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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
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我是怎样进行内部审计工作的湖北省南漳县汽车运输总公司薛业元笔者自因工作需要由财会工作调任内部审计工作以来已近八年。本文拟就这些年来的工作谈些体会。(一)提高认识,明确责任内部审计是我国社会主义审计体系的重要组成部分,是改革开放和经济发展的产物。建立、...  相似文献   

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上级公司对基层开展部门审计,主要应抓日常的审核工作。这是上级公司进行经济监督的有效途径,是控制资金运动的重要手段,从根本上说,也是督促所属单位加强管理,维纪守法,提高经济效益的重要措施之一。 我们从1984年初开始,对所属实行了日常审核。一年来的初步实践,已经收到了较好效果——在是年上半年的财务互查中,没有发现哪个单位有一笔违反规定的开支,综计非生产用开支较上年节约了23%。 我们的具体做法是:定每月26日为“财务送审日”,所属单位应将本月传票、帐册、报表等送财计部门审查。所审查原始凭证应以省厅颁发的两本会计财务制度和单位分配方案为准  相似文献   

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我国新宪法第九十一条规定“国务院设立审计机关,对国务院各部门和地方各级政府的财政收支,对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支进行审计监督”,这正说明我们社会主义建设要讲究经济效益必须加强核算与监督。审计是整个监督环节中必不可少的重要组成部分。为建立我国审计制度,首先要回顾我们自己的经验教训,又要吸取外国审计的经验。审计的范围很广,本文就专业公司如何做好内部审计工作,提出一些试探性的看法。  相似文献   

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该厂厂长、省优秀企业家吴修和撰文指出:狠抓技术改造、强化企业管理、深化企业改革、重视人才开发和积极向外拓展,是南纸经济效益得以稳步上升的奥秘所在。  相似文献   

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手术器械是一种密集劳动的产品,上百道加工工序,70%靠手工操作,因此,人的因素对提高企业效益起着主要作用。只有在加强思想政治工作的同时,坚持按劳分配,克服平均主义,才有可能激发职工的劳动热情,释放职工潜在的劳动能量。 为此,我厂自1987年以来,在企业工资分配上采取了一系列坚持克服部门与部门职工之间的平均主义;坚持职工工资同企业经  相似文献   

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国有商业银行内部审计工作的有效性是指内部审计机构发挥职能作用的程度和取得的实际效果.主要包括:审计报告的质量、审计工作的效率、查处问题的充分性和层次性、审计的广度和深度,以及审计建议、审计决定被采纳和实施的程度和效果.为应对我国加入WTO后的机遇和挑战,当前商业银行如何提升国际竞争力的问题已摆上了重要日程.本文结合内部审计工作的实践与体会,就如何提高内部审计工作有效性谈一谈粗浅认识.  相似文献   

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适应市场经济需要开展内部审计工作贾复生,杨国诚,李宏业随着市场经济体制的逐步建立,企业全面走向市场,企业内审面临着严峻挑战,逆水行舟,不进则退。内审部门应认清形势,抓住机遇,迎接挑战,努力拓宽审计领域,改进审计方法,自觉担负起新的历史时期赋予内审工作...  相似文献   

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本文从实际出发,以增值型内部审计为视角,对其理论概念及内涵、相关开展思路、具体开展类型以及所需的人力资源及技术保障进行了深入的探讨,以期可对此起到相关的借鉴或参考作用。  相似文献   

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国营农场是一个农、林、牧、副、渔、工综合经营的全民所有制企业。目前农场内部大都实行二级核算、三级管理的经营管理体制,一般有几十个甚至上百个基层核算单位。为此,怎样搞好国营农场内部的审计工作,就成为一个重要的课题。我认为,必须努力抓好以下几项工作: (1)端正思想认识、建立专职机构。 审计,通俗地讲,或称查帐。但人们一谈到查帐,往往就认为这只是财务部门的事情。加上历年来多次进行了财经纪律检查,而积弊却总难扫除的缘故,使人产生“年年搞,老一套”的想法,致使不少的国营农场审计工作停留在一般口号上,没能很好地深入开展。归根结蒂,  相似文献   

