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相似文献
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1.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

2.
综合信息     
武昌区内部审计机构于1998年相继组建以来,发展至今已有一级管理内审机构42个,专兼职内审人员143人。11年来,全区累计完成内审项目5380个,查出损失浪费全额3009万元,已纠正违纪金额2665万元,促进增收节支2062万元,平均每个内审项目增收节支3832元。通过内部审计受到政纪处分  相似文献   

3.
一、当前内审工作的形势目前全国全省内部审计工作的形势是好的,而且种种情况说明今后一个时期将会有一个更大的发展。至去年底,我省已建内审机构9211个,其中专职机构5770个,配备内审人员21290人,其中专职人员12948人,内审机构人员都占全国的十分之一,达到历史最高水平。全省还建立乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人,也是历史最好水平。去年,全省各级内审机构共审计单位(项目)71338个,查出损失浪费10.3亿元,纠正违规行为金额22.6亿元,促进增收节支13.02亿元。在审计署公布的全国内部审计1…  相似文献   

4.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

5.
内部审计在山东经济发展中崭露头角山东省审计厅审计管理处近年来,我省内部审计得到长足发展,到1996年底,全省已建专职内审机构5024个,配备专职内审人员10699人。1990年以来,全省累计审计单位(项目)39.2万个,查出损失浪费金额37.7亿元,...  相似文献   

6.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

7.
过去的一年,全省内审机构和广大内审人员进一步振奋精神,扎实工作,为促进我省改革开放和经济发展作出了卓有成效的工作。——积极开展效益审计,促进加强内部管理,提高经济效益。一年来,全省内审机构共完成经济效益审计项目4401项,提出审计意见和建议43028条,被采纳25311条,促进提高经济效益3.2亿元。——开展经济合同、基建工程项目预决算等审计,维护企业合法权益。据统计,全省内部审计机构共对2443项基建预决算项目、2181个经济合同进行审计,核减基建工程预决算金额及其它支出12亿元,减少了企业损失。——开展财务收支和财经法  相似文献   

8.
一、我省内审工作取得很大成绩我省内审工作是随着改革开放和经济的发展建立起来,并不断发展壮大的。几年来,在各级党委和政府的领导下,全省广大内审人员认真贯彻党的基本路线,紧紧围绕经济建设中心和本部门、本单位的经营目标,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了显著成绩。到1993年9月底,全省已建内审机构7309个,其中专职内审机构4854个;配备内审人员17673名,其中专职人员10481名。从1986年到今年第三季度6年多时间内,累计审计261637个单位(项目),纠正违纪违规金额36.45亿元,查出损失浪费11.23亿元,促进增收节支19.88亿元,为促进改革开放,发展经济发挥了很大作用。  相似文献   

9.
内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

10.
奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度   1.实施目标管理,制定…  相似文献   

11.
一、我省内部审计取得的成绩和存在的问题 近几年,我省内部审计事业发展较快,内部审计工作成效显著。据不完全统计,截至去年底,全省共有内部审计机构1787个,专兼职内部审计人员6964人,成立市级内审协会10个。2001年以来通过在四川考点考试取得国际注册内部审计师(CIA)资格证书的内审人员共有512名(其中四川323人)。2004年至2008年五年全省内部审计共完成90368个审计项目,查出损失浪费金额5.08亿元,  相似文献   

12.
通化市乡镇审计主要由乡企、农经站系统及乡镇政府设的149个内审机构组成,担负着对全市122个乡镇、村屯及村办企业的审计监督工作。截止1995年末,乡镇审计共完成审计项目1188项。 一、乡镇审计工作收到明显成果 1.运用审计监督手段,促进被审计单位加强财务基础工作,遵守财经法规,规范财会人员行为。1995年全市乡镇审计机构共开展财务收支审计989户,通过审计查出贪污贿赂案件90件,金额41.6万元。已纠正入库金额27.4万元。并对当事人罚款2.1万元。将当事人移交司法机关处理22人,受党  相似文献   

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一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。  相似文献   

14.
2001年北京市海淀区专、兼职内审机构120个,审计人员250多人,共对324个单位进行了审计,审计内容涉及财务收支、基建项目、经济责任、经济效益等。查出损失浪费累计金额56.55万元,提出意见和建议156条。如区卫生局在对某乡卫生院进行审计时,发现该院私设小金库,以个人名义购轿车未  相似文献   

15.
基建行业集团总公司(市属)15个单位中原有9个单位建立了独立的内审机构,现经机构改革后只有6个单位保留独立的内审机构,其他单位中有的是内审部门同监察部门合并,有的是从事财务部门的同志兼管内审工作。笔者认为这种局面不利于内审机构独立行使审计监督权。如果内审机构不独立,那么就无法体现审计特点,就会破坏审计组织体系的分工。只有独立的内审机构,才能依法检查会计核算的真实性、合法性,才能以审计人的身份对本单位各部门有关经济活动进行审计监督。如果内审人员由财务兼职,或者合并到其他部门,他的主要精力就不会放在…  相似文献   

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审计促成都城总公司建立专职内审机构宣武区审计局1995年对北京都城建设实业总公司进行了资产、负债、损益审计,在审计中发现该单位违纪金额一百多万元,应上缴财政金额80多万元。针对审计出的问题审计小组向该单位领导指出:这是由于监督不利所导致,建议成立专门...  相似文献   

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2001年 2月 5日上午,北海市审计局召开全市内部审计工作会议,市审计局、海城区政府、市人大的有关领导及各内审机构负责人共 40多人参加了会议。   会上,首先由总审计师总结去年内审工作的开展情况。 2000年,内审机构共审计 102个项目,已纠正违规行为金额 596万元,促进增收节支 221万元,提出建议意见被采纳 180条。有效地促进了经济发展和单位的廉政建设。   海城区李副局长、市公安局内审科金科长及海城区靖海镇内审负责人在会上介绍了开展内审工作的经验、畅谈了内审工作的体会及今年的打算。   最后,市审计局党组书记、局…  相似文献   

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最近南昌市审计局对市29个行业主管局(授权经营公司)近年来内部审计工作情况进行了调查。调查结果表明,设立了专兼职内审机构的有20个,市直20个内审单位遵照审计署“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针,加大审计力度,按照上级要求和年初各单位计划开展工作,至9月底共完成审计项目379个,其中:财务收支审计104个、经济效益审计109个、经济责任审计43个、基建审计105个、其他审计18个,查出损失浪费金额1361.4万元,促进增收节支1459.8万元,提出建设意见被采纳29…  相似文献   

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当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市  相似文献   

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泸州市审计局、内部审计协会为进一步贯彻中国内部审计准则,继续推进我市内部审计工作法制化、规范化,落实内部审计工作考核、评价和争先创优机制,提高内部审计质量,规避审计风险.于3月15日,召开内部审计质量研讨会.市审计局和内审协会有关负责人,市公安局、市地税局、泸州医学院、烟草和电信公司等5个内部审计项目送检单位的内审机构负责人.以及市教育局和泸天化公司等内审机构负责人到会。研讨会通过对内审机构报送的5个审计项目.检查审计质量并结合中国内部审计准则、《四川省优秀内部审计项目评选计分标准》进行分析和讨论。  相似文献   

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