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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
面对国内外企业的激烈竞争,为了做大做强,我国许多企业选择了通过并购谋求企业的快速发展,并建立了相应的并购内部控制制度。然而并购本身就是一种极大的风险行为,我国企业因风险处理不当而造成的并购失败案件仍频频出现。文章在分析内部控制风险来源的基础上,以中钢集团的并购为例来说明企业应如何利用内部控制发现和防范并购中的风险,以期为企业成功并购提供经验。  相似文献   

2.
内部控制是企业管理的重要组成部分。随着经济的不断发展,我国的企业也迅速发展壮大,企业之间的竞争也日益激烈。与此同时,企业中许多内部控制方面的问题也逐渐暴露出来。人们越来越认识到建立良好的内部控制制度有助于保障企业的正常运行和防止不符合法律规范的行为发生。本文将就企业在内部控制方面的问题进行探讨分析,并对其解决措施提出一点看法。  相似文献   

3.
我国房地产企业的内部控制在其发展过程中有着非常重要的作用,但是也需要清楚的认识到,当前房地产企业内部控制体系尚有很多的问题和缺陷,需要进一步加强和完善。本文在阐述房地产企业实施内部控制的必要性的基础上,结合当前房地产企业内部控制现状,提出了解决存在的问题以及相应的对策。  相似文献   

4.
王雪晴 《时代经贸》2013,(24):10-10
随着制造业企业的崛起,制造业内部控制对于促进企业持续发展的作用日益显著,但是,制造业内部控制存在的问题也较为突出,这些问题制约着企业的发展与企业内部控制的成效。本文主要围绕制造业企业的内部控制,分析了企业内部控制存在的问题,结合我国制造业企业的整体发展情况,针对内部控制的问题,为加强企业内部控制提出了相应的解决措施。  相似文献   

5.
随着经济全球化建设的不断发展,我国各类企业的改革也逐渐步入了深水区,企业要想在竞争日渐激烈的环境中生存,就必须对其现有的管理制度进行改革。内部控制制度作为企业现代化建设过程中的必然产物,强化企业内部控制是提高企业在现代化建设过程中的竞争能力的前提条件。科学合理的内部控制制度不仅可以提升企业的生产效率,对企业的相关资源进行优化配置,而且它还能对企业外部以及内部的一系列欺诈行为进行有效的防范,从而确保企业的生产经营活动能够正常进行,为企业资产的运用、完整以及安全提供相应的保障。内部控制制度在各类企业发展过程中的推广,在某种程度上提高了企业的管理水平、经济效益、社会效益以及推动了企业各项管理政策和方针的贯彻落实。本文将对内部控制制度在企业成本管理运算中的实施以及应用进行简单的分析讲解。  相似文献   

6.
浅议企业内部会计控制制度建设的对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部会计控制制度是企业内部控制制度的重要组成部分。加强内部会计控制制度的建设,能够规范企业行为、纠错治弊、消除隐患、防范风险,以确保资产的安全、完整,保证会计资料真实和国家有关法律、法规的贯彻执行。本文通过分析找出了我国企业在内部会计控制上存在的一些问题,提出了改进企业内部会计控制制度建设的相应对策,以进一步完善我国内部会计控制制度,促进我国企业的长远、健康发展。  相似文献   

7.
李莉 《经济研究导刊》2011,(17):128-129
良好的内部控制有利于企业的发展,因为它规范了企业的行为;同时,企业的发展也为内部控制的发展注入了强大的动力。因此,分析两者的关系是非常有必要的。同时,企业也要在了解二者关系的基础上建立起有效的内部控制制度。  相似文献   

8.
改革开放以来,我国市场经济发展迅速,企业之间的竞争越来越激烈,对企业内部各项制度的发展和完善要求越来越高。企业内部的会计掌握着企业发展的命脉,完善内部会计控制制度对加强对企业内部的会计的监督,杜绝营私舞弊的行为,保障企业的财产安全起着重要的作用。煤炭企业作为我国最基础的能源产业之一,完善内部会计控制制度是保证平等的能源市场竞争环境和充足的煤炭资源市场供应最重要的条件。本文通过分析新时期的市场形势下,煤炭企业内部会计控制的现状和存在的问题及其原因,对完善煤炭企业内部会计控制制度提出相应的解决途径,以期促进内部会计控制制度的发展,进而增强煤炭企业的竞争力,促进我国能源产业和社会经济的平稳较快发展。  相似文献   

9.
企业内部控制是切实有效提升企业发展效率的重要条件,这种企业内部控制工作的执行在当前虽然受到了较多的关注,也引起了企业管理人员的重视,但是从落实效果上来看,依然存在着较多的不足和缺陷,本文就首先分析了当前我国现阶段企业内部控制工作的基本表现,然后又重点探讨了相应的完善对策,希望能够有助于企业内部控制工作的优化.  相似文献   

