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文章通过对巴林银行倒闭原因的探讨,从市场风险和操作风险两方面分析了商业银行应如何通过完善内控体系管理金融衍生品交易中的风险.市场风险来自于银行外部,可以通过数学模型量化.而操作风险主要来源于银行的日常营运,其量化可以选择基本指标法、标准法等高级计量法.此外还应制定恰当的操作风险战略,建立独立的风险管理部门,确保合理的授权和责任分离制度,从而有效地控制衍生品交易的操作风险. 相似文献
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《中国集体经济》2016,(18)
在零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等难题的今天,为实现新发展,零售行业加快转型探索,越来越多的实体零售商纷纷开始了线上线下全渠道打通的尝试,苏宁云商集团也在探索一条线下体验线上零售的新模式,这一模式的开始将会对公司的财务状况与经营成果有所改变,文章意在研究其财务方面的变化,进行盈利分析。在文章对盈利分析的基本理论做了简要介绍后,以苏宁云商集团股份有限公司为研究对象,选取2005年至2013年的财务报告,通过盈利能力各类指标对企业的财务状况经营成果进行评价,对各项指标的变化进行观察,找出可能的原因,最后对苏宁云商集团所面临的财务状况进行总结与提出建议。通过研究发现苏宁云商在开启电子商务这种营销模式之后,净利润有所下降,但总资产、营业收入都有所增加。盈利能力短期内低迷,但扩大了规模,有利于增加公司竞争力,总的来说,这种营销模式长期会有利于苏宁云商在零售业处于领跑者的地位。 相似文献
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文章以常州科教城为例,探讨了创新型科技园区的发展现状与发展对策。目前,常州科教城科技发展存在的问题主要有:部分创新主体对科技政策的了解与把握水平不足;高端创新创业人才和团队流动性较大;科技创新平台建设水平与基层科技创新和发展的需求尚有差距;科技成果向现实生产力转化速度较慢。对此,文章提出了推动常州科教城发展的5点建议:加大科技投入,破解创新创业资金瓶颈;加强科技政策培训与指导,推进创新创业进程;加强高层次人才的引进、培养和使用,充分发挥人才的引领引军作用;推动科技创新平台建设,增强自主创新能力;促进科技成果转化,提升现实生产能力。 相似文献
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银行集团是商业银行综合经营的现实和必然选择,是一种适应混业经营的有效组织形式。但是,银行集团也存在整体特有的风险,从银行集团内控制度分析,主要包括扩张性资本金风险、投机性的市场风险、隐蔽性的关联交易风险、整体性的声誉风险、系统性的流动性风险等。为了推进银行集团改革与发展,探讨基于风险管理的内控制度建设是非常必要的。 相似文献
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改革开放以来,伴随着我国社会主义市场经济的繁荣,我国的乡镇私营企业的发展也与日俱增。但由于政治经济文化等诸多方面的因素,乡镇私营企业的内部控制存在着很大漏洞,严重制约企业的发展。文章以某肥料科技有限公司为例,通过对其内部控制问题的一些分析,提出相应建议以供借鉴。 相似文献
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内部控制是疾控中心进行现代化管理的一项重要内容,在单位中占有十分重要的地位,不容忽视。单位通过完善的内部控制制度,可以确保国家财产的安全性与完整性,减少成本,规范会计行为,防范财务风险,增强单位的经济效益乃至社会效益,最终保障疾控中心整体经营目标的顺利实现。本文以此为出发点展开讨论,首先阐述了疾控中心建设内部控制制度的必要性与重要性,其次分析了其内控制度中存在的主要问题,并在此基础上,结合我国疾控中心目前工作的实际状况,有针对性地提出了相应的对策与措施,具有一定的现实意义。 相似文献
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理财业务作为银行的中间业务,致力于吸收投资者闲置资产,在现有的经济环境下为投资者提供新的投资渠道,对于完善金融体系,优化银行资产负债表,促进市场发挥作用具有重要意义.而昆仑银行是中石油企业下属的能源银行,有较强的地域特征,能更专业地为企业提供服务,对于国企深化结构改革、走产融结合道路具有创新性指导意义. 相似文献
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数据包络分析法(Dam Envelopment Analysis,DEA)能对商业银行的总技术效率、纯技术效率和规模效率进行全面准确的评价.本文运用数据包络分析法DEA的CCR、BBC和超效率模型,对山东省14市村镇银行的效率评价情况进行比较分析,提出提高村镇银行经营效率的对策建议. 相似文献
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文章阐述了在竞争日趋激烈市场经济环境下,医院加强收费票据管理的重要性及意义,总结了北方学院附属第二医院收费票据的管理的经验:注意不相容职务的分离,强化收费票据的专项管理;落实岗位责任制,严把收费票据的领用管理;建立和完善医院内部控制,加强收费票据退费、作废、重制的审核监督管理;医院实行网络化电子系统,对收费票据进行微机化监控管理;充分运用医院内部审计,加强收费票据的检查、核销管理;加强内部控制借助外部监督,优化医院管理. 相似文献
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文章以某农村集体经济组织在合同管理内部控制上的表现为例,希望通过分析其管理运营中存在的不足,有针对性地提出改善农村集体经济组织内部控制的意见,以实现构建农村集体经济组织内控制度的大目标,从而减少在营运中集体经济组织可能出现的管理问题和财务问题。 相似文献
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本文通过分析上市银行内部控制审计业务,对内控审计业务加以评价,并讨论当前上市银行内控审计业务的现状,从而得出当前上市银行内控审计业务中存在的问题,并提出进一步改进上市银行内控审计意见的建议. 相似文献
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小企业的融资难问题一直是困扰其发展的顽疾,扎根地方的城市商业银行具有小银行优势,从而能够帮助解决小企业融资难问题。文章在梳理、归纳现有研究文献的基础上,结合浙江省城市商业银行实际,发现城市商业银行确实帮助小微企业融得了资金。最后,针对城市商业银行如何提供小微业务提出了几点建议。 相似文献
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随着经济的发展,企业规模和业务不断扩张,集团型企业也不例外,由于业务分布地区广泛,其子公司和分公司数量随之增加,因此导致集团总部对各分支机构财务管控力度减弱。要破解这一难题,集团企业需要做出改变,那面临的正是财务转型升级必须加快步伐,以提升财务价值创造能力和业务支持能力为着力点,使得财务风险和经营风险得到有效控制。根据国内外企业积累的实践经验,财务共享服务实施后,有效的解决了上述问题,效果显著。本文将财务共享中心和内部控制相关理论作为研究基础,通过分析案例H集团,简述H集团和其财务共享中心以及内部控制设置的概况。本文从内部控制出发,分析H集团财务共享模式下内部控制存在的风险,并提出相应的建议。 相似文献
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煤矿企业作为国家的基础产业,在我国的国民经济中占有重要地位.煤矿企业的健康快速发展不仅需要国家法律法规的支持,也需要加强其财务内部控制,有效规范煤矿企业财务信息的披露程序.当前,我国煤矿企业的财务内部控制还存在许多问题,为了财产安全及数据的完整,要在提高工作质量的同时不断提高工作效率.完善我国煤矿企业的财务内部控制体系是当务之急.本文主要论述了我国当前煤矿企业财务内部控制的现状,分析其原因,并提出了几点建议.希望能对加强煤矿企业财务内部控制制度有所帮助. 相似文献