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相似文献
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1.
本文从分析集团公司财务内控在企业内部控制中的地位,提出从财务内部控制的建设开始,分析财务内部控制建设的具体措施,以逐步推动集团公司内部控制全面建设。  相似文献   

2.
SWC集团公司财务内部控制评价研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
如何更好地对集团公司财务内部控制进行评价是当今集团公司管理者非常关心的问题。本文以SWC集团公司的财务内部控制为例,通过Excel工具来设计一套集团公司财务内部控制定性评价流程和定量评价体系,以期进一步完善我国集团公司的财务内部控制评价体系。  相似文献   

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如何更好地对集团公司财务内部控制进行评价是当今集团公司管理者非常关心的问题。本文以SWC集团公司的财务内部控制为例,通过Excel工具来设计一套集团公司财务内部控制定性评价流程和定量评价体系,以期进一步完善我国集团公司的财务内部控制评价体系。  相似文献   

4.
集团公司在我国社会经济中占据较为重要的位置,并在社会经济的不断发展中规模与数量持续扩大与增加,但由于自身的特点与财务内部控制的复杂性,导致集团公司在财务管理工作中出现了种种问题,导致财务内部控制无法在集团公司全面落实,财务内部控制的作用无法在集团公司完全体现,制约了集团公司的顺利经营与稳定发展。因此,集团公司应积极发现自身所存在的问题,如对财务内部控制认识不到位、缺乏新型人才、财务内部控制制度不完善等,从而科学探究,并从根本上解决问题,如强化对财务内部控制的认识、建立专业的财务内部控制人才队伍、完善财务内部控制制度等,从而为集团公司财务活动的顺利进行提供有效保障,为集团公司的经营与发展营造良好的环境。  相似文献   

5.
随着山西煤炭企业兼并重组的完成,山西煤炭行业形成了集团化的企业模式。不同于以往单独企业的内部财务控制管理方式,煤炭集团公司需要按照现行的经营管理模式制定合理的内部财务控制制度,并切实有效地在各级子公司中执行内部财务控制制度,才能为集团的正常运营提供真实、准确的会计信息。文章分析了山西煤炭集团公司内部财务控制中存在的问题,并提出了一些具体的建议。  相似文献   

6.
本文笔者以江苏省SH集团为例,分析集团公司在内部控制、财务控制的过程中取得的实践经验,遇到的问题,探讨加强集团公司财务控制的对策。  相似文献   

7.
集团公司的财务活动可以由筹资活动、投资活动、经营活动和分配活动等四个方面组成。由于内部环境和外部环境因素的影响,集团公司财务活动的结果具有不确定性,即存在财务风险。为此,必须控制集团公司的财务风险,实现集团公司的发展战略目标。集团公司财务风险控制的内容是筹资风险控制、投资风险控制、运营风险控制和分配风险控制。财务风险控...  相似文献   

8.
集团公司财务管理存在内部控制制度不健全、缺乏协调手段、监控力度不够、资金管理混乱、存在信息孤岛现象等问题,需要从理顺产权关系、建立健全集团公司的内部控制制度、坚持集团公司的统一领导、实施全面预算管理、提高资金使用效率、强化财务信息控制系统、建立财务风险监测与预警系统等方面给予加强。  相似文献   

9.
在竞争日益加剧的今天,尤其是自2008年,在一场起源于美国,后逐渐波及全世界,由金融危机逐渐演变为经济危机的过程中,一些国内外集团公司的倒闭,都毫无疑问地与其内部财务管理能力不足有着直接联系。其中,集团内部财务控制问题,尤其是财务控制中集权与分权的问题,一直是困扰各集团公司内部管理的一大难题。一、集团公司各种财务控制体制的分析在集团公司的管理实际中,绝对的集权和绝对的分权都是不存在的,实际  相似文献   

10.
文章以M集团公司财务信息化建设现状为出发点,回顾该集团公司财务信息化工作进程,总结优势,指出问题。根据集团公司自身情况,从内部信息联网、财务管理子系统、内控体系建设、财务与业务一体化、财务人才队伍建设等方面提出建议,以进一步完善财务信息化体系,提升工作实力。  相似文献   

