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相似文献
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1.
杨月英 《会计师》2013,(9X):45-46
事业单位的规范化管理,需建立一套完整的内部控制体系。本文作者结合财务工作实际,论述事业单位财务部门在内部控制体系的建设与执行中,通过利用自身的地位优势,在单位的预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目管理业务等多个环节的内部控制建设与执行中发挥重要的作用。  相似文献   

2.
王利 《财会学习》2016,(13):222-222
后勤管理一直以来都是我国武警部队中一项最为基础且重要的工作,同时也是武警部队财务管理中核心结构之一,对武警部队的发展和建设有着非常重要的现实意义。但是,我国武警部队财务部门一直以来由于缺乏完善的财务内部管理体系等诸多因素的约束,造成我国武警部队财务部门作用始终无法得到充分发挥。本文就当下武警部队财务部门内部控制的现状进行分析,并在此基础上提出了相应的优化措施,希望对武警部队建设和发展带来一定帮助。  相似文献   

3.
企业财务部门管理水平是做好企业内部控制的前提和基础,对于实现企业的可持续发展起着尤为重要的作用.加强财务部门管理是企业可持续发展的一个重要关键.通过财务部门在企业发展内部控制中的地位和作用入手,提出了构建以财务部门为核心的现代企业发展模式.  相似文献   

4.
刘长根 《中国外资》2010,(20):111-111
企业财务部门管理水平是做好企业内部控制的前提和基础,对于实现企业的可持续发展起着尤为重要的作用。加强财务部门管理是企业可持续发展的一个重要关键:通过财务部门在企业发展内部控制中的地位和作用入手,提出了构建以财务部门为核心的现代企业发展模式.  相似文献   

5.
在事业单位财务管理中,内部控制是非常关键的环节,也是单位财务工作健康、安全运营的重要保障.基于此,本文将论述事业单位财务管理中内部控制的重要作用,并探究内部控制制度的有效应用方式,以期促进事业单位的健康持续发展.  相似文献   

6.
内部审计是内部控制的重要组成部分,在一个完善的内部控制体系中,必须设立独立的内部审计机构,配备高素质的内部审计人员,以确保内部控制目标的实现。本文对内部审计在内部控制中的作用进行分析,并提出加强内部审计的几点建议,期望对事业单位构建完善的内部控制体系有所帮助。  相似文献   

7.
事业单位会计核算是事业单位受托责任的履行情况,在事业单位的财务管理中有非常重要的作用,内部控制是指通过合理的规定防范各种活动的风险,本文先分析事业单位会计核算与内部控制的关系,分析二者存在的问题以及应对措施,希望能为相关人员带来一些帮助。  相似文献   

8.
杨楠 《财会学习》2018,(18):237-238
《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》)和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(以下简称《内控指导意见》)的颁布,进一步明确了事业单位内部控制建设的主要任务和总体目标.因此,研究分析事业单位内部控制建设的现状和存在的问题,探讨加强事业单位内部控制建设的对策,具有十分重要的现实意义.  相似文献   

9.
目前,我为事业单位内部控制存在单位内部控制意识淡薄、财政监管力度不够等问题,本文章通过分析我国事业单位内部控制特性,从内部控制环境建设、外部监督、风险管理等方面分析了完善事业单位内部控制措施,以保证事业单位内部控制机制的有效运行及内部控制目标的有效实现。  相似文献   

10.
浅谈事业单位的内部控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制是现代管理理论的重要组成部分,是衡量其管理水平的重要指标.随着我国特色社会主义市场经济的确立,事业单位面临的经济环境和涉及的经济业务也发生了巨大的变化.如何保证资产安全和完整、保证会计信息真实可靠、保证单位能够高效运转,这是事业单位面临的重要课题.文章分析事业单位内部控制现状及实际存在的问题,最后结合事业单位特点总结其应采取的措施,以保证事业单位高效运转,为我国经济发展做出应有的贡献.  相似文献   

