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从现状分析,丰悦目前物流运作问题总体表现在较高的物流成本和满意率低的服务水平上。
物流成本问题
物流成本主要由运输成本、仓储成本和配送中心管理成本构成,丰悦的市场集中在大中城市,它通过这样的方式来组织它的物流活动,在主要销售区设厂来满足当地的市场需求,当地生产能力不足或所在区域内没有生产厂的市场主要通过铁路长途调拨直接发给客户或将货物发至该地所在大区的配送中心,再由配送中心通过汽运将货物送至客户手中。因此由于长途调拨而产生的运输费用在产品价值中所占比例很大。 相似文献
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近年来,随着现代化社会发展水平的不断提高以及市场经济的快速发展,现代化企业发展速度逐渐加快。要想在一定程度上提升现代化企业的发展水平,就要不断加强企业的内部控制管理。从某种程度上讲,内部稽核属于内部控制体系的重要组成部分之一。因此,在企业发展过程中,要充分发挥稽核的重要作用,不断完善企业的内部控制体系。本文就内部稽核作用的发挥以及内部控制体系的完善展开详细论述。 相似文献
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徐国成 《商业经济(哈尔滨)》2014,(16):128-129
我国目前上市公司内部控制存在的问题是:内部环境未被重视;主要风险没有被识别;控制活动没有目标;信息沟通不畅;内部监督不及时。我国应从强化董事会和内部审计的作用、建立良好的激励约束机制方面加强内部环境的管理;进行风险识别评估及应对;提高管理控制水平;完善企业的ERP管理和财务控制信息系统及信息沟通系统;引进有效的内控评价和监控方法,定期进行内部控制评价。通过这些对策,使上市公司的内部控制体系得以完善。 相似文献
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内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。加强和完善企业内部控制,已成为当今各界备受关注的话题之一。因此探究内部控制,对于提升企业价值有着重要的意义。本文简要分析了我国企业内部控制存在的主要问题,根据美国COSO内部控制框架和我国五部委制定的《企业内部控制基本规范》,结合我国企业内部控制的现状,探究如何完善企业内部控制体系。 相似文献
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企业的财务管理内部控制就是在企业的财务活动中利用控制论的原理,采用科学的方法对企业的财务活动进行全方位的管理、约束和评价的过程。主要对企业财务管理内部控制的内容和现阶段企业财务管理内部控制体系中存在的问题进行了深入的分析,并且对如何完善企业的财务管理内部控制体系提出改进建议。 相似文献
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连锁零售业扩张行为绩效评价 总被引:2,自引:0,他引:2
中国连锁零售行业高度竞争的市场结构决定了企业推行店铺扩张战略的必然性。本文使用多元线性回归分析方法对开设新门店、进入新省份、经营新业态三种扩张方式的绩效进行了实证分析。分析结论对于零售企业在全国范围内的设点、布局具有一定的参考价值。 相似文献
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家电连锁企业扩张分析 总被引:1,自引:0,他引:1
家电连锁企业非理性扩张的原因 (一)急功近利,忽视企业成长规律 我国家电连锁企业已经经历了三个发展阶段:单类电器经营阶段、综合家电卖场崛起和家电连锁模式飞速发展阶段、家电连锁在资本层面多方位融资阶段. 相似文献
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2007年是国连锁行业全面进入高速发展的一年. 2007年是连锁行业的"井喷"年--2007年中国零售业实现12%--13%的增速,规模首超万亿美元大关,达到人民币76000亿元,是继美国、日本之后第三个超过万亿美元的国家. 相似文献
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本文针对医院内部控制.就医院内部控制方面的各种问题不足,提出了相应的解决对策,期望医院能更好更快的发展,为社会提供更好的医疗服务。 相似文献
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随着我国高等教育体制改革力度的加大、办学自主权的增加,高校的经济活动日趋活跃,而高校原有的内部控制制度已经不适应新形势的需要,导致高校监督机制弱化、腐败案件频发等问题显现.本文在深入分析高校内部控制工作不足的基础上,提出了完善高校内部控制体系的几点措施. 相似文献
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金融业是高风险行业.防范和化解金融风险始终是金融家们关注的课题,金融机构的内部控制是防范金融风险的关键.因此,对金融机构内部控制的研究既是一个普遍的理论问题,又是需要解决的一个现实问题. 相似文献
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随着全球经济一体化进程的加快,企业间的竞争目趋激烈.为了适应这种变化,提升管理效率,有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性以及法律法规的遵循性,企业必须形成一整套内部控制体系.通过对经营活动全过程的自我内部控制,企业可以有效规避风险,及时发现和纠正各种错误.完善企业内部控制,对保证会计信息质量、保护投资者合法权益、保证资本市场有效运行均有着非常重要的意义. 相似文献