10.
铁路企业是我国重要的产业,铁路行业的发展可以推动我国经济的快速发展,而铁路企业的发展会受到很多因素的影响。内部控制与审计是企业健康发展的重要策略,铁路企业想要更好的发展,必须加强内部控制审计,这样可以有效避免企业出现违规的经济行为,也可以提高企业工作人员的效率。内部控制包含的内容很多,这项工作主要是对企业内部管理人员以及各项经济活动、管理机制的审计、监督以及评价。本文分析了铁路企业加强内部控制审计的必要性,并提出了加强内部控制的重要策略,希望能够为提高审计人员专业技术以及素质提供一定帮助,从而提升铁路企业内部控制的水平。  相似文献   

11.
房地产企业内部控制是企业自身的一种约束行为,加强房地产企业的内部控制,有助于维护企业的可持续经营。文章首先论述了财务资源配置的相关理论,并在此基础上结合房地产企业的内部控制问题,探讨出可以优化内部控制的措施,以期可以促进我国房地产企业的长远、健康发展。  相似文献   

12.
内部控制是一个系统工程,内部控制是企业最基础性的工作,也是企业赖以生存和发展的有效管理工具,涉及企业管理的方方面面.然而在我国全面认识内部控制的作用才刚刚开始,近年来部分企业会计造假行为普遍,会计信息严重失真.一些企业国有资产大量流失,经济益严重滑坡,生产经营陷入困境,造成这种结果与企业内部控制失灵有很大的关系.现对企业内部控制的现状做一分析,并提出几点建议.  相似文献   

13.
刘思羽 《时代经贸》2011,(16):141-142
内部控制在现代企业制度下显得十分重要,它是保证企业良好运作的前提条件,也是企业发展壮大必不可少的条件。本文首先对内部控制产生的必然性和不断发展变化的内在动力作一梳理,再通过现状分析说明我国企业现行内部控制体系中所普遍存在的问题,最后在此基础上,结合研究的实例给出相应的改进措施。  相似文献   

14.
随着我国社会经济和科技的不断发展进步,各行企业在大力推行会计电算化的同时也越来越重视对其内部控制的运用和规范。本文通过对企业在推行会计电算化的内部控制制度过程中遇到的问题进行分析和讨论,研究和提出相应的改进措施,以期会计电算化的内部控制制度能够在我国的企业管理工作中顺利发挥其意义和作用,提高企业的运营管理成效和水平,从而促进我国企业管理的信息化、科技化、现代化进程。  相似文献   

15.
一、内部控制制度的背景和发展 近一个时期以来,由于种种原因,我国企业内部会计控制制度建设薄弱,管理权限失控,舞弊行为时有发生,会计信息失真,企业和国家财产严重受损,阻碍了社会经济生活的健康发展。随着我国经济改革的不断深化和现代企业制度的建立,迫切要求强化内部控制制度,建立和完善内部控制制度。有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置,提高劳动生产率,而且更能防范和发现企业内部和外部的欺诈行为。在已发现的绝大多数以虚假的会计信息为手段的欺诈事件中,薄弱的内部控制是重要原因之一。  相似文献   

16.
建立健全有效的内部控制体系是保证企业健康发展的重要举措。但是目前我国企业的内部控制体系薄弱,影响了其对企业制约作用的发挥。本文对我国企业内部控制的现状进行分析,针对出现的问题提出了相应的改革建议。  相似文献   

17.
内部控制是企业管理的重要内容,也是企业自行制约与调节的内在机制,它贯穿于企业经营管理的全过程。内部控制环境是企业实施内部控制的基础,完善内部控制环境有利于内部控制目标的实现,防范舞弊行为的发生。本文阐述了内部控制环境的基本内容,分析了我国企业内部控制环境存在的问题,并提出了完善企业内部控制环境的对策。  相似文献   

18.
刘宏娟 《当代经济》2016,(2):100-101
我国经济发展进入新常态.新常态对战略性企业带来了新挑战,也带来了新机遇..为了更好地推进企业适应新常态,实现转型升级、长远发展,提升企业内部管理,顺应新形势,笔者对企业在内部控制建设中普遍存在的问题做了相应的分析,对加强企业财务内部控制建设,实现持续健康发展有着重要的意义,并提出了切实可行的加强企业财务内部控制体系建设的策略与措施.  相似文献   

19.
张玉芳 《经济师》2004,(9):278-278
文章认为 ,加强企业内部控制制度建设 ,不仅取决于企业出于自身内部管理目的方面的动力 ,我国政府和有关部门也要制定相应完善的内部控制示范体系 ,并通过制定法律法规促使企业加强内部控制制度建设。  相似文献   

20.
苏成秀 《当代经济》2010,(15):22-23
随着经济的发展,内部控制在会计中的地位日趋重要,有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置,提高劳动生产率,更能防范企业内部和外部的欺诈行为.由于我国经济不发达,很多企业对内部控制的重要性认识不足,需要不断创新内部控制制度和内部控制管理,以便进一步加强企业财务管理.  相似文献   

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