11.
加强事业单位内部控制管理,有助于事业单位科学管理,将经济活动按管理环节进行风险分析,并一一找出风险点,采取相应的管控措施,防范“资金挪用、资产浪费”等舞弊风险,降低事业单位履职风险;有助于事业单位落实外部监管文件要求,有效执行相关的政策文件;有助于财务管理和业务管理有效衔接,实行财务业务一体化管控;有助于将分散的制度、流程按照业务分类归纳汇总,实现系统化、程序化的管理;有助于单位建立经济业务活动决策、执行、监督等的分级授权审批机制。本文主要对事业单位内部控制管理进行阐述,首先对加强事业单位内部控制管理的必要性进行分析,然后列举了事业单位内部控制存在的问题,最后提出完善事业单位内部控制管理措施的建议。  相似文献   

12.
自《行政事业单位内部控制规范(试行)》发布实施以来,各事业单位积极推进内部控制建设,并取得了一定效果。但在事业单位内部控制建设过程中,仍然存在一些问题,因此,为了克服内部控制建设的诸多问题,提出加强事业单位内部控制建设的几点建议。  相似文献   

13.
事业单位作为社会管理体系的重要组成部分,承担发挥着许多重要职能。对其内部控制问题的研究,能够帮助事业单位改进和提升内控水平,促进效能建设。文章在对事业单位内控现状分析研究的基础上,探讨改善其内控设计和执行的措施。  相似文献   

14.
行政事业单位肩负着社会公共管理和服务的职能,对国家的经济生活、政治生活和文化生活等有重要影响。随着社会主义建设不断推向前进,行政事业单位在财务方面暴露出了一系列问题,事业单位出现了一批因财务问题而失足落马的官员,这不仅影响了事业单位正常职能的有效发挥,也影响了事业单位在人民群众中的良好形象。加强事业单位内部财务监督在新形势下有着十分的必要性和重要性。文章分析事业单位的内部财务监督,具体探析事业单位内部财务监督的重要作用。  相似文献   

15.
事业单位是我国社会公益事业发展的重要载体,与企业相比,事业单位内部控制实施内生动力不足。随着我国事业单位体制改革不断推进,社会各界对公共管理的透明度提出越来越高的要求,为了不断规范事业单位相关工作行为,提高公共服务的效率和效果,堵住漏洞,防止国有资产流失,加强事业单位内部控制势在必行。本文对此进行了探讨。  相似文献   

16.
预算执行是事业单位预算管理的重要环节,对于提高资金使用效益发挥着关键作用.从内部控制角度分析,目前事业单位预算执行存在着风险意识薄弱、基础工作不扎实及实施机制不完善等问题,因此有必要加强事业单位预算执行.  相似文献   

17.
事业单位固定资产是国有资产的重要组成部分,是单位开展各项事业活动的重要物质保障。本文着重分析了事业单位对其进行内部控制的基本要求和关键控制活动,围绕加强事业单位固定资产的内部控制作了粗浅探讨。  相似文献   

18.
张敏 《会计师》2013,(14):54-55
内部控制是行政事业单位提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制的一项长期任务。本文从多方面分析了质监系统事业单位内部控制现状及存在的问题,并提出了相应的解决方法和手段,确保单位健康稳定地运行。  相似文献   

19.
浅谈事业单位固定资产的内部控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
事业单位固定资产是国有资产的重要组成部分,是单位开展各项事业活动的重要物质保障.本文着重分析了事业单位对其进行内部控制的基本要求和关键控制活动,围绕加强事业单位固定资产的内部控制作了粗浅探讨.  相似文献   

20.
随着社会主义经济体制的不断改革深化,事业单位的内部控制体系已经逐渐开始不能满足新时代的形势与要求.内部控制作为事业单位管理各项活动的主要方法,对解决事业单位内部管理问题有着至关重要的作用.以目前我国事业单位内部控制体系建设情况来看,仍存在许多问题,无论从意识形态上的认知,还是控制管理机制都有所欠缺.本文针对于这些问题,对事业单位内部控制的作用进行了简要阐述,并根据其中存在的问题提出了几点改善措施,切实希望提高事业单位内部管理的质量和水平,完善事业单位内部管理体系建设,确保其职能与效用的有效实施和顺利开展.  相似文献   

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