署驻机械工业部审计局从事审计工作;1994年1月至2005年5月中国工程与农业机械进出口总公司,担任子公司财务总监;2005年6月至2006年10月中国汽车工业国际合作总公司,财务总监;2006年11月至2012年10月中国汽车工业进出口总公司,副总经理兼财务总监;2012年11月至今中国一拖集团有限公司财务总监。  相似文献   

14.
<正>背景材料:为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发[2021]30号),指导会计师事务所和注册会计师提高应对财务舞弊的执业能力,充分发挥审计鉴证作用,财政部发布《关于加大审计重点领域关注力度控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知》(财会[2022]28号,以下简称《通知》),自2022年11月1日起施行。  相似文献   

15.
中国机械工业集团公司(以简称:国机集团)成立于1997年,是国资委管理的国有大型企业,有53家子公司,其中全资子公司45家,控股子公司8家,主要从事国际工程承包、国内外贸易和高科技产品研发与生产,资产总额418亿元,净资产52亿元,主营业务收入465亿元,从业人员4.2万人。国机集团设立独立的审计稽查部,下设两个处。集团领导一贯重视和支持审计工作,在机构设置、人员配备、经费预算、办公条件、员工培训等诸多方面都给予充分保障,使审计工作为集团快速健康发展发挥了显著的作用。  相似文献   

16.
<正>2022年,中国联合网络通信有限公司广东省分公司(以下简称“广东联通”)审计部尝试对陌生的科研领域进行专项审计。对公司科研项目进行审计,之前从未做过,一切从零开始。首先要面对的就是五问(5W):为什么要审计?审什么?谁能审?如何审?预期要取得什么成果?经过反复组织研讨论证,专项审计项目组以探索开展研究型审计为抓手,运用边研究、边实践、边总结、边促进的“四边”思维,制定并动态优化可操作的审计实施方案,2022年4月起,正式对广东联通2016年以来所有研发项目全过程规范性管理开展专项内部审计。  相似文献   

17.
审计独立性的实质是注册会计师在实施审计中与被审计单位不存在利害关系。一般来说,审计独立性包括实质上的独立和形式上的独立。《国际审计标准》指出:“审计人员的作用,本质在于其独立性”。中国注册会计师独立审计准则规定注册会计师必须“恪守独立、客观、公正的原...  相似文献   

18.
从国际范围看,随着国际资本流动范围的扩大,注册会计师的国际行为作用日益明显。从某种意义上说,资本的国际化孕育了注册会计师审计的国际化,这种注册会计师审计对资本流动的依赖性,便是通常所说的“投资共生现象”。在中国经济走向世界的同时,中国的注册会计师也必...  相似文献   

19.
2021年12月9日,财政部发布修订后的《中国注册会计师审计准则第1601号——审计特殊目的财务报表的特殊考虑》《中国注册会计师审计准则第1603号——审计单一财务报表和财务报表特定要素的特殊考虑》《中国注册会计师审计准则第1604号——对简要财务报表出具报告的业务》等3项审计准则;12月17日,中注协针对上述3项审计...  相似文献   

20.
《会计师》2008,(1):58-58
<正> 1962年生,男,山东邹城人,山东省高速公路集团有限公司财务总监。1981年毕业于山东省财政学校工业会计专业,一直从事大型国有企业财务管理工作。先后在兖矿集团有限公司担任过会计师、主任会计师、财务处科长、财务处副处长、财务部部长、集团副总会计师等职,目前受省国资委委派在山东省高速公路集团有限公司担任财务总监。  相似文献   

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