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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
祝孔洁 《商业故事》2021,(16):96-97
随着公立医院财务内部控制工作的不断推进,本文发现了财务内部控制存在的问题,比如财务内部控制过程中对财务内部控制不重视、财务内部控制投入少、内部审计形同虚设、监督评价弱化、财务内部控制制度不够完善等.然后通过对问题的分析,结合公立医院财务内部控制实践,提出优化建议,比如重视财务内部控制、增加财务内部控制投入、强化内部审计...  相似文献   

2.
企业提高管理工作的最有效方式就是对内部的财务审计工作进行科学合理的控制与监督,这也是企业实现可持续发展的前提保障。现阶段,我国的财务审计工作中还存在很多问题,这些问题都阻碍着企业的发展,因此文章从企业内部财务审计控制与监督的必要性、企业内部财务审计现状以及提升企业内部财务审计的控制与监督的措施这三方面作了简要的分析,以供参考。  相似文献   

3.
财务运行机制的构建   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立以财务管理为中心的运行机制,是适应现代企业制度要求、符合社会主义市场经济的客观规律。建立自主经营、自我发展、自我调节的财务运行机制,必须扩大企业的财务自主权,创造良好的外部环境,建立完善的资金管理机制和财务管理机构,切实提高财务人员的素质。  相似文献   

4.
我国的高等学校几十年来一直是政府机关的附属机构,仅仅依靠政府拨款维持教学与科研工作.  相似文献   

5.
随 着现代企业制度的逐步确立及企业财务制度改革的逐步到位 ,我国企业的理财自主权正在逐步落实。然而尚有一部分企业因财务、会计信息失真、内部控制制度执行不力、财务人员素质不高、观念陈旧等原因 ,财务管理基础工作薄弱 ,导致企业管理水平未能相应提高 ,经济效益低下 ,制约了企业的长远发展。因此 ,加强财务管理基础工作 ,促进企业提高管理水平已势在必行。一、提高财务人员素质 ,树立全新理财理念随着社会主义市场经济体制的确立 ,企业财务管理的任务重、范围广、面临问题多 ,加强财务管理基础性工作的重要性和必要性也随之显现出来 …  相似文献   

6.
在事业单位内部控制工作中,财务内控工作占据着极为重要的位置。近几年,随着事业单位多元化发展与国家事业单位改革工作的日益深入,对事业单位财务内部控制管理的要求越来越高。笔者结合自身工作实践,对事业单位财务内部控制管理进行简要分析并提出建议,以供参考。  相似文献   

7.
苏鹏 《致富时代》2014,(3):40-41
随着我国高等院校办学规模和办学自主权的不断扩大,高校筹集教育经费的方式已逐步呈现出多元化、多渠道趋势,高校经济活动日趋复杂。为了确保高校教育事业活动有秩序、有效地运行,保证财经工作正确贯彻执行国家的各项财经政策和财务制度,合法、合理、有效地组织、使用各项资金,确保计信息的真实性和准确性,建立建全高校财务内部控制制度,做好财务内部稽核工作成为当务之急。  相似文献   

8.
内部控制制度是保证企业正常运转与管理效益的前提和基础,建立完善的企业内部控制运行机制是现代化大生产和企业发展的内在需求,但我国目前的内部控制运行机制还存在很多问题,如忽视内部控制执行环节,风险意识薄弱等,这使得整个运行机制链条发生断裂。完善内部控制运行机制,必须完善公司的财务治理结构,建立现代企业制度,加快会计信息化建设,转变内部审计的职能,提升其价值。同时增强风险意识,整个社会也应搭建社会监督的整体框架,实现社会监管与内部控制的无缝对接,只有这样,企业的内部控制运行机制才会日趋完善,企业才能实现可持续发展。  相似文献   

9.
企业内部控制运行机制研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
内部控制制度是保证企业正常运转与管理效益的前提和基础,建立完善的企业内部控制运行机制是现代化大生产和企业发展的内在需求,但我国目前的内部控制运行机制还存在很多问题,如忽视内部控制执行环节,风险意识薄弱等,这使得整个运行机制链条发生断裂。完善内部控制运行机制,必须完善公司的财务治理结构,建立现代企业制度,加快会计信息化建设,转变内部审计的职能,提升其价值。同时增强风险意识,整个社会也应搭建社会监督的整体框架,实现社会监管与内部控制的无缝对接,只有这样,企业的内部控制运行机制才会日趋完善,企业才能实现可持续发展。  相似文献   

10.
企业财产的管控工作需要依赖财务部门来完成,为了保证其它工作的有效展开,规范企业经营管理活动,应当定期对财务工作进行审计。财务审计工作要想顺利展开,应当与内部的财务控制相结合。内部财务控制是企业管理系统的重要组成部分,良好的财务控制能够帮助企业实现自我监督、自我调节与自我约束。文中将对结合后的财务审计工作进行内容阐述,然后找到良好有效的途径,结合内部财务控制工作,更好地提高审计工作的准确性与时效性。  相似文献   

