共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
一、当前内审工作的形势目前全国全省内部审计工作的形势是好的,而且种种情况说明今后一个时期将会有一个更大的发展。至去年底,我省已建内审机构9211个,其中专职机构5770个,配备内审人员21290人,其中专职人员12948人,内审机构人员都占全国的十分之一,达到历史最高水平。全省还建立乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人,也是历史最好水平。去年,全省各级内审机构共审计单位(项目)71338个,查出损失浪费10.3亿元,纠正违规行为金额22.6亿元,促进增收节支13.02亿元。在审计署公布的全国内部审计1… 相似文献
3.
《广西审计》1997,(Z1)
我局审计科1986年成立以来,十分注意发挥对公路部门审计的组织指导作用,重点抓以下几方面的工作: 一、抓公路系统内审机构的组建和制度建设 从局审计科成立以来,我们通过各种途径向各级领导宣传内审的重要性,督促地市局尽快组建内审机构。随后几年,八个地市公路局(总段)、三个工程处相继成立了审计科,配备了专职审计员。几年来机构改革,单位精减缩编,但审计机构和人员均保持稳定发展。到目前为止,全区公路系统11个地市公路局(工程处已分出成立路桥总公司)已有9个地市局有审计科。另两个公路局配备了审计人员,现共配备了专职审计人员35人,兼职审计员43人,为开展内审工作打下了良好基础。 相似文献
4.
一、我省内审工作取得很大成绩我省内审工作是随着改革开放和经济的发展建立起来,并不断发展壮大的。几年来,在各级党委和政府的领导下,全省广大内审人员认真贯彻党的基本路线,紧紧围绕经济建设中心和本部门、本单位的经营目标,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了显著成绩。到1993年9月底,全省已建内审机构7309个,其中专职内审机构4854个;配备内审人员17673名,其中专职人员10481名。从1986年到今年第三季度6年多时间内,累计审计261637个单位(项目),纠正违纪违规金额36.45亿元,查出损失浪费11.23亿元,促进增收节支19.88亿元,为促进改革开放,发展经济发挥了很大作用。 相似文献
5.
6.
7.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经 相似文献
8.
中央“两办”和我省“两办”有关文件下发后,各级党委政府都非常重视经济责任审计工作,建立专职机构,抽调得力人员充实到第一线,迅速开展工作,积累了经验,取得了一定的成绩。但是,由于种种原因,我省的经济责任审计工作仍然面临着不少困难和问题,其中审计任务与审计力量的矛盾首当其冲。据不完全统计,截止目前,全省共设经济责任审计专职机构65个,配备专业人员190人。同期,各级党委、政府交办,组织人事部门委托的项目达到1045个,人均5.5个,审计任务与审计力量的矛盾非常突出。而且,党政领导干部经济责任审计不同… 相似文献
9.
一、我省内部审计取得的成绩和存在的问题
近几年,我省内部审计事业发展较快,内部审计工作成效显著。据不完全统计,截至去年底,全省共有内部审计机构1787个,专兼职内部审计人员6964人,成立市级内审协会10个。2001年以来通过在四川考点考试取得国际注册内部审计师(CIA)资格证书的内审人员共有512名(其中四川323人)。2004年至2008年五年全省内部审计共完成90368个审计项目,查出损失浪费金额5.08亿元, 相似文献
10.
11.
延边州林业管理局所属14户大中型企业,八个市(县)林业局,独立核算单位1000多个,林业职工总数17.5万人,资产总计26.6亿元,年实现林业总产值21.4亿元,利税2亿元。 我们从1986年开始在林管局和所属企业中组建内部审计机构,随着全系统内审机构的不断健全完善,内部审计的管理控制职能得到了较好的发挥,成为企业内部约束机制的重要组成部分。到目前为止,已建立了一支有23个内审机构,130名专职内审干部和300名兼职内审人员的较强的审计队伍。并全面开展了财务收支、育林基金、经营承包、离任经济责任、基建预决算、经济合同、经济效益和内控制度等项审计工作。到1995年年末,全系统共完成 相似文献
12.
百色地区供销系统内审工作呈现勃勃生机的气象,路越走越广阔。他们紧紧围绕供销系统改革的主旋律,通过内市监督检查,为企业领导决策和调控经济运行服务,取得了令人刮目的成效。据统计,1990年至1993年的四年中,共对266个单位364个项目进行了审计,年平均审计66.5个单位91个项目,占审计对象的41.3%,审计出有违纪违规问题的资金1898万元。在自治区供销系统内审工作评比中,连续四年名列榜首,1994年3月被区审计署授予内审先进集体的光荣称号。怎样做好供销系统内审工作有以下几点体会。一、单位领导始终如一重视和支持,是搞好内审工作的关键。为适应我国社会主义市场经济新形势发展的要求,地、县两级供销社裁减非生产性人员,充实到经营管理第一线。仅地区社1992年就将原有7个科室撤并为4个,原来45名机关人员削减到21名。在机构合并,机关人员锐减的情况下,地区社领导反复强调内审是加强的部门。因此,内审机构和人员并未受到削弱,地、县内审机构按要求设置了13个。配备专职审计人员14个,兼职人员39个。几年来,地、县社的领导不论如何更替,工作上千头万绪,但对内审工作却始终做到既有主管,又有分管,年初有布置,年中有检查,年末有总结。每当审计工作遇到阻力。领导都出面协调,审计人员有困难,领导尽量帮助解 相似文献
13.
襄樊市邮政局围绕企业的经营、发展和深化改革的同时,认真贯彻《审计法》,努力加强内部审计工作。 邮政独立运行以来,该局在全省邮政系统内率先成立了独立的内审机构,做到了“机构、人员”双落实,内审人员由两名会计师和一名助理会计师担任,审计对象包括市局现业、七个县(市)局、一个股份有限公司。该局的审计工作紧紧围绕全市的邮政经营目标,以经济效益为中心,坚持以财务收支审计为基础,以工程审计为重点,开展对多种经营、内 相似文献
14.
凤城市石城镇党委和政府认真总结过去的经验教训,组建了专职政府审计室并加强领导,解决了许多积压多年的“老大难”经济问题,取得了明显的效果。审计室组建两年来,审计单位50个,查出严重违反财经法纪人员10人,分别移交纪检、检察等部门处理;提出管理性建议137条被领导或有关部门采纳118条,在一定程度上促进了当地经济的健康发展。一、组建专职机构石城镇为实行审计监督,过去也设有内审机构,并且在镇政府内就有部门兼职内审机构3个,兼职人员10余名。但这些内审机构的监督对象一般都是本部门的管理对象。他们不仅站在本部门的角度… 相似文献
15.
教育经费审计是审计工作的一个重要组成部分,因为它要对占全省财政支出的四分之一左右的预算内外教育经费进行审计。所以它对整个审计工作具有举足轻重的作用。然而,从目前来看,该项工作,特别是教育内审干部队伍的现状,已出现互不相适应的现象。据统计,归口省教委管的14所高校中,专职审计人员不足30人,其中设有处级独立审计机构的为数极少;11个地(市)教委及99个县级教育部门和省教委所属事业单位的内部审计力量更为薄弱。另外全省36所民办高校中,没有一所学校设立了审计机构。有的学校在校生规模已达到近万人,年教育… 相似文献
16.
17.
18.
19.