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相似文献
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1.
浅谈企业内控失效的原因及改进措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
张凌 《事业财会》2006,(3):17-18
企业内部控制,是在内部牵制的基础上,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目标。由企业管理人员在经营管理实践中创造并逐步完善的一系列控制政策和程序的总称。企业内控环境是内部控制整体框架的基础,是有效实施内部控制的保障。  相似文献   

2.
刘益阳  冯辉 《西部财会》2004,(10):17-18,47
内部控制失效已成为上市公司经营失败和发生舞弊、欺诈的重要原因之一。作者认为其原因主要是内控系统中相关个体利益冲突和由此带来的对内控目标期望的差异。这种期望差异的存在。使得良好的内控系统要么根本无法建立起来。要么在建立之后。无法得到较好的执行。  相似文献   

3.
企业的任何工作都是具有目的性的,企业的内控制度也是一样。为了保证整个企业的信息可靠、资产安全,企业会制定一系列的内控制度。内控制度的效果会直接影响到企业的生存和发展。为了使企业的发展更加具有持续性,就必须保证其内控制度的有效性。论文着重讨论了企业内控失效的原因以及其相应的对策,希望对保证我国市场的稳定运行以及增加企业的发展活力有所助益。  相似文献   

4.
浅谈企业内控失效的原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将对企业内部控制进行深入的研究和探讨,探究内部控制失去效果的原因,并且提出相应的对策,以期为企业发展做出贡献。  相似文献   

5.
文章指出了施工临时用电常见的安全隐患,分析了产生安全隐患的原因,并提出了改进的措施,以期对建筑工地施工临时用电的安全起到促进作用.  相似文献   

6.
文章指出了施工临时用电常见的安全隐患,分析了产生安全隐患的原因,并提出了改进的措施,以期对建筑工地施工临时用电的安全起到促进作用。  相似文献   

7.
浅析国有企业内控失效的表现、原因及对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
柏科 《会计之友》2003,(7):35-35
鉴于我国有相当一部分国营企业。内部控制制度很不完善,甚至严重失效.造成企业资源浪费、财务状况恶化等现状,作就其原因作了分析并提出对策。  相似文献   

8.
陈建强 《价值工程》2019,38(30):153-154
通过阐述3×160t/h循环流化床锅炉主给水国产调节阀的损坏情况,分析了锅炉主给水系统高压差调节阀运行过程中的损坏原因,针对DN100 ANSI600主给水调节阀阀笼、阀芯的损坏情况及故障分析,提出了一种新的改进措施。经验证,新结构解决了原阀内件易损的情况,能够满足锅炉给水系统调节阀长周期、可靠运行的要求。  相似文献   

9.
赵丽 《现代企业》2023,(11):28-30
<正>事业单位在推动我国各项社会服务工作开展、实现系统正常运行的过程中,扮演了极为重要的角色,事业单位能否得到高效的运转受到了财会内控管理水平的影响。通常情况下,财会内控管理是与资金活动相关的内部控制活动,这一活动的开展有助于保证事业单位资产的安全性、完整性,甚至影响了事业单位各项服务工作、经营活动的开展水平。在事业单位中,财会内控管理是一个较为复杂的体系,不仅需要相应制度的支持,  相似文献   

10.
陈婧雯 《乡镇企业科技》2013,(15):316-316,318
随着电力调度的不断发展,对电网调度自动化系统的要求越来越高,对“四遥”数据的精确率要求也越来越高,因此电力调度自动化状态估计遥测合格率的稳定已成为一个地区电网运行情况的重要考核指标。分析影响遥测状态估计合格率的原因、研究提高遥测状态估计合格率改进措施变的刻不容缓。  相似文献   

11.
在市场竞争越来越激烈的当下,机遇和风险无处不在,为了更好地提升企业价值,实现可持续发展,企业管理者必然会想方设法实现资源的最优化配置,在增强自身实力的同时,不断提高企业抗风险能力。如何在抓住机遇的同时有效应对各类风险,是新形势下企业管理者重点关注的问题,因此财务内控管理的价值愈加凸显。文章深入分析现今企业财务内控管理工作中存在的问题,并提出改进措施,希望管理者能重视企业风险管理,完善和提高内控管理水平,帮助企业更好、更快发展。  相似文献   

12.
本文介绍了某台锅炉在检验过程中发现的锅筒内部给水管失效的问题,根据检验检测的结果,对该锅炉给水管失效的原因进行了分析,并提出了具体的改进措施,希望能为相同类型锅炉的失效问题提供一些参考。  相似文献   

13.
医院收费窗口是医院财务管理的重要部门,是医院收入的主要来源地,如果财务监管不到位,很容易发生舞弊.随着信息化时代智慧医疗结算方式的飞速发展,医院在提供多种结算方式的同时,也给医院内部控制管理带来了资金安全风险和隐患.本文以A医院发生的一个真实事件为案例,通过深入剖析该院因收费窗口内部控制管理的漏洞让收费员有了窃取公款的...  相似文献   

14.
对于行政事业单位而言,做好财务内控的重要性不言而喻,其本身质量的好坏直接决定着行政事业单位发展的状况。随着国家层面对行政事业单位财务内控工作的高度重视,行政事业单位本身更应该做好财务内部控制工作,对现阶段事业单位财务内控工作存在的问题进行深入探讨和分析,提出合理的解决方案,以提高行政事业单位财务内部控制的质量和水平。日渐复杂的内外经济形势很大程度上为行政事业单位的财务内控工作带来更为严肃的挑战,具体面临的风险隐患显著提升。本文以“行政事业单位财务内控存在的问题及改进措施”为研究对象,首先阐释了行政事业单位内部控制的重要意义,然后论述了现阶段存在的问题以及不足之处,最后从多个角度提出了具体的改进和优化办法,以期相关研究内容能够为广大工作人员提供启示和参考。  相似文献   

15.
改革开放20多年来,我国民营企业从无到有、从弱到强,为我国社会经济发展做出了重大贡献。但民营企业在发展过程中普遍存在重销售、轻管理现象,内部会计控制基础薄弱。本文在分析民营企业内部会计控制失效的原因基础上,提出改进民营企业内部会计控制的建议。  相似文献   

16.
结合民营企业内控审计案例,分析民营企业在扩张过程中发生内控失效、给投资人带来巨大损失的根源,揭示了公司管理层携密要挟投资人、投资人授权监督不当,以及管理者意愿与能力不足的影响及其带来的启示.  相似文献   

17.
本文对当前企业人才流失的原因进行了一系列探究,并提出了一些改进措施。  相似文献   

18.
通过对料浆泵轴承失效原因进行分析,得出料浆泵在现有的生产环境中选用四点角接触球轴承QJ224存在不足,不能满足工况导致频繁失效,经过分析并结合料浆泵实际使用情况,提出用圆锥滚子轴承替代四点角接触球轴承并进行试验,取得很好的效果。  相似文献   

19.
刘社明 《价值工程》2022,41(19):111-113
通过对螺杆钻具马达总成钻进施工中常见失效现象的原因分析,从设计改进、材料升级、工艺优化等方面提出有效改进措施。  相似文献   

20.
从分析我国企业内部控制失效的现象入手,说明出现这些现象的主要原因,提出完善企业内部控制的基本对策,以期促进企业持续健康发展。  相似文献   

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