首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
自2011年中邮人寿保险有限股份江苏分公司展业以来,合规管理工作已经经历了3年的发展,提升合规管理的有效性已经成为公司全体员工共同努力的新目标。本文以2013年4月至2014年4月的相关数据为样本,采用描述性统计方法,检验分公司合规管理工作的有效性。研究结果表明保费规模的扩张可以显著影响合规风险的指标得分,今后还需加强事前控制、事中监管、事后控制,使合规管理工作事前化、精细化、完善化。  相似文献   

2.
3.
4.
旅游企业在国外已经发展得很好,尤其是在欧美出现了一批实力雄厚的跨国旅游企业集团,他们逐步进入我国旅游市场,对我国的旅游企业带来了巨大影响。而我国旅游企业长期存在着小、散、弱、差的现象,成为制约我国旅游企业发展的主要瓶颈,在这种内忧外患的情况下,我国旅游企业如何生存、发展、壮大,就是一个非常值得探讨的问题。因此,本文针对我国旅游企业内部控制的现状、特点、原因,如何预防以及如何有效控制等一系列问题风险管理的进行研究。  相似文献   

5.
柳秋红 《商业会计》2012,(22):45-47
存货作为企业创造价值的载体,关系到企业的正常运营,建立有效的存货内部控制系统对降低企业的成本、提高资金周转率、增强企业竞争力具有重大意义。本文将内部控制理论与风险管理相结合,从风险管理角度研究存货内部控制情况。通过对某化工集团股份有限公司存货内部控制风险的分析研究,指出其存货内部控制存在的问题并提出相应政策建议。  相似文献   

6.
7.
薛霞 《现代商贸工业》2012,(22):109-110
探讨我国集团财务公司的风险管理与合规管理的现状,研究并分析财务公司建立正确的现代风险合规管理理念的必要性及其意义等,致力于准确运用现代先进的风险与合规管理技术,遵守合规风险管理的相关原则,强化我国金融行业的创新力度,优化财务公司的风险与合规管理组织结构,同时激发原有的约束体制,带动并推广全员风险合规意识,树立起一个制度完整、完善的风险管理与合规体系。财务公司是非银行金融机构,加强财务公司的合规风险管理可以保证财务公司经营活动的合规性,确保财务公司的稳健运营和发展。  相似文献   

8.
随着我国经济和科技的发展,我国对国有企业进行了体制改造。在新的经济发展形势下,国家和社会对国有企业的日常经营管理提出了新的要求。我国国有企业作为我国重要的经济支柱,可以促进社会发展,服务社会,保障人民群众基本利益。风险及内部控制管理通过强调国有企业内部职能和管理方式,提高监督意识,从而构建有效的风险管理及内部控制环境。企业可以通过建立预警机制、明晰资本预算、建立风险及内控体系,提高系统性风险防范和管理水平,促进国有企业正常运转和发展。文章通过A公司风险管理以及内部控制的现状进行分析,从而对国有企业风险管理及内部控制提出改进意见。  相似文献   

9.
国有企业是我国国民经济的重要组成部分,也是国民经济的发展命脉,对我国经济起着至关重要的推动作用。随着我国经济体制改革的深入,国有企业改革步伐不断加速,企业财务管理也日益规范。但是目前,我国国有企业财务管理实施效果并不理想,需要及时采取措施,解决企业在财务管理过程中遇到的问题,从而促进国有企业的可持续发展。  相似文献   

10.
存货是企业价值实现的载体,又是流动资产中流动性最差的部分,存货的运营效率对企业的财务状况影响极大;战略成本管理的理念丰富了企业存货风险管理的内涵和外延。本文参考相关案例和当前流行的风险管理理论,对Y公司所处的行业风险及自身实际存在的存货风险管理问题从六个方面进行剖析,发现该企业所处的行业风险外因对存货价值的影响比内因的影响更为突出、存货管理的水平可提升空间较大,并提出了五个风险应对策略。  相似文献   

11.
12.
张彦婕 《中国市场》2022,(30):65-67
包商银行是继海南发展银行、河北肃宁尚村农信社之后,第三家申请破产的银行。包商银行事件有其特殊性,但其根源也反映了部分中小银行共性问题,这一风险事件的发生有助于警示银行业回归本源,提升基本的合规风险管理意识和能力。文章深入分析包商银行合规风险管理存在的问题及产生原因,并就中小银行合规风险管理提出建议。  相似文献   

13.
信息技术极大地改变了企业经营管理战略、财务管理、作业与管理流程、人力资源政策,给企业内控带来了新的挑战。IT环境使风控和内控工作重点发生转变,本文对已有研究进行述评,并对广东轻出的信息化实践中会计内控和风控机制的建设进行分析和探讨,阐述建立会计内控和风控体系的优化对策。  相似文献   

14.
李寒蕾  张心玉 《市场周刊》2020,(14):0011-0011,0013
引导企业完善内部控制,加强风险管理,是应对各种风险的前提。文章通过对A集团案例的分析,从内部控制的不同角度,对A集团内部控制的现状、存在的风险进行研究,并对此提出了相对应的对策。  相似文献   

15.
随着我国经济的快速发展,很多大中城市都成立了城市建设投资公司,主要任务就是负责城市的基础设施建设。城投公司在发展过程中尚存一些问题,特别是内部控制管理,普遍缺乏风险意识。没有建立完善的内部控制机制,导致公司负债过多,财务管理问题突出,影响公司健康稳定地发展。本文首先阐述了城投公司加强内控的意义,其次分析了内控存在的问题,最后给出解决对策。希望城投公司可以从自身入手,完善内部控制制度,提高内部控制的有效性,使公司走上稳健发展之路。  相似文献   

16.
国家将2020年定为"企业诚信合规年",热电联产供热企业在肩负公共服务类国有企业社会责任的同时,面临可持续发展的压力、外部环境与内部管理需求等多方因素作用,使得在热电联产供热企业推动合规管理势在必行.热电联产供热企业的合规管理旨在使企业的一切行为依法合规、健康发展,要求达到全面覆盖、强化责任、客观独立、统筹联动的目标....  相似文献   

17.
本文分别从董事会在合规管理运行体系中作用机制、合规保障机制构建中作用机制、以及合规文化建设中作用机制等几个方面,对比国内外上市医药企业研究。分析了董事会对合规管理的组织引领作用,并且基于围绕坚持合规标准,加强监控业务运行风险和合规管理,致力于打造公司良性的合规文化等方面提出了相关建议。  相似文献   

18.
19.
内部控制与财务风险管理是现代企业管理制度的重要组成部分。在保护企业资产安全、确保会计信息准确可靠、提高企业经营效率和水平上发挥着重要作用。本文根据内部控制理论和财务风险管理理论,结合笔者工作实际,以A城市建设城建集团为例,详细论述了内部控制与财务风险管理之间的关系,剖析了A企业集团在企业内部控制和风险管理中存在的主要问题,对下一步如何提高城建集团内部控制水平和财务风险管理水平提出意见建议。  相似文献   

20.
内部控制体系的有效建立和执行,对于中小企业而言,尤其是当今时代,具有重要意义。内部控制的建立和执行,可以有力保障中小企业资产的安全与完整、信息的真实可靠以及企业战略的实现。现以BY建筑公司作为研究对象,剖析了其在内部控制方面存在的问题,进一步对成因进行分析,并提出增强内部控制意识;加快人才队伍的建设等对策,以期提高BY公司的内部控制水平。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号