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相似文献
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1.
随着国有企业的不断发展,内部审计作为有效的风险防范,工作监督方法得到了更多的关注,同时也面临着严峻的挑战.内部审计对国有企业各项工作的顺利进行和监督,对财务状况的有效审查都有着重要影响,但是我国国有企业内部审计存在审计方法过于陈旧,缺乏专业人才,没有得到足够重视并且缺乏科学合理的审计机构等问题.针对以上现状,本文提出来引进高素质人才,寻求高效率方法,设置独立的内部审查机构等对策,以改善内部审计工作,并促进我国国有企业发展.  相似文献   

2.
李志威 《会计师》2021,(6):67-68
随着国有企业改革的全面深入,如何加强和完善国有企业的内部审计工作,优化国有企业内部控制的监督和评价机制,保障国家作为出资人的合法权益不受侵犯,已成为新时代全面深化国企改革所面临的重大课题之一.本文对国有企业目前存在的问题及相关对策进行了探讨.  相似文献   

3.
4.
在我国经济不断发展的前提下,大型国有企业的生存环境越来越严峻.国有企业要想在经济发展中不被淘汰并且取得一定的成绩,解决现在国有企业存在的种种问题,就应该要加强内部的控制系统,强化审计工作.文章重点研究了现阶段国有企业内部控制系统审计工作的各种问题,根据上述问题提出了几大解决办法.  相似文献   

5.
内部审计源于西方国家的受托责任观,可以用于防止发现并纠正由于错误或者舞弊导致的财务风险.但是,现阶段,我国的内部审计制度执行状况仍然存在诸多问题,针对这些问题,应当加以不断完善,不断推动我国内部审计制度的发展.本文简单阐述了我国内部审计产生的原因和存在的主要问题,针对这些问题提供了一些可能的对策.  相似文献   

6.
审计监督是我国八大监督主体之一,在我国大多数国有企业都设置了内部审计监督机构,但是这些企业在内部审计机构的设置和重点工作等方面还存在较大问题。如审计机构设置、人员素质等。《国务院关于加强审计工作的意见》的出台对国有企业内部审计工作提出新的要求,国有企业内部审计所存在的问题与现代企业内部审计的要求不相符,因此国有企业内部审计工作改革势在必行,推动内部审计在企业中充分发挥其作用。  相似文献   

7.
目前我国各级公立医院都在积极相应医改政策的号召,积极推进医疗体制改革.在这个过程中,医院内部审计发挥着越来越重要的作用,加强公立医院的内部审计工作,确保公立医院医改目标的实现,成为了医改中的重要环节.然而我国公立医院内部审计一直都存在诸多的问题,本文就公立医院内部审计存在的问题和对策进行探讨.  相似文献   

8.
2004年国家教育部颁布17号令《教育系统内部审计工作规定》明确指出:教育系统按照依法治校,从严管理的原则,建立内部审计制度。但是,在工作实践中,高校内审工作的职能因为多种原因未能充分发挥出来,极大地削弱了高校内部管理制度的科学性。本文针对当前高校内部审计存在的问题,提出完善高校内审工作的对策。  相似文献   

9.
由于我国内部控制建设起步较晚,加之国有企业的发展历程、面临的经营环境、自身的管理体制等因素的影响,我国国有企业内部控制建设仍存在一些问题。为了巩固改革成果、增强国有企业竞争力,提高企业经济效益,必须加强国有企业内部控制建设。本文分析了我国国有企业内部控制存在的问题,并提出了加强国有企业内部控制的相关对策。  相似文献   

10.
林玲梅 《时代金融》2014,(9):143-144
对于一个国家的经济建设和人员就业来说,中小企业是一个巨大的资源;对于中小企业自身发展来说,内部审计的作用是非常重大的。但是,中小企业在内部审计方面存在着其固有的缺陷,我们有必要对中小企业内部审计存在的问题作一个深入的探讨,提出一些可行性的对策,以发挥并提高内部审计对企业效益的作用,促进国民经济更好的发展。  相似文献   