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近日,山东省龙口市内部审计协会组成内部审计工作情况考核组,对全市38个会员单位2010年度内部审计工作开展情况进行调研和考核。考核组依据《龙口市内部审计工作年度考核办法》,对内部审计机构设置、人员配置和审计项目案  相似文献   

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我厂是一个生产腈纶针织运动衫裤、有八百多职工的中型针织厂。从1979年第四季度以来,实行二级核算、二级分析制度,已经坚持七年。七年来,厂级领导、中层干部和车间核算员都有调动,但二级核算和二级分析工作从未中断,还根据形势的要求,得到了巩固、完善与发展。通过核算与分析,促进了经济核算制与经济责任制的贯彻与落实,加强了企业的基础工作,提高了企业管理水平,许多干部尝到了用经济核算和经济分析的方法来管理生产、  相似文献   

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<正>2008年6月财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》,并将于2009年7月1日在全国上市公司范围内实施。该规范第十五条规定:企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人  相似文献   

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【本刊讯】1月7日,中国内部审计协会与中国兵器工业集团公司开展了内部审计工作座谈。中国内部审计协会会长王道成、副会长兼秘书长鲍国明、副秘书长曹志勇,中国兵器工业集团公司审计部主任张建平、副主任马保勇、专务武冬生,以及有关人员参加了座谈。张建平介绍了中国兵器工业集团  相似文献   

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廉娣 《财会学习》2020,(13):25-26
作为一种全新的会计形式,会计集中核算在集成化理念下将包括核算与监督管理等在内的诸多功能进行有机整合,用以更好地完成会计工作。而充分发挥内部审计职能则是会计集中核算制度得以深入落实的关键所在。因此本文将从阐明会计集中核算制对内部审计的影响入手,结合现阶段基于会计集中核算制下的内部审计工作现存问题,重点针对如何高效完成会计集中核算制下内部审计工作提出几点策略以供参考。  相似文献   

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内部审计工作的主要职责是在企业首长领导下,在上级部门审计和国家审计的业务指导下,根据国家的政策、法令及有关制度,按照一定的程序和方法对本单位的财务收支、内部控制制度和经济效益进行检查分析、  相似文献   

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经济责任审计是内部审计的一项重要工作,是一项融合财务收支审计、效益审计、投资项目审计等专项审计的综合性工作,文章分析了经济责任审计工作的目标、范围、评价体系及如何更为有效的开展审计工作,并对加强经济责任审计结果的利用提出意见。  相似文献   

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张静 《云南金融》2011,(6Z):133-133
经济责任审计是内部审计的一项重要工作,是一项融合财务收支审计、效益审计、投资项目审计等专项审计的综合性工作,文章分析了经济责任审计工作的目标、范围、评价体系及如何更为有效的开展审计工作,并对加强经济责任审计结果的利用提出意见。  相似文献   

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从一九七五年开始,我们发动全体干部、职工开展社会主义劳动竞赛。实践证明,开展劳动竞赛,是调动一切积极因素,发扬革命精神,提高银行工作管理水平和工作效率的一项很好的组织措施。这里谈谈我们开展劳动竞赛的一些体会和认识。加强领导,统一思想认识劳动竞赛是群众性的活动。要把广大群众  相似文献   

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一、运用科学发展观,加强审计宏观调控作用(一)充分运用科学发展观,认识、理解审计宏观调控作用的重要性。内部审计是加强基层央行内部控制和内部管理的一项重要性基础工作。内部审计通过开展积极有效的工作,可以向决策层及时报告和反馈本单位和职能部门运作的各种真实情况和信息,为各级领导决策和管理工作提供有力的支持和帮助。内部审计是全行性  相似文献   

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