11.
文章主要从集团公司财务控制的特征入手,对财务控制现状展开论述,并对集团公司财务控制模式进行了深入的研究分析。  相似文献   

12.
浅析企业集团财务系统内控体系的基本框架   总被引:1,自引:0,他引:1  
企业集团的形成是制度变迁的结果,集团财务系统内部控制的演变过程也是制度安排不断创新的过程。企业集团形成的动因与企业集团内部控制的功能具有密切联系,全面加强集团公司内部控制制度建设,不仅仅在宏观层面上  相似文献   

13.
本文主要围绕医院财务内部控制体系展开研究,通过分析医院财务管理工作开展过程中建设内部控制体系的作用,结合内部控制体系建设出现的问题,从意识宣传、财务内控体系信息化建设和人员素质提升及监管制度建设等角度出发,不断丰富医院财务内部控制体系内涵,为医院发展提供充足的资金,提高医院发展活力。  相似文献   

14.
为了提高公司内部财务管理和控制水平,并实现对财务风险的合理规避,大部分保险公司建立了良好的财务内部控制体系。为此,本文从保险公司财务内部控制目标出发,分析了保险公司财务内部控制体系存在的不足之处,并总结了强化保险公司财务内部控制体系的方式,旨在为保险公司财务内部控制体系的建设和完善提供意见。  相似文献   

15.
企业内部控制对财务信息影响的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国<企业内部控制基本规范>要求"确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整".建立一套完善的内部控制制度并且使之得到有效地运行,对提高财务信息的质量,减少财务舞弊的发生具有重要作用.文章从我国内部控制的现状出发,从财务报告和财务数据两个方面分析内部控制对财务信息的影响.并结合我国的实际情况,对财务信息内部控制建设提出建议.  相似文献   

16.
随着高校办学规模的扩大和贪腐问题的不断出现,高校财务安全问题已十分严峻。高校财务安全问题的关键在于内部控制制度的构建和实施。而内部控制五要素中,内部控制环境是内部控制充分有效的基础及保证。高校内部控制制度的建设,必须从内部控制环境的建设做起。文章从组织结构、管理者素质、教职工对内部控制的态度、人事政策及审计监督等角度,分析了目前高校内部控制环境方面存在的问题,并对高校内部控制环境建设的路径进行了探讨。  相似文献   

17.
韩阳 《价值工程》2011,30(18):137-138
集团公司的财务控制是集团控制的基本手段,有效的财务控制是保证集团公司财务信息质量,提高整个集团经营决策的正确性最直接、最有效的方式之一。本文分析了集团公司财务控制存在的问题和成因,并提出加强集团公司财务控制的对策。  相似文献   

18.
本文从单位层面以及业务层面,对我国现代公立医院的财务内部控制管理体系的现状问题进行分析,并引入COSO风险管理框架,以全面风险管控作为切入点,提出通过建立良好的内部控制环境,执行系统化的财务风险评估,深化预算、收支、资金管理等财务相关业务流程管理,完善信息沟通机制以及强化内控监管建设五大路径,以有效防范财务风险,建设行之有效的公立医院财务内部控制体系。  相似文献   

19.
加强集团公司财务控制之我见   总被引:4,自引:0,他引:4  
笔者认为,集团公司作为经济组织,在优化资源配置、强化集团内部的优势互补等方面具有一定的优越性,但这些优越性的发挥必须有完善的财务管理作保障。鉴于目前对子公司的财务控制比较薄弱,本文在分析集团公司财务控制现状的基础上,提出了相应的完善措施。  相似文献   

20.
集团公司财务控制之我见   总被引:2,自引:0,他引:2  
周亚力 《会计之友》2004,(10):54-55
笔认为,集团公司作为经济组织,在优化资源配置、强化集团内部的优势互补等方面具有一定的优越性,但这些优越性的发挥必须有完善的财务管理作保障鉴于目前对子公司的财务控制比较薄弱,本在分析集团公司财务控制现状的基础上,提出了相应的完善措施。  相似文献   

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