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相似文献
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1.
2011年,福建省宁德市公安局认真贯彻全国、省公安审计工作会议精神,采取八条强有力措施推动审计整改年活动。一是设置审计机构和加强队伍建设。2011年1月14日,宁德市公安局党委召开内部审计工作专题会议,统一局党委领导班子的思想认识,决定设置内部审计机构,配足配强内部审计人员,在现有1名专职内部审计人员的基础上,新增2人充实内部审计队伍。二是  相似文献   

2.
为响应审计署关于推进学习型机关建设的号召和中国内部审计协会关于把协会建设成学习型组织的倡议,日前,浙江省海宁市内部审计协会出台《关于建设学习型内审组织的意见》(以下简称意见),对创建学习型内部审计工作作出部署。意见提出,各内部审计组织要树立全员学习,终身学习理念,全面系统地学习内部审计工  相似文献   

3.
近年来,随着内部审计工作的深入开展,管理层和员工对内部审计工作的期望越来越高,审计揭示问题的纠正和整改情况也越来越受关注。审计整改是开展审计工作的内在要求,是提高内部审计质量的重要体现。内部审计的目的是为组织增加价值并提  相似文献   

4.
《中国内部审计》2013,(5):64-65
中国出口信用保险公司(以下简称公司)是我国唯一承办政策性出口信用保险业务的金融机构,在成立的十余年中,公司深入贯彻落实国家政策,在促进外贸结构调整、服务国家外交战略方面发挥了积极作用。近年来,公司内部审计工作顺应信息化发展趋势,大力推进审计  相似文献   

5.
随着经济社会的深入发展,市场竞争的日趋激烈,企业经营面临的不确定性增加,承担的风险不断扩大。同时,随着企业经营领域和规模不断扩大,大型企业特别是集团型企业不  相似文献   

6.
2013年上半年,福建省宁德市蕉城区教育局审计室完成对特殊教育学校、虎贝中心小学、宁德第十一中学三所学校常规审计,及时提出建议并使发现的问题得到全面整改。蕉城区教育局坚持"三个服务",即为防范学校经济风险服务、为提高教育资金使用效益服务、为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务。首先,调整并充实了蕉城区教育系统内部审计工作领导小组,由纪检组长管崇忠任组长。其次,认真按照内部审计准则、《教育系统内部审计工作规范》等文件的要求,结合中小学校的特点和现状,采取点面结合的办法,积极开展审计调查。上半年完成的三所学校常规审计,审计资金1591.45万元。通过审查学校内部控制制度遵守情况、财务收支情况、学校固定资产情况,客观公正地评价中小学校长在管理学校经济活动中的业绩。对  相似文献   

7.
浅析企业内部审计的职能   总被引:2,自引:0,他引:2  
张玫 《中国外资》2011,(23):217-217
<正>随着我国经济的高速发展,对企业依法经营的要求越来越高,对企业内部审计工作的要求也越来越全面化和专业化。企业内部审计要认真履行内部审计职能,充分发挥内部审计作用。按照内部审计定义"内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。"的要求,促进企业目标的实现。  相似文献   

8.
基本建设审计是一项对国民经济有深远影响的专业审计,并已逐步向法律化、制度化、规范化发展。学校基本建设是学校发展的基础、动力与前景,如何充分有效地利用国家建设资金,如何充分发挥高校内部审计在基  相似文献   

9.
6月24日,福建省审计厅、福建省内部审计协会领导深入福安坂中开展乡镇内部审计调研,探讨如何进一步做好乡镇内部审计工作等有关问题,并提出以下意见:(1)要建立健全乡镇内部审计制度,关键在党委、政府重视。在新形势下,乡镇内部审计工作要主动纳入乡镇党委政府的中心工作,充分发挥审计自身优势,认真履行职  相似文献   

10.
正一、内部审计信息化的概念内部审计信息化,即建立在信息化环境基础上,运用信息化技术方法开展内部审计工作。内部审计信息化包括审计信息管理和计算机审计两方面的内容,核心是计算机审计。内部审计信息化系统架构由应用系统、网络系统、人力资源系统、规范与标准系统、安全系统等组成。它将审计信息的开发、管理和使用、宏观经济动态、法律法规、审计对象、审计计划、审计项目管理等信息全部纳入到平台上,利用网络技术,了解并指导现场审计工作,实现科学管理。  相似文献   

11.
7月18日,浙江省嵊州市内部审计协会第二届会员代表大会召开,76个团体会员单位分管领导和个人会员共130余人参加会议。大会聘请市人大副主任俞越江为名誉会长,选举产生了44位理事、15位常务理事。绍兴市内部审计协会会长魏文焕到会祝贺,嵊州市委常委张宏亮到会祝贺并讲话。嵊州市审计局局长、协会会长史萍代表第一届理事会作工作报告。报告指出:五年来,协会按照上级审计机关对内部审计工作的总体部署和工作要求,认真履行"服务、管理、宣传、交流"的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,切实推进嵊州市内部审计工作的职业化、科学化、规范化建设,充分发挥内部审计协会在内部审计组织和内部审计人员中的桥梁和纽带作用,推动全市  相似文献   

