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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
面对愈加激烈的市场竞争,企业必须要不断完善自身内部管理体系,提升管理效能与控制效率,财务内部控制作为重要的内部管理手段,能够确保企业运营发展的规范性与高效性,助力企业发展战略目标的实现。 因此,当前越来越多的企业将财务内部控制工作作为一项核心管理工作,但是在实际应用过程中存在各种问题,使得财务内部控制难以发挥其作用。 基于此,文章将以财务内部控制主要内容与意义为切入点,分析当前一些企业在开展财务内部控制工作过程中存在的各种问题,并针对性地提出完善对策,推动企业财务内部控制的发展。  相似文献   

2.
信息化环境下企业内部审计思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
马睿 《商场现代化》2007,(33):347-348
计算机技术进步带来的信息化对现代社会发展产生了深刻的影响,作为企业进行内部控制和内部管理重要手段的内部审计,在工作环境、控制内容、监督形式、技术手段等方面也面临着重大的变革。本文分析了信息化对我国企业内部审计工作的影响,并提出了信息化环境下开展企业内部审计工作的思路,具有一定的参考价值。  相似文献   

3.
马睿 《商场现代化》2007,(11X):347-348
计算机技术进步带来的信息化对现代社会发展产生了深刻的影响,作为企业进行内部控制和内部管理重要手段的内部审计,在工作环境、控制内容、监督形式、技术手段等方面也面临着重大的变革。本文分析了信息化对我国企业内部审计工作的影响,并提出了信息化环境下开展企业内部审计工作的思路,具有一定的参考价值。  相似文献   

4.
随着企业内部管理工作受重视程度的不断加深,内部控制工作也在企业内部管理工作中显现出越加重要的地位。本文从企业内部控制的内涵阐释入手,结合当前企业内部管理控制工作的现状,谈谈如何进一步加强企业内部管理及控制工作质量,以供参考。  相似文献   

5.
随着企业内部管理工作受重视程度的不断加深,内部控制工作也在企业内部管理工作中显现出越加重要的地位。本文从企业内部控制的内涵阐释入手,结合当前企业内部管理控制工作的现状,谈谈如何进一步加强企业内部管理及控制工作质量,以供参考。  相似文献   

6.
随着企业内部管理工作受重视程度的不断加深,内部控制工作也在企业内部管理工作中显现出越加重要的地位.本文从企业内部控制的内涵阐释入手,结合当前企业内部管理控制工作的现状,谈谈如何进一步加强企业内部管理及控制工作质量,以供参考.  相似文献   

7.
随着市场外部环境的不断变化,对企业内部管理工作提出更高的要求,内部控制作为当代企业科学管理的重要组成部分发挥着越来越重要的作用。企业内部控制的重要手段是财务稽核,财务稽核开展的精细化水平直接影响着企业的可持续发展。  相似文献   

8.
内部控制是企业管理中的基础性内容,是完善企业内部管理制度,提高企业风险管理内容的重要手段.本文从内部控制环境、控制活动、企业对风险的评估角度对种子企业内部控制现状进行了分析,并结合问题提出了相应的对策思考.  相似文献   

9.
在企业的内部管理过程中,内部控制与内部审计这两者都占据了极其重要的地位。 为了在竞争激烈的行业中生存并蓬勃发展,进一步完善内部管理成为各个企业关注的热点。 对企业内部的控制与内部的审计关系进行研究,企业才能开展正常的生产经营活动,企业的发展才能更长久与稳定。  相似文献   

10.
企业的内部控制,主要是根据企业的管理的需要而构建的,企业内部财务全方位控制体系是企业内部管理中的重要手段之一。构建以及完善企业内部财务的控制体系,可以使企业得到深化的改革,也是现代企业管理中的核心。企业内部的控制可以使企业的财务具有真实性,因为企业对财务的控制就是对企业核心的控制。本文阐述了企业内部财务控制体系的模式,根据企业内部财务全方位控制体系的内容,说明了在建立企业内部财务全方位控制体系前需要做的准备工作。  相似文献   

11.
方振侠 《商》2013,(8Z):27-27
企业内部控制是加强内部管理的主要手段和方法,直接影响到企业安全生产工作能否正常开展和企业经济效益的好坏。对于机电安装工程企业的内部控制工作来说,正确认识是前提,合理设置是基础,健全完善是关键,有效运行是目的。现代企业的经营目标是发展经济,内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我约束的内在机制,对实理经营目标具有重要作用。  相似文献   