11.
黄成 《财会学习》2020,(2):158-160
我国中小企业现行的审计体系主要包括政府审计、企业内部审计以及社会审计,这三种审计内容各有侧重、目的也有所不同,但三者协同互补,共同促进着我国中小企业健康的生存与发展。企业内部审计是国家审计的基础,是企业审计监督组织体系的重要内容。本文主要谈论的是企业内部审计的相关内容,首先介绍中小企业内部审计基本理论,然后分析中小企业加强内部审计的必要性,从审计制度、审计独立性、审计范围、审计方法等方面研究中小企业当前内部审计存在的诸多问题,并结合中小企业的经营特点给出相应的问题解决策略,希望能给予中小企业的管理人员一定的启发和思考。  相似文献   

12.
13.
绩效审计对于国有企业的长远发展有着重要的意义,但却没有得到足够的重视,审计的作用也未能及时发挥出来.审查国有企业是否较好履行其功能定位,国有企业的治理是否较好解决了其当前存在的突出问题,以绩效审计作为重点是必然选择,绩效审计的核心是以国有资产的运营绩效为审计评价的主要标准.  相似文献   

14.
事业单位在我国社会发展过程中占据着非常重要的地位,不仅与人们的日常生活和工作有着紧密的联系,而且还会对其他行业带来一定程度的影响。就从目前的情况来看,事业单位实际运营过程中涉及的方面比较多,其中最为关键的就是内部审计工作,该工作会对事业单位各个方面的工作带来一定程度的影响,然而内部审计工作过程中会受到一些因素带来的影响,导致各种问题的出现。所以,事业单位要对内部审计工作中存在的问题进行充分分析和了解,进而采取有效的对策进行处理,这样才能够达到良好的效果。  相似文献   

15.
《会计师》2016,(20)
国有企业内部控制问题关系到国有企业的现实及长远发展,与企业发展的经济运行状况、内部管控体制与发展方式转变等有着密不可分的联系。本文系统阐述了我国国有企业内部控制存在的问题,深入分析了关于加强国有企业内部控制的有效对策。  相似文献   

16.
浅谈企业内部审计存在的问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文是在认识到内部审计涵义的基础上,探寻内部审计日益凸显的问题,讨论解决问题、完善内审的对策,从而使内审制度得以健全,使我国企业的内部控制更加有效,实现管理效率上的提高,确保企业经营业绩提升,整个社会经济环境更加健康稳定。  相似文献   

17.
鲍国强 《时代金融》2011,(12):26-27
在全新的经济社会形势下,目前医院的财务管理模式发生了改变,这就要求医院内部审计做出相应的调整。本论文从当前医院内部审计的工作实际出发,结合内部审计的相关理论,分析了当前医院内部审计工作中存在的突出问题,基于有效性提出了改进医院内部审计工作的几点建议,以期为推进医院内部审计工作有所助益。  相似文献   

18.
鲍国强 《云南金融》2011,(4X):26-27
在全新的经济社会形势下,目前医院的财务管理模式发生了改变,这就要求医院内部审计做出相应的调整。本论文从当前医院内部审计的工作实际出发,结合内部审计的相关理论,分析了当前医院内部审计工作中存在的突出问题,基于有效性提出了改进医院内部审计工作的几点建议,以期为推进医院内部审计工作有所助益。  相似文献   

19.
高辉 《中国外资》2010,(24):111-111
随着我国社会主义市场经济的不断发展和国有企业的深化改革,国有企业面临着巨大的竞争压力,为适应未来激烈的市场竞争的需要,国有企业应该根据自身实际情况,不断探索符合自身要求的内部财务控制制度,加强对国有企业的财务控制;使国有企业在发展中不断壮大。本文从分析加强国有企业内部财务控制的必要性出发,提出目前我国国有企业财务控制存在的一系列问题,最后提出解决国有企业财务控制存在问题的对策,保持国有企业的可持续发展.  相似文献   

20.
随着我国社会主艾市场经济的不断发展和国有金业的深化改革,国有企业面临着巨大的竞争压力,为适应未来激烈的市场竞争的需要,国有企业应该根据自身实际情况,不断探索符合自身要求的内部财务控制制度,加强对国有企业的财务控制,使国有企业在发展中不断壮大.本文从分析加强国有企业内部财务控制的必要性出发,提出目前我国国有企业财务控制存在的一系列问题,最后提出解决国有企业财务控制存在问题的对策,保持国有企业的可持续发展.  相似文献   

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