11.
《商》2015,(40)
信息化技术对集团内部会计系统各方面都产生了深远影响,良好的财务管理信息化能促进集团内部控制系统的优化,使管理者能及时对突发状况做出反应,并解决问题。本文着重讨论了良好的财务管理信息化对集团财务内部控制系统的重要性,并提出了财务信息化促进集团财务内部控制的措施。  相似文献   

12.
浅析企业内部财务控制与监督   总被引:4,自引:0,他引:4  
时务控制是内部控制的核心,是内部控制在资金和价值方面的体现,是影响企业生存和发展的关健因素.企业内部控制与监督对于企业的正常运营有着决定性的作用.基于此,本文先分析了企业内部财务控制与监督存在的问题,并针对性提出对策.  相似文献   

13.
随着我国市场经济体制改革的深入进行,国有企业的运营与发展也面临着前所未有的挑战。为了确保国有企业在激烈的市场竞争环境中始终保持良好的发展态势,国有企业必须加强财务内控管理机制研究的力度,通过不断完善财务内控管理机制的方式为国有企业的长期可持续发展奠定坚实的基础。文章阐述了国有企业加强内控制度的重要性,分析了内部控制的现状,并对如何加强国有企业财务内控管理制度提出具体的建议。  相似文献   

14.
2014,对所有人来说,这是一个充满期待、追求和梦想的新年。1月6日,全国质量监督检验检疫工作会议在天津隆重召开。国家质检总局局长支树平所作报告为“质量强国梦”阐释了实现路径,也对全国质检系统提出了新的要求。  相似文献   

15.
高校财务内部控制是高校教学工作及内部管理的监控手段,它能确保学校正常教学活动所涉及的资金运作的效率性和效果性。本文首先列出高校的财务内部控制极易发生管理隐患的五个方面,接着找出财务内部控制的对策,不断强化财务监督管理职能,完善高校财务工作,使得高校财务内部控制发挥出更为积极有效的作用。  相似文献   

16.
随着我国市场经济的蓬勃发展,很多企业在发展中扩大经营范围,并涉及了更多的领域。在实际的经营过程中,投资、融资、运营、财务管理等多个方面,都会面临着诸多因素的挑战与风险。企业内部财务控制中,财务审计工作是一种客观的评价活动,主要围绕着企业的经营活动和财务管理这两方面。正确地发挥审计工作的作用,能够保障企业不断提升经济效益和社会效益,从而实现企业经济利润最大化。对此,本文阐述了在内部财务控制中加强和落实财务审计工作的重要性,提出企业在经济发展的形势下完善管理水平的思路,目的是帮助企业更好地控制经营风险。  相似文献   

17.
探讨财务控制在企业中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从“财务管理”而非“公司理财”的角度出发,按照建立现代企业制度和治理结构的要求,分析了财务控制的主体、目标、客体和方式,从而强调了财务控制在财务管理的地位。然后分析企业内部财务控制中存在的主要问题,最后提出加强企业内部财务控制的几点建议。  相似文献   

18.
近年来,随着社会经济发展速度的不断加快以及市场经济体制的确立与发展,企业发展和改革进程逐渐受到了社会各界的广泛重视。财务风险管理作为企业改革与发展的重要方面,强化企业财务风险控制与防范能力也成为了企业自身及相关部门思考的主要问题。针对企业自身的经营过程来讲,内部审计是企业进行自我管理、自我约束与监督等方面工作的重要组成部分,因此,必须要强化内部审计在财务风险控制中相关应用理论的研究,促进企业自身的改革与发展。本文即着眼于当前企业内部审计在财务风险控制中的应用现状,对企业内部审计对财务风险的重要性以及有效的应用措施作出了简单的分析和探讨。  相似文献   

19.
内部财务控制是随着企业的发展而发展的,并随着现代企业制度的确立而完善。企业的规模越大,就越需要内部财务控制来帮助企业规避风险,保证企业资金的安全与完整,进而提高企业的经济效益。随着市场经济的快速发展,竞争日益激烈,如何做好内部财务控制,就成为企业管理必须要解决的问题。分析了加强企业内部财务控制的重要作用,并从四个方面,就如何加强企业内部财务控制,提出了若干建议。  相似文献   

20.
浅谈如何实现集团公司对子公司的财务控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
新疆兵团棉麻公司是一个集批发、销售、服务业为一体的大型商品流通企业,先后组建了18个由公司总部全额投资的子公司。子公司成立后,有效降低了由于市场变化对整个流通领域尤其是棉花市场的巨大压力。但是,由于内部控制制度不健全,母公司对子公司的生产经营过程缺乏有效的规范、控制,并且子公司在企业的筹资、投资、风险、担保等一系列问题上没有进行充分的预测和可行性研究,致使投资收益受到影响,销售资金不能及时回笼等。近年来,棉麻公司针对以上问题,采取了积极措施。一、建立健全企业内部控制制度,从根本上防范风险棉麻公司…  相似文献   

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