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相似文献
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1.
1999年12月2日 ,自治区卫生厅在平果铝业公司召开卫生系统内部审计工作座谈会。区卫生厅谭明杰副厅长做了题为《进一步加强内部审计监督 ,把全区卫生审计工作推向新世纪》的讲话 ;区审计厅唐松庆厅长到会祝贺并作重要指示。这次会议还颁发了区直医疗卫生单位审计文件材料立卷归档作业奖和广西卫生系统审计法规知识竞赛奖。自治区卫生厅召开全区卫生系统内部审计工作座谈会@陈巧明!区卫生厅审计处  相似文献   

2.
武昌区审计局认真贯彻《审计法》,加强对内审工作的指导和监督,全区内部审计三年三大步:内审机构人员稳步上升,组织网络初步形成;内部审计程序规范,内部审计质量明显提高;内审制度建设日臻完善。我们的基本做法一是领导重视,为内部审计创造良好环境。几年来,局领导坚持定期向政府汇报内部审计情况,宣传内部审计成果和作用,区长担任内审考核评比领导小组组长,在年度审计工作会上区长强调内部审计工作,区政府转发有关内部审计的专门文件等。区、局两级领导的重视,极大地鼓舞了各内审单位和内审人员从事内部审计的热情,充分调动了他们的积极性。二是指导机构得力,内审技术、内审信息、内审统计、内审档案、内审制度等进行全方位的指导和服务,用制度来规范、监督内部审  相似文献   

3.
我院的内审工作起于 96年,由院长直接领导,配有三名专职审计人员,在此我们开展了有针对性的内审工作,本着以最少的投入获得最大的经济效益,探索了卫生内审工作的一些路子。   一、领导重视,建立健全独立的审计机构   领导重视是做好审计工作的关键, 96年是我科开展内审工作的头一年,这是一项新的工作,又没有现成的模式照搬。应该怎样开展 ?又从何着手 ?带着这个问题,我们认真作了分析和思考,并到兄弟医院进行参观学习,积极向上一级的审计机构咨询、请教,并配合学习《审计法》《审计署关于内部审计工作规定》《卫生系统内部…  相似文献   

4.
东营市东营区内部审计工作取得新成绩去年东营区人民政府认真贯彻《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,加强了内部审计工作。全区已建立内审机构22个,比上年增加18个;配备内审人员64人,比上年增加53人;共审计单位120个,比上年同...  相似文献   

5.
2000年,南安市卫生系统根据审计局的建议,局领导的高度重视,成立了“卫生系统内部审计室”,2001年开始开展工作。三年来,卫生系统内审工作在审计局的业务指导下,坚持“全面审计、突出重点”,找准、分析、处理、纠正了一些普遍性、倾向性问题,为维护单位合法权益,改善经营管理,提高经济效益,强化内部监督,促进廉政建设等方面起到一定作用。一、加大内审力度,规范会计行为我们把内审工作列为日常工作来抓。充分明确内审机构和人员的责任,建立了一支经过专业培训、政策清、业务熟的审计人员队伍,充分发挥内部审计对于强化内部控制、改善管理、…  相似文献   

6.
动态与信息     
1993年10月,广西审计学会向全区各地、市、县审计局及区直内审机构发出《关于申报广西第四次社会科学研究成果评奖的通知》。截至同年11月20日,共收到全区各级审计机关及内审机构申报的研究成果论文28篇。广西审计学会成立评选小组并按照桂社科联(1993)48号文的精神和评优标准,对申报的28篇成果论文进行了初评,评选出15篇成果向区评委推荐。经区评委评选结果,审计学科三项研究成果获奖:  相似文献   

7.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

8.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

9.
各地市审计局、各有关单位内审机构:为了总结交流我区内部审计先进工作经验,充分调动广大内审人员的积极性,激发爱岗敬业的精神,以促进内审队伍建设,推动内部审计事业的发展,根据《广西区审计厅关于做好全区内部审计工作总结表彰会议准备工作的通知》(桂审内[2001]132号)经过各部门、单位初审推荐,最后经厅内审评先领导小组复核审定,评选出广西1999—2001年度内审先进工作单位56个,内审先进工作者37人,现将具体名单公布如下(表彰会议时间安排另行通知):一、全区内部审计先进单位(56个)广西区公安厅…  相似文献   

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天津市南开区人民政府于2000年初,制定并实行了《关于在区属单位实施“两年审一次,一次审两年”的审计工作办法的意见》。该《意见》规定全区“各部门、单位的内审机构,要按审计机关‘两年审一次,一次审两年’的年度审计计划和审计内容安排好内部审计工作,审计时间安排在审计局审计之前,并将审计结果一式两份报区审计局,接受检查和监督。”区审计局通过审核内审报告,把内审报告作为“审计评价”中是否建立内控制度和执行情况的佐证,归入国家审计工作底稿;推广内审报告的长处,总结内审报告的经验,利用内审报告,履行《审计法…  相似文献   

