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1999年全省各级审计机关紧紧围绕经济工作中心 ,努力增强服务大局意识 ,采取有力措施 ,加大执法力度 ,强化审计监督 ,提高审计质量 ,在完成投资审计工作任务方面 ,取得了较好的工作成绩。据统计 ,1999年全省各级审计机关共审计各类建设项目单位657个 ,查出违纪违规金额245387万元 ,其中 :资金不落实1608719万元 ,多列概算投资22374万元 ,虚报投资完成5614万元 ,交付资产不实8028万元 ,多结工程价款887万元 ,截留基建收入233万元 ,超规模、超标准投资41539万元 ,概算外项目投资3289万元… 相似文献
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淄博市审计局认真贯彻执行《审计法》,积极探索审计方法,不断深化本级预算执行审计,五年来,市区两级审计机关共审计预算单位700个,延伸审计单位739.个,查处违规行为金额104119万元,增加财政收入 11708万元,追还被侵占挪用资金12191万元,促进增收节支11845万元。他们的主要做法是: 本级预算执行审计,是审计机关的一项系统工程,需要各专业审计协调配合,共同完成。该局围绕预算执行,逐步形成了以财政同级审为龙头,“统一审计计划,统一审计方案,统一组织协调,分项实施审计”的“二统一分”一体化… 相似文献
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2007年。广安市广安区进一步加强经济责任审计工作.并改革审计方法,拓展审计内涵。规范审计制度,已取得显著成效。截至2007年11月底.共完成经济责任审计项目单位19个(任中经济责任审计4个),涉及科级领导干部26人。审计资金总额14545万元,查出违纪违规金额435万元。管理不规范金额1507万元。决定调账1164万元,归还被侵占挪用资金45万元,提出合理化审计建议33条.为财政堵住跑、冒、滴、漏资金32万元。 相似文献
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5年来,白山市审计局对本级财政部门、地税部门、国库部门预算执行情况进行审计,共审计374个单位,查出违纪违规资金17243万元,增加财政收入1332万元,挽回各项经济损失3402万元,对严肃财经法纪,维护经济秩序,促进廉政建设,保障国民经济健康发展起到了积极作用。在审计时也发现在同级财政审计中还存在着问题:一是预算执行审计的内容不全面,突出表现在财政收入方面。财政收入的主要来源是税收,目前地方审计机关只能对地方税务征收管理进行审计,而对国税组织的收入却无权审计。二是预算执行审计的主动性不强。表现… 相似文献
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2006年.成都市成华区审计局共完成审计项目86个.审计查处管理不规范资金5566万元。通过审计执行上交财政341万元.节约建设资金4715万元。审计提出建议211条.提交专题、综合性报告和各类信息简报98篇次。 相似文献
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1999年 ,我局共审计了91个项目 ,延伸到235个单位 ,查出违纪金额421万元 ,决定处罚155万元 ,上交财政103万元(含工商银行审计5万元) ,提交审计工作报告信息25篇 ,被批示、采用12篇。这些成绩的取得主要是抓了如下工作 :一、坚持全面审计的同时 ,突出“三抓”。“三抓”即抓重点项目 ,抓影响大的问题 ,抓有全局意义的资金。围绕这三项重点 ,我局主要抓了六个方面的工作 :1.财政预算执行审计。我们把重点放在财政资金的使用上 ,对大宗的财政拨款项目跟踪审计 ,通过审计 ,我们发现了一些不容忽视的问题 ,如 :财政预… 相似文献
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某县审计局在审计教育局固定资产投资项目时,该项目已经于1998年度竣工,且编制完工程决算,帐上也没有列示相应应缴纳的税金,更没有税务机关的缓缴报告。审计决定中要求被审计单位缴纳固定资产投资方向调节税5万元,分二次缴纳,先缴2万元上缴国库,另外3万元以后缴纳。而后税务部门也去查税,并且根本不承认审计机关所要求缴纳的是税款,把审计机关已经上缴国库的2万元连同所欠的余税款,一同强行划走,直接发生了重复缴税的事实。 审计人员把审计署的文件传递到税务部门,税务部门说“此文只对审计机关内部好使,对税务部门根… 相似文献
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2008年,南山区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,全面履行审计监督职能,继续深化财政预算执行审计,规范经济责任审计,加大政府投资审计监督力度,推进政府绩效审计,全年完成审计项目168个,为年度计划的218名,审计查出管理不规范金额5.85亿元;政府投资审计金额19亿元,核减金额8536万元,出具14份审计决定,追回超付工程款92万元人民币,各项工作取得明显成效。 相似文献
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烟台市审计局围绕“依法审计、围绕中心、服务大局、抓住重点、求真务实”的方针,以突出审计重点,深化审计内容为思路,有 效地拓展了今年的本级审工作。全市本级审中共查出违规行为金额89338万元,应上缴财政金额7208万元,撤销不合规账户30个,提出审计建议494条,向司法机 相似文献
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为了加强对政府投资项目的管理和审计监督,确保投资效益,江苏省江阴市审计局成立了江阴市国家建设项目审计中心(以下简称审计中心)。审计中心运转一年多,取得了初步成效。至2007年末,已出具审计定案书201份,送审金额107334万元,审定金额92398万元,核减金额14956万元,其他核减和节约财政资金2亿多元。 相似文献
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近年来.成都市充分发挥内部审计作用取得显著成效.2006年各级内部审计机构紧紧围绕单位中心工作,认真履行职责.积极开展财务收支审计、管理效益审计、经济责任审计、固定资产投资审计和专项资金审计等工作。全年共完成各类计项目2587项.查出损失浪费金额273万元.增加经济效益13607万元.提出审计建议1748条,为加强和完善管理.提高经济和社会效益,促进城乡一体化.构建和谐社会发挥了积极作用。[第一段] 相似文献