首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
企业集团内部审计工作直接影响着企业的经济效益和发展前景。要提高企业的市场竞争力,促进企业的长远发展,就必须要建立企业集团内部审计制度。本文主要介绍了企业集团内部审计制度,分析了企业内部审计中存在的问题,并提出了构建企业内部审计制度的建议。  相似文献   

2.
随着我国经济的不断发展以及经济体制的深化改革,企业内部审计制度的作用也变得愈加显著,企业要想在日后的竞争发展中占据优势就必须对自身的内部审计制度加以改善和填充。电力企业作为能源型企业,其自身存在一定的特殊性,对于内部审计制度也就更高的要求,所以只有构建出适合自身发展的内部审计制度才能为企业的正常经营和发展提供重要的保障。将主要以企业集团内部审计制度的构建研究为切入点,对其进行简要的介绍,并对其中存在的问题做出相应的建议。  相似文献   

3.
李文静 《现代商业》2014,(2):247-248
随着全球经济一体化的不断深入,我国的现代企业制度也在不断的完善和发展。为了适应社会经济发展的需要,我国的煤炭企业制度也发生了变革。内部审计工作作为企业管理的重要手段,在企业的经营和管理中发挥了重要的作用。本文主要介绍了煤炭企业内部审计的特点、作用以及重点,以及煤炭企业在内部审计中存在的问题以及解决措施。  相似文献   

4.
张品 《中国市场》2014,(44):79-80
随着我国经济的不断发展以及经济体制的深化改革,企业内部审计制度的作用也变得愈加显著,企业要想在日后的竞争发展中占据优势就必须对自身的内部审计制度加以改善和填充。本文首先概述了企业内部审计工作的主要职能,进而分析了当前企业在内部审计管理上存在的一系列问题,并有针对性地提出了完善企业内部审计体系的策略。  相似文献   

5.
内部审计在公司正常发展中占有重要地位,属于客观独立的咨询项目,为的是完善公司的运行程序。在经济全球化趋势下,企业要想以高姿态成为激烈竞争的胜利者,改善本企业发展机制,特别是内部审计制度至关重要。文章主要就现代企业制度下公司内部审计存在的问题进行分析,并提出了完善内部审计问题的对策。  相似文献   

6.
随着时代发展,我国市场经济已经非常完善,大部分企业都在积极寻找自身转型契机,其中主要内容就是要将企业内部审计做好,严格审查企业中每一个部分相关内容,确保每一个公司行为都能为公司带来一定效益,这对企业发展而言极其重要。但是我国当前大部分企业都不能较好地做好内部审计工作,从而造成内部审计工作问题频频出现。针对这种情况,必须积极改善内部审计存在的一系列问题。因此本文就从现代企业制度下的内部审计存在的问题入手,全面探究现代企业制度下内部审计工作应该如何做好。  相似文献   

7.
企业要想发展,除了进行外部的市场扩展之外,企业内部也要进行控制,也就是要抓紧完善企业内部控制审计体系,从而对企业内部的各个流程各个环节进行监督控制,让企业实力增强,从而提高企业整体实力和竞争力,但是目前我国的企业内部控制审计体系还不够完善,很多企业甚至还没有企业内部控制审计体系,这就给企业的发展带来了比较大的影响,所以企业要想发展,就必须加强企业内部控制审计体系制度,因此,在这种背景下,研究企业的企业内部控制审计体系制度是非常必要的,本文从企业出发,对企业内部控制审计体系的定义以及建立的程序和方法作了说明,并且指出了目前我国存在的在审计方面的一些问题以及需要改进的方面,并且提出了一些具体的建议和意见,供企业在进行企业内部控制审计体系建立的过程进行一些借鉴。  相似文献   

8.
我国的企业审计制度已经有近30年的发展了,在对内部审计这方面的理论研究以及实践都得到了发展,但是至今为止还是存在一些问题,这些问题也依旧困扰着内部审计的发展。作为现代企业来说,审计制度是企业制度的重要组成部分,内部审计对于公司治理、企业内部控制等方面都有着重要的意义。因此对企业内部审计存在的问题和措施的探究是必要的也是必需的。  相似文献   

9.
良好的企业内部审计对于现代企业的生存发展具有极其重要的意义,因此,加强企业内部审计就具有极为重要的作用。本文首先阐述了企业内部审计存在的问题,其次,从健全轮审制度,消除审计盲点;完善企业内部审计制度;强化企业内部审计人员的素质和行为准则;加强企业资产监盘审计四个方面对如何加强企业内部审计提出了自己的建议和看法,具有一定的参考价值。  相似文献   

10.
良好的企业内部审计对于现代企业的生存发展具有极其重要的意义,因此,加强企业内部审计就具有极为重要的作用。本文首先阐述了企业内部审计存在的问题,其次,从健全轮审制度,消除审计盲点;完善企业内部审计制度;强化企业内部审计人员的素质和行为准则;加强企业资产监盘审计四个方面对如何加强企业内部审计提出了自己的建议和看法,具有一定的参考价值。  相似文献   