12.
内部审计质量是指内部审计工作及其结果的优劣程度,包括人员的质量、工作的质量和审计结果的质量等。在工作实践中内部审计质量控制表现为内部审计的业务管理部门对内部审计各种业务活动或行为进行有计划的监督、综合和协调的一种活动或行为、通过内部审计质量控制,使各项审计管理工作和审计业务工作按预定目标和规定程序运作,以达到规定的质量要求。  相似文献   

13.
白虹 《理财》2012,(5):73-74
当前,建设中原经济区、加快中原崛起河南振兴总体战略已全面开始实施。面对新的形势和任务,作为政府重要经济监督部门的审计机关,如何适应经济社会发展要求,在创新中推进审计事业发展,在发展中提升审计工作影响力,更好地为建设中原经济区发挥服务促进保障作用?本  相似文献   

14.
近年来,我县工会经审工作依法履行监督职责,全面实施职责范围内的审查审计工作,为我县工会财务管理步入规范化、制度化轨道,夯实了基础,在工会的全局工作中发挥了积极作用。依据《工会法》、《中国工会章程》的规定,县经审会从实际出发,建立健全了工会经审工作审查监督制度,使经审工作逐步走上经常化、规范化、制度化的轨道。一是建立健全了本级工会预算、决算和经费审查监督制度。县经审会每年初都要召开全委会对上年度的决算和当年的预算草案进行审查,并提出意见和建议。一般上半年经审会对上年度预算执行情况进行审计,并就预算执行情况提…  相似文献   

15.
刘霄雨  徐江 《国际金融》2013,(11):24-28
随着现代信息科技技术的飞速发展,互联网已经渗透到社会政治、经济的各个领域、各个行业,整个世界因之而发生了重大的变化。作为金融企业,内部风险管理重要组成部分的内部审计工作,也面临着前所未有的机遇和挑战。  相似文献   

16.
日前,安徽省蚌埠市审计局、市内部审计协会以宣传贯彻《安徽省内部审计条例》、促进内部审计事业发展为主题,采取悬挂标语、横幅、制作宣传展板等形式,在蚌埠市闹市区中荣街开展了声势浩大的内审条例宣传活动。审计人员走上街头,发放宣传单300多份,接受内部审计知识咨询80多人次。市人大副主任陈贵林、市政协副主席徐超及市政府有关领导参加了宣传活动。  相似文献   

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案例背景深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称深圳燃气)创立于1982年,2009年12月在上交所上市。公司主营城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资业务。目前拥有深圳市及江西、安徽、广西三省区共12个城市的管道燃气30年特许经营权。深圳市天然气高压输配系统是深圳市天然气重点项目,该系统建成后将每年从西气东输二线向深圳市输送40亿立方米的天然气,是深圳燃气  相似文献   

18.
计算机辅助审计技术能够快速、灵活地分析海量业务数据,不仅有利于帮助内审人员发现问题线索、提高审计效率,而且可以实现从抽样审计到全覆盖审计,从而有效降低审计风险,改善审计效果。近年来,人民银行信息化建设和管理水平不断提高。面对人民银行业务信息化发展环境和内部审计工作转型发展的要求,如何有效提升内审人员业务素质,切实履行好内部审计职责,提升内部审计工作水平和效率,加强内部审计信息化建设、提升内部审计信息化水平成为做好内部审计工作的现实需要。  相似文献   

19.
消防执法罚没收入审计是伴随公安消防部队正规化和消防监督规范化建设的不断推进而产生的一项专项工作,它既是消防部队审计监督工作的重要组成部分,也是消防部队审计职能的拓展和延伸。加强消防执法罚没收入审计,既可提高执法工作质量和水平,促进理性公正执法,又可规范处罚资金管理,确保其安全完整、使用合法合规合理。  相似文献   

20.
几年来,县级工会对镇、系统工会及基层单位大多实行的是就地审计方式,即在被审单位进行审计,发现问题提出意见和建议。就地审计受时间、环境等因素影响,往往不能全面、客观地评价被审单位工会财务收支情况,发现被审计单位工会财务管理违法、违纪违规问题,查处、落实整改,势必受到影响。2011年海安县总工会对全县11家系统(产业)工会实行送达审计,弥补就地审计的不足,取得了较好的效果。一、做法:1.做好审前准备。为了有序、优质、高效开展送达审计工作,海安县总工会根据《工会法》、《中国工会审  相似文献   

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