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时猛 《中国工商管理研究》2014,(3):55-57
正为进一步强化广告市场监管职能,江苏省宿迁工商局探索将行政合同引入广告监督管理工作,以合同之长弥补行政权力之短。笔者对宿迁工商局在广告监督管理工作中引入行政合同的做法进行了专题调研。通过与10余位县区工商局监管科科长、基层工商分局局长座谈,走访20多家广告公司、大众传媒负责人,探讨和论证了将行政合同引入广告监督管理工作的必要性、可行性,进而探索建立广告市场长效监管 相似文献
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市场经济条件下,合同作为利益相关者权、责、利的契约载体,成为企业经营活动中常见的经济事项,合同管理的质量能够对企业经营效果产生重要影响,合同管理内部控制的薄弱和缺失甚至会导致企业经济损失.贯穿合同签订、执行全过程,对合同内容、合同管理质量进行全面评价和审查的合同内部控制审计,有助于企业发现和控制合同管理中的隐患,从而提高企业内部控制质量.本文将合同内部控制审计框架构建在与战略社会责任耦合关系的基础上,对于推动企业战略落地和审控协同建设,以及规避社会责任风险均具有指导意义. 相似文献
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近几年 ,随着审计环境的变化 ,审计力度不断加大 ,固定资产投资(以下简称投资)审计进一步深化 ,投资审计发现并查出了一些违法案件。但是由于受审计手段限制 ,发现并查出投资领域大案要案方法还不够得力。对此 ,笔者就如何查出投资领域中违纪违法案件 ,谈几种审计方法。一、合同审查法在市场经济日臻完善的情况下 ,合同被广泛地利用到经济活动的各个方面 ,投资建设涉及买卖合同、供用电(水、气、热力)合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、建设工程合同(勘察、设计、施工)、运输合同、技术合同、委托合同等10多类合同。投资建设… 相似文献
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采购合同审计审签是指由内部审计部门或审计人员对涉及物资、工程、服务等采购活动所签订合同的全过程,包括对合同的签订、履行过程和结果进行的审计监督、检查、评价和咨询活动。其主要目的是通过对采购合同的审签,加强对采购活动的审计监督,把采购过程隐蔽的权力公开化,集中的权力分散化,使企业各职能部门相互协调,相互监督,共同致力于成本费用的控制,最大限度地堵塞采购过程中的漏洞,实现企业效益最大化。采购合同审计审签一般分为对合同文本的审查、合同产生过程的审查和合同履行情况的审查三个环节。 相似文献
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施工合同是工程建设的主要合同,是工程建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。但审计发现,业主在整个建设项目实施过程中,业主往往更注重于施工过程和验收阶段,关注的是工期、质量问题,对贯穿于工程项目全过程的合同管理没有引起足够的重视,建设施工合同管理中存在问题较多。 相似文献
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赵维中 《中国审计信息与方法》2003,(12):41-41
随着工程计价方式的改革,我国开始实行工程量清单计价方式。从我们最近实施的几个投资项目的审计结果看,实行工程量清单计价的政府投资项目,问题往往出在合同单价上,即单价明显偏高。而对这一状况,由于审计机关开展的是事后审计,所以对偏高的合同单价难以更改,因为合同单价本身就是市场价,只能说它合理与否,不存在是否合法的问题。合同一经当事人签字确定,就具有法定效力,结算时是无法更改的。对于确有证据证明显失公平的价格,也需按《合同法》的规定,由人民法院或仲裁机构确认该条款无效后,才能重新协商双方都能接受的价格。按现行规定,审… 相似文献
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<正> 律师先生我半年前购买了一套商品房,是顶楼。我是看了房地产公司在售楼广告中承诺将提供屋顶花园和宽带网等设施,才买下房子的。在签订售房合同时,我要求将提供屋顶花园和宽带网的承诺写进合同,对方却说售楼广告具有合同效力,无须再在合同里写明。待我搬进小区后,发现房地产公司并没有提供屋顶花园和宽带网等设施。请问,我现在是否可要求 相似文献
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开发商在其发布的楼盘宣传广告中涉及到物业服务公司提供物业服务内容的,应根据其与物业服务公司签定的合法有效的物业服务合同拟定广告内容,否则其发布虚假广告的行为构成不正当竞争,需承担侵权责任。 相似文献
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公司财务欺诈与审计对策 总被引:3,自引:0,他引:3
一、公司财务欺诈的主要表现 1.虚构会计事项的欺诈行为 虚构交易事实。所谓虚构交易事实是指公司通过伪造合同、单据、账证,故意错账混淆会计科目等手段,虚列收入、成本以及相应的资产负债,使会计核算确认、计量的结果与公司真实的财务状况、经营成果严重背离,财务报告中反映的会计事项全部或部分不存在。 虚拟资产、负债。除虚构交易事实 相似文献
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浅谈医院设备采购的全过程审计 总被引:1,自引:0,他引:1
贺彩霞 《中国乡镇企业会计》2010,(4):142-143
设备采购的全过程审计是指对采购合同实施事前、事中、事后审计,这种方式的审计既从原始的需求计划、供货商资质、商务谈判、合同签定、合同履行、入库验收发放及使用以及对设备的配套服务、维保等全过程审计监督。对项目起始到终结整体合同管理情况,提出审计意见,这对完善合同管理,堵塞合同管理中存在的漏洞,有着十分重要的意义。 相似文献
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合同管理是医院运营管理内部控制的重要内容,为有效防范内部运营风险,提高内部控制管理水平,做好合同管理内部控制审计十分必要。本文认为,合同管理内部控制审计的实施,应从前期事项、合同签订、执行、变更和解除等方面关注风险点,发现问题并提出合理化建议,同时强化审计结果的运用,充分发挥合同管理的内部控制监督和风险防范作用。 相似文献
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根据国家审计署颁布的《审计机关建设项目审计准则》第八条的规定,审计机关对建设项目进行审计时,应当审计相关合同订立、效力、履行、变更和转让、中止的真实性和合法性。本文结合自己的审计工作实践,针对合同管理中的问题,淡一谈自自己的体会。 相似文献
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企业在经营活动中,以合同作为载体付出大量货币资金,实现对外部产品和服务的购买采满足生产经营需求,由于这部分支出所占企业总成本相当大,所以对购买合同管理控制的强弱,决定了经营风险(损失)的大小,也就是说直接影响企业最终利润。这就使通过内部控制审计对合同控制系统进行监督和加强管理成为了必然。 一、合同审签制度是企业合同内部控制审计的一个重要方式 随着内部审计的发展,大型企业内部审计作为内部控制的控制这一特殊组织形式,被授权对企业吕层次内部控制制度的建立和执行情况进行览督和制约,其作用已是勿庸置疑的。而… 相似文献
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BOT融资项目的违约具有多方的损害性,违约风险的合同审计是违约风险识别的有效方式之一。合同审计可从项目合同体系的完整性、规范性程度,项目主合同的合规性、合理性与可执行的刚性程度,项目从合同关键条款的合理性、明确性以及合同的生成过程上对风险的有无及大小做出判别。 相似文献
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三、综合举例
以下以例子形式,具体说明应如何识别合同中的履约义务.
例1:甲公司与其客户乙公司订立的合同约定,甲公司向乙公司提供200个面包店用的大号烘培烤盘,乙公司支付对价100万元.另外,在甲公司对外宣传的广告中声明,客户每买50个大号烘培烤盘可赠送1个烘培吐司面包模具. 相似文献