首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
河南烟草行业出台内审工作规定为贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,省烟草专卖局出台了《河南省烟草系统内部审计工作规定》。这是贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》要求的具体措施。该规定强化了内审的地位和作用,可操作性强...  相似文献   

2.
郑州市司法局重视内审工作建立内审机构郑州市司法局党委非常重视审计工作,深入贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,为把内部审计工作落到实处,多次向市政府领导汇报设立审计处的必要性,赢得了领导的理解和支持。郑州市人民政府于1996年底正式...  相似文献   

3.
积极推进『两个转变』促进内审工作发展□方向近年来,南阳市内部审计工作认真贯彻《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,紧紧围绕建立现代企业制度和推进“两个转变”,拓宽领域,改进方法,积极开展部门、单位内部审计监督活动,取得了新的成绩。1994——...  相似文献   

4.
《审计署关于内部审计工作的规定》的新特点梁士念审计署《关于内部审计工作的规定》(以下简称新规定)已经审计署1995年1号令发布施行。该项法规对于促进内部审计工作的进一步发展、迈上一个新台阶具有重要意义。笔者认为,新规定与1989年12月发布的《审计署...  相似文献   

5.
抓好五个转变促进内审发展□马辉涛刘鑫文近年来,桐柏县审计局努力适应社会主义市场经济体制对内审的需要,不断改进指导方法,加大监督力度,促进了内部审计工作的稳定发展,受到了县政府的重视与支持。县政府根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,制发了...  相似文献   

6.
魏雯婷 《财会学习》2023,(13):120-122
2018年1月,为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》以及国家其他相关法律法规的规定,审计署制定了《关于内部审计工作的规定》。5月,为深入贯彻落实党的十九大精神,促进提高内部审计质量和水平,有效防范风险,推进国家治理体系和治理能力现代化,审计署制定了《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》。5月23日,中央审计委员会第一次会议指出,要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。2020年12月,国务院国资委召开视频会议,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,围绕国企改革三年行动方案,对中央企业、地方国资委内部审计监督工作进行了动员和部署。随着我国国有企业社会化水平的提高和改革的逐步推进,国有企业缺乏合理的审计监督工作,其包括审计范围不完整、审计职位重叠、审计内容协调、资源分配效率低下而大量撤出,应对现有缺陷、研究在新常态下改善国有企业审计监督的战略等问题,探索国有企业审计监督战略。应提出明确的预防措施,以改进对企业会计制度的审计和监督,进一步...  相似文献   

7.
王宝林 《理财》2004,(3):36-36
自2003年5月1日起施行的审计署《关于内部审计工作的规定》(以下简称新规定),较之1995年审计署《关于内部审计工作的规定》(以下简称老规定)有以下新变化。  相似文献   

8.
措施得力 内审发展为贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,南阳市卧龙区商业局加强对本系统内部审计工作的管理,努力推动全系统内审工作的发展,取得了显著成效。近年来,全系统内审机构共查出违纪违规资金214.5万元,已调帐纠正204.9万元...  相似文献   

9.
1983年按照宪法规定,国务院设立审计署,县级以上地方各级人民政府设立审计机关1988年国务院发布《中华人民共和国审计条例》1994年《中华人民共和国审计法》颁布1996年审计署第一次向全国人大常委会做关于中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告2003年审计署发布第1号《审计结果公告》2007年全国各级审计机关共开展3.7万多个绩效审计项目,约占审计项目总数的四分之一  相似文献   

10.
《中国工会财会》2010,(11):61-61
第一条 为了加强云南省总工会经审队伍廉政建设,树立工会审计工作的公正性和权威性,提升工会审计工作的成效,根据《审计法》、《审计署关于审计纪律的八项规定》,结合云南省总工会实际,制定本规定。  相似文献   

11.
强化内审指导做到四个到位荥阳市审计局在强化内部审计指导方面,做到四个到位,取得了较好效果。1.加强宣传,认识到位。在《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》出台之际,大力组织了宣传工作。一是组织内部审计宣传日活动,制作宣传版面,设置咨询台,印发宣...  相似文献   