12.
内部控制是企业为保证财务会计实务及相关组织活动的信息凭证真实、可靠而开展的重点管控工作,特别是对航天企业来说,内部管理控制对企业决策层有着重要的导向作用。而把握好航天企业内部控制职能发挥,就要做好管理财务体系制度的内部控制评价。基于此,本文以航天企业内部控制的重点要素:控制目标、控制要点、控制手段展开了研究分析,并以此提出了航天企业组织机构实行内部控制的有效对策。  相似文献   

13.
随着经济的全球化和现代企业的发展,内部控制审计已成为食品行业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分.审计和内部控制对社会经济发展、食品行业管理者和审计人员都有着极其重要的作用;审计和内部控制相互依赖、相互促进,又有着各自独立的系统.文章通过对内部控制的内涵和内部控制审计内容的阐述,论证了完善食品行业投入产出内部控制和开展食品行业内部控制审计的迫切性和重要性.  相似文献   

14.
内部控制是企业为保证财务会计实务及相关组织活动的信息凭证真实、可靠而开展的重点管控工作,特别是对航天企业来说,内部管理控制对企业决策层有着重要的导向作用。而把握好航天企业内部控制职能发挥,就要做好管理财务体系制度的内部控制评价。基于此,本文以航天企业内部控制的重点要素:控制目标、控制要点、控制手段展开了研究分析,并以此提出了航天企业组织机构实行内部控制的有效对策。  相似文献   

15.
内部控制制度的建立与完善是强化企业内部管理、保证企业资产安全的重要举措。现代企业制度下,企业必须健全内部控制,建立内部控制的创新观念,只有这样才能增强企业自我约束能力,提高抵御风险能力,真正实现可持续发展。企业内部控制工作的开展一定要依据本企业的客观实际,吸收和借鉴与本企业发展模式和发展阶段相适应的企业做法,制定出适应本企业发展模式的内部控制管理体系。  相似文献   

16.
杨鸣 《北方经贸》2014,(4):95-96
内部控制是现代企业实施科学管理的主体组成部分,面对日益激烈的市场竞争,企业的内外部环境都发生了重大变化,这就对企业的内部管理工作的广度和深度提出了更高要求。作为企业内部控制的重要内容和手段,财务稽核工作的顺利开展对业务流程的优化和精益化管理水平的提升有着积极影响。如何驾驭好这项工作使其在企业内部控制中的作用得以充分发挥并确保企业的持续、健康发展已成为当前企业经营者面临的重要课题。  相似文献   

17.
由于社会经济的快速发展,我国的各类企业得到了良好的发展壮大,对企业的内部管理来讲,管理方式也逐渐多元化。 但财务内部控制管理中的问题也逐渐暴露出来,所以,需要有效地完善企业的财务内部控制制度,这样企业的内部管理水平才能得到更好的提升。 鉴于此,文章主要对内控工作的基本内容、实行内控管理的重要性、财务内控制度建设中的问题以及完善措施进行了分析,以供参考。  相似文献   

18.
李雪松  孙萍 《现代商业》2014,(11):212-212
内部控制是伴随企业内部管理的加强以及社会的需求而产生发展起来的组织内部管理机制。本文从SOX法案第404条款内容出发,分析我国上市公司内部控制现状,得出我国上市公司内部控制体系建设的启示。  相似文献   

19.
葛玉银  黄磊  熊艳 《现代商贸工业》2009,21(22):194-195
当前信息技术的广泛应用改变了企业的管理环境与理念,拓宽了企业管理的范围和内容,这一切影响并改变着企业内部控制的内容和表现特征,并给现代企业内部控制带来了新的问题和挑战。建立和完善企业新环境下内部控制制度,加强企业的内部管理已变得越来越重要。基于此,从人力资源管理的角度探讨信息化对传统内部控制体系的影响,以期对我国国有企业内部财务控制的革新提供理论参考。  相似文献   

20.
企业的有序发展与健康运营需要依托于规范的内部控制管理体系,在此基础上开展各项具体工作。由于国有企业日常管理工作往往涉及多个部门与复杂的业务活动,如果在工作初期未能建立完善的内部控制体系,就会影响企业各项工作的科学化发展,也会给企业带来不必要的风险和损失。当前,国有企业正处于风云莫测的市场经济形式下,将企业内部控制工作落实到位,使企业内部工作人员以控制体系为依据开展管理活动有利于企业的长远发展,使企业的经济效益得到最大程度地提升。因此,广大企业管理人员应正视企业现存的问题与不足,构建符合企业发展的内部管理控制体系,为国有企业的全面发展保驾护航。  相似文献   

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