11.
近二年来,荆门市煤化局审计科,针对本系统内审机构建设滑坡甚至部门内审机构被精减的情况,采取有效措施建立健全内审机构,成效显著。截今年六月底止,煤化局下属企业中,建立和恢复专职审计机构9个,配备专职审计干部16名,兼职审计人员5名,做到了每个单位都有专门机构和专职人员,审计网络基本形成。实践中,该局内审科抓了三个方面的工作。(1)抓制度建设。局审计科带头制定了《关于内审工作的若干规定》,各企业审计部门也随之制定了一系列规章制度。如开元制造公司(原一化)就制定了《内审机构、人员职责》、《内审工作准则》、《审计结论的处理办法》等一系列切实可行的制度。(2)抓"难点"和"焦点"审计。即内部承包合同兑现、对外欠款清收、降低费用加强管理。通过承包合同兑现审计,一次性就帮助某企业在短期内收回应上交承包额47.8万元,为企业增加盈利11.8万元。针对本系统几家企业不同程度地存在着货款难收的问题,他们开展欠款清理,  相似文献   

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为贯彻落实北京市审计局提出的“促机构、建规范、抓培训、保质量”的内部审计工作指导要求,今年宣武区审计局提出了新举措:一是加强对内部审计工作的分类指导,建立与重点单位定期联系,有针对性地解决薄弱单位存在的问题,促进全区内部审计工作整体发展;二是开展内部审计制度执行情况、审计项目完成情况和内审业务情况等方面的检查,促进审计项目质量的全面提高;三是分层次组织内审人员专业培训,重点在操作规范和技术方法上进行辅导,提高内审工作规范化水平;四是根据工作需要调整网络队伍,开展工作经验交流,加强内部审计理论和实…  相似文献   

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广州市现已建立起一个由主管部门、公司、企业三级组成的内部审计网络,机构遍及全市各个经济领域。据统计,我市现有内审机构636个,配备内审人员2327人。从1984年到现在,共审计14881个(次)单位,已纠正违纪违规金额62627万元,查出损失浪费金额  相似文献   

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今年,泸州市纳溪区审计局为进一步提升内审人员的整体素质和专业水平.促进全区内审工作有效开展,在全区内审机构中抽选部分内审人员.参加局机关统一组织的项目审计.通过“以审代培”方式.加强国家审计与内部审计的互动.助推内审人员的实战专业技能提升。为全区内审工作常态化打下坚实基础.  相似文献   

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延边州林业管理局所属14户大中型企业,八个市(县)林业局,独立核算单位1000多个,林业职工总数17.5万人,资产总计26.6亿元,年实现林业总产值21.4亿元,利税2亿元。 我们从1986年开始在林管局和所属企业中组建内部审计机构,随着全系统内审机构的不断健全完善,内部审计的管理控制职能得到了较好的发挥,成为企业内部约束机制的重要组成部分。到目前为止,已建立了一支有23个内审机构,130名专职内审干部和300名兼职内审人员的较强的审计队伍。并全面开展了财务收支、育林基金、经营承包、离任经济责任、基建预决算、经济合同、经济效益和内控制度等项审计工作。到1995年年末,全系统共完成  相似文献   

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为了提高广西卫生系统审计、财务人员的业务素质,规范审计行为,广西卫生厅于2001年10月29日至11月2日在桂林举办了第五期卫生审计培训班。区直医疗卫生单位、各地(市)县的卫生审计、财务人员共290人参加了培训。本期培训班聘请南京审计学院教授主讲《卫生审计学》,讲授了新事业财会制度和新医院财会制度实施后的资产管理与审计,对卫生系统的无形资产、对外投资等资产如何评估价值、如何管理等问题做了重点讲解。另外还聘请广西审计厅派出卫生计划生育审计处吴伟章处长做了《审计法》专题讲座。广西卫生厅在桂林举办第五…  相似文献   

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日前,湖南省公布了《湖南省内部审计办法》。《办法》共六章三十三条,对内部审计的机构和人员、职责和权限、程序、结果运用以及法律责任等做出了明确规定。这是该省首部为加强内部审计工作、规范内部审计行为而制定的政府规章。《办法》突出了内部审计机构的建设。要求按照法律、法规规定,应当设立独立的内审机构的单位,必须设立内部审计机构。不具备设立独立内审机构或者配备专职内审人员条件的,  相似文献   

18.
近几年,济阳县内部审计工作取得显著成绩。不仅在各主管部门和企业内部建立起了内部审计机构,而且在20个乡镇分别建立起审计所。全县现有内审机构31个,专职审计人员85人,形成了强有力的审计监督网络,对严肃财经法纪,促进经济发展,发挥了重要作用。1998年...  相似文献   

19.
综合信息     
武昌区内部审计机构于1998年相继组建以来,发展至今已有一级管理内审机构42个,专兼职内审人员143人。11年来,全区累计完成内审项目5380个,查出损失浪费全额3009万元,已纠正违纪金额2665万元,促进增收节支2062万元,平均每个内审项目增收节支3832元。通过内部审计受到政纪处分  相似文献   

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根据《卫生系统内部审计工作规定》的要求,我国二级乙等以上医院目前基本上都设立了与医院财务机构相平行的审计机构,执行医院的内审职能。实践证明,医院内审机构在规范医院经济行为,维护医院合法权益,  相似文献   

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