12.
省司法行政系统内审工作有新突破河南省司法行政系统的内审工作,以贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》为纲,重点抓了内部审计制度的建立健全,并积极开展了内部审计监督,取得了明显成效。主要表现在:一、审计机构建设有新突破。厅党组重视内审工作...  相似文献   

13.
《会计师》2018,(3)
本文通过研读《卫生计生系统内部审计工作规定》和《审计署关于内部审计工作的规定》,总结了现行医院内部审计工作中存在的问题,对新形势下做好医院内部审计工作进行了思考,并有针对性的提出了相应的完善策略。  相似文献   

14.
郎世勇 《会计师》2020,(1):53-54
公立医院内部审计作为单位内部重要的监管部门,长期以来未能有效的发挥相应的作用。2017年,卫计委发布《卫生计生系统内部审计工作规定》,2018年,审计署出台《审计署关于内部审计工作的规定》,相关规定的出台对新时期内部审计工作提出了新的思路和要求。文章从当前公立医院内部审计存在的不足入手,根据新时期内部审计工作要求对公立医院内部审计发展提出若干建设意见。  相似文献   

15.
日前,为进一步加强内部审计工作,及时交流总结内部审计工作经验,福建省晋江市审计局召开了全市内部审计工作会议。各单位内部审计负责人、各镇(街道)财政所长参加了会议,泉州市审计局领导到会指导。会议主要内容:一是组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》和《福建省人民政府办公厅关于转发<福建省审计厅关于进一步加强内部审计工作的意见>的通知》;二是作了《内部审计基本准则》的专题讲座;三是各单位内部审计部  相似文献   

16.
《审计署关于内部审计工作规定》(以下简称《规定》)的颁布实施,为评价、判断审计行为提供了依据,为防范内部审计风险提供了有利条件,为此,内部审计机构必须切实贯彻《规定》要求,采取各种有效措施.不断增强风险防范能力,才能提高内部审计工作质量和审计水平。  相似文献   

17.
《中国内部审计》2011,(4):76-77
审投发〔2010〕173号为进一步加强政府投资项目审计工作,规范政府投资项目审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计准则》等有关法律法规,审计署研究并制定了《政府投资项目审计规定》。现予以印发,请认真贯彻执行。执行中如有问题,请及时反馈。  相似文献   

18.
《理财》2003,(7):1-1
今年上半年,《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)、《内部审计基本准则》(以下简称《准则》)、《内部审计人员职业道德规范》的颁布实施,无疑将促使我国内部审计进一步走上法制化、制度化和规范化建设的轨道。审计署的这一重要举措,一方面对规范内部审计行为,提高审计质量,维护内部审计人员权益,提高内部审计工作的地位和作用将产生重要影响;另一方面,新  相似文献   

19.
《理财》2000,(3)
河北省公安厅 :你厅《关于内部审计工作如何实施经济处理处罚问题的函》收悉。经研究 ,现答复如下 :《审计署关于内部审计工作的规定》第十一条规定 :“部门、单位可以在管理权限范围内 ,授予内部审计机构经济处理、处罚的权限”。你厅根据内部管理权限和财务管理的需要制定的《河北省公安机关公安审计处理处罚暂行办法》属于内部审计规定 ,该规定可以依法授予内部审计机构经济处理、处罚权。内部审计机构可以以此为依据对所属单位进行内部处理、处罚。应当指出 ,内部审计机构对所属单位违规行为的处理处罚属于内部管理行为 ,是本单位基于其…  相似文献   

20.
贯彻《审计法》强化审计监督中华人民共和国审计署审计长郭振乾《中华人民共和国审计法》已经全国人大常委会审议通过后正式颁布.自1995年1月1日起实行。这是我国财政经济生活和审计工作的一件大事。国家审计监督是高层次的综合性财政经济监督,是国家对财政经济工...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号