11.
内部审计是企业内部控制的重要组成部分,虽然内部审计在内部控制制度建设中占有举足轻重的地位,但是由于成本等诸多原因并没有得到企业的足够重视,在企业的实际生产经营中,内部审计存在着很多问题。本文论述了内部审计在企业内部控制制度建设中所起的作用,并通过对企业内部审计现状的分析,指出企业内部审计中存在的问题,进而对如何有效发挥企业内部审计在内部控制制度建设中的作用提出相应的建议,力求使内部审计发挥更大的作用。  相似文献   

12.
内部审计是企业内部控制的重要组成部分,虽然内部审计在内部控制制度建设中占有举足轻重的地位,但是由于成本等诸多原因并没有得到企业的足够重视,在企业的实际生产经营中,内部审计存在着很多问题。本文论述了内部审计在企业内部控制制度建设中所起的作用,并通过对企业内部审计现状的分析,指出企业内部审计中存在的问题,进而对如何有效发挥企业内部审计在内部控制制度建设中的作用提出相应的建议,力求使内部审计发挥更大的作用。  相似文献   

13.
内控制度是企业经营活动主要内部制度,在保障企业经营行为的合法合规和财务活动的真实可信有着重要不可替代的作用。当前我国煤炭企业财务内控还存在着意识淡薄、审计监督滞后、风险管理制度不健全等弊端。这都增加了我国煤炭企业的财务风险。我们要从强化财务内控管理和监督、加强对会计信息的内部核查以及完善财务风险机制等方面进行着手。加强煤炭企业财务内部控制。  相似文献   

14.
内控制度是企业经营活动主要内部制度,在保障企业经营行为的合法合规和财务活动的真实可信有着重要不可替代的作用。当前我国煤炭企业财务内控还存在着意识淡薄、审计监督滞后、风险管理制度不健全等弊端,这都增加了我国煤炭企业的财务风险。我们要从强化财务内控管理和监督、加强对会计信息的内部核查以及完善财务风险机制等方面进行着手,加强煤炭企业财务内部控制。  相似文献   

15.
《品牌》2015,(5)
对企业内部的审计制度进行有效的改进和完善,不仅能够提高企业的经营管理水平,而且还能降低企业运行过程中的风险。但是在现如今的许多企业中,由于企业内部审计制度的不完善,导致审计制度在运行的过程中,存在着许多的问题。因此,完善企业内部的审计制度成为了许多企业的首要工作。文章从企业审计制度建立的作用出发,通过对企业内部审计制度的问题分析和研究,提出有效的解决措施。  相似文献   

16.
随着社会主义市场经济的快速发展,市场竞争日益激烈,企业要想在激烈的市场竞争中求得生存和发展,完善企业内部审计显得尤为重要。这主要是因为内部审计会直接影响到企业的风险防控和经济效益,然而当前企业内部审计存在一定问题,如何做好企业内部审计成为现代企业发展中亟待解决的难题。本文就对企业内部审计存在的问题及其对策进行了分析和探讨。  相似文献   

17.
随着我国社会经济的发展和完善,企业内部审计在新的市场环境下被赋予新的定义,内部审计显得越发的重要。企业要打开大门面向世界去发展,所以企业的发展不应该只局限在国内。在现代企业制度下,通过企业中成立专门的审计机构,并培训专门的审计人员,可以很大程度上减少各种错误。本文探讨了现代企业内部审计存在的问题,对一些影响现代企业内部审计的因素进行深入分析,对加强完善企业内部审计的措施进行了探讨。  相似文献   

18.
内部审计越来越成为关乎企业自身发展的重要因素。但是,我国当前企业内部审计制度存在诸多问题:对内部审查认识存在偏差,内部审查机构独立性较弱,内部审查制度不完善以及审查人员素质不高,等等。企业若想获得良性发展,就必须重视制度建设,而内部审计作为重要的制度设计,也必须通过如下措施加强:提高企业上下对内部审计制度的重视;内部审计机构应该独立于其他事务部门;吸纳专业人员加入内部审计工作;不断提高企业内部审计制度。  相似文献   

19.
煤炭企业的生产,伴随着自然资源的减少和对环境的不良影响。提高煤炭企业环境成本的审计制度,可以在促进环境保护的同时,提升企业的经济效益和科学发展水平,是煤炭企业走向健康、环保、高效的必然选择。本文主要针对煤炭企业环境成本审计制度中存在的问题,提出一些建议和思考。  相似文献   

20.
郭涛 《商场现代化》2007,(15):350-351
随着我国经济的发展,民营企业已逐渐成为市场经济的重要组成部分,民营企业要想在激烈的市场竞争中持续、健康、快速地发展,必须对企业的经营管理和有效监督提出更高的要求,因此,民营企业内部审计就成为民营企业加强内部控制、改善经营管理的重要组成部分。文章分析了民营企业内部审计存在的问题,并提出了完善民营企业内部审计的对策。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号