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相似文献
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1.
新时期,随着医疗事业的不断发展和医疗改革的不断深入,医院内部财务审计工作的重要作用越来越明显,需要采取相关的有效措施,不断加强医院内部财务审计工作,提高医院内部财务审计工作实施成效,促进医院的健康、有序发展。  相似文献   

2.
新时期,随着医疗事业的不断发展和医疗改革的不断深入,医院内部财务审计工作的重要作用越来越明显,需要采取相关的有效措施,不断加强医院内部财务审计工作,提高医院内部财务审计工作实施成效,促进医院的健康、有序发展。  相似文献   

3.
随着我国市场经济的蓬勃发展,很多企业在发展中扩大经营范围,并涉及了更多的领域。在实际的经营过程中,投资、融资、运营、财务管理等多个方面,都会面临着诸多因素的挑战与风险。企业内部财务控制中,财务审计工作是一种客观的评价活动,主要围绕着企业的经营活动和财务管理这两方面。正确地发挥审计工作的作用,能够保障企业不断提升经济效益和社会效益,从而实现企业经济利润最大化。对此,本文阐述了在内部财务控制中加强和落实财务审计工作的重要性,提出企业在经济发展的形势下完善管理水平的思路,目的是帮助企业更好地控制经营风险。  相似文献   

4.
在医疗单位的日常工作中,往往存在这样的情况,当谈及医疗单位内部的财务审计职能时,强调审计监督多,而对其服务职能涉及较少,甚至有人认为,审计就是查出企业的违规、违纪和作弊行为,这是对财务审计的片面认识.就医疗单位财务审计的具体职能,我们从重要性及具体的运作内容,做以下几个方面的阐述.  相似文献   

5.
6.
医院内部审计工作对于医院管理具有极为重要的作用.本文首先阐述了医院内部审计的本质及特征,然后针对医院内部审计主要存在的问题,对如何加强医院内部审计工作提出了自己的看法,具有一定的参考价值.  相似文献   

7.
胡毅  郑莉 《消费导刊》2009,(3):141-141
本文结合工作实践,对医院内部审计工作重点的定位和服务理念进行了思考,对提高审计质量和防范审计风险的途径进行了探讨。  相似文献   

8.
冯力 《商》2013,(16):99-99
随着市场经济体制的深入,内部财务审计对医院内部的监督管理越来越重要。医院内部财务审计的内容也随着外界环境的变化而变化,但是目前医院内部财务审计也存在着一些问题。文章从医院内部财务审计的作用出发,再阐述医院内部审计的内容以及存在的一些问题,最后来谈谈加强医院内部财务审计的措施。  相似文献   

9.
如何对企业加强财务审计工作   总被引:3,自引:0,他引:3  
对企业各项经济活动的审计在整个审计工作中占有重要的地位.所以加强企业财务审计工作管理,具有较为重要的意义.本文首先阐述了企业财务审计的作用,其次根据企业财务审计工作的依据对如何加强企业审计工作提出了自己的看法和对策,具有一定的参考价值.  相似文献   

10.
财务管理是公立医院日常管理工作当中的重要构成部分。科学合理的财务管理能够为医院稳定发展奠定良好基础,有利于降低人力资源成本,提升资金使用率以及医疗服务效率。以往很多医院财务管理都是以粗放型管理模式为主,整体效果并不理想,无法满足新医改形势需求。基于此,本文对新医改背景下医院财务精细化管理进行了综合性阐述,并提出了相关优化途径,以供参考。  相似文献   

11.
在中国医疗体制深化改革,医院在市场经济里逐步规模化发展的背景下,相关的经济活动开始多样化,这就对医院的管理工作特别是审计工作提出了更高的要求。通过对内部审计工作的优化改革,可以有效提高医院的管理手段,强化内部的可控性。  相似文献   

12.
对企业各项经济活动的审计在整个审计工作中占有重要的地位。所以加强企业财务审计工作管理,具有较为重要的意义。本文首先阐述了企业财务审计的作用,其次根据企业财务审计工作的依据对如何加强企业审计工作提出了自己的看法和对策,具有一定的参考价值。  相似文献   

13.
伴随经济社会的进步,国内医疗行业有了显著发展。就医院来说,其主要目标在于怎样利用发展契机,取得良性发展。医疗组织发展过程,能够从内部实际状况着手,加强管理力度,提高职工的精细化管理能力,在引入精细化管理措施的前提下实现医院的长远发展。  相似文献   

14.
霍红平 《现代商业》2013,(34):207-207
凡事都是人做的,而人做任何事情都需要有个良好的心态,财务审计工作以其更精细、更严谨、更敏感、更重要的职业特点,要求从事这份工作的人,一定要从以下多方面要求自己,以更加适应工作需要,以最佳的效果完成好这一光荣而艰巨的工作任务。  相似文献   

15.
探讨财务控制在企业中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从“财务管理”而非“公司理财”的角度出发,按照建立现代企业制度和治理结构的要求,分析了财务控制的主体、目标、客体和方式,从而强调了财务控制在财务管理的地位。然后分析企业内部财务控制中存在的主要问题,最后提出加强企业内部财务控制的几点建议。  相似文献   

16.
浅议农村财务审计工作   总被引:1,自引:0,他引:1  
村级集体经济组织审计监督是落实农村经济制度、建设社会主义新农村的一项重要工作.本文介绍了农村财务审计的范围和内容、程序和方法等,并提出加强农村财务审计工作的建议,以促进农村财务审计工作的开展.  相似文献   

17.
企业的各项管理机制在财务共享模式下一般都会发生相应的变化,这必将引起内部审计的范围和内容发生改变。如何在财务共享模式下保障内部审计的效果,并强化企业内部控制、加快财务核算效率,已成为企业亟待解决的难题之一。本文指出了基于财务共享的企业内部审计现状及存在的问题,并对此提出了相关优化策略,为解决基于财务共享的企业内部审计优化提供了一定的参考。  相似文献   

18.
内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统,与财务管理体系相辅相成.是内部控制体系的重要组成部分.随着社会主义市场经济体制的不断完善,公司法人治理结构的逐步健全,内部审计的重要性越来越被社会各界特别是政府主管部门和企事业单位领导所认识,建立健全本部门,本单位的内部审计制度已经成为迫切需要.本文简单阐述了企业内部审计工作的重要性,分析了我国企业内部审计存在的问题,并针对如何加强企业内部审计工作提出几条改善措施,以提高企业经营管理水平和风险防范能力.  相似文献   

19.
众所周知,上市公司的舞弊问题从来都是难以彻底解决的问题,世界各国证券市场都被财务舞弊所烦扰。可以这样说,从产生会计那天起它就伴随产生了,时时发生,层出不穷。近几年世界多国的知名企业财务舞弊案件被曝光,使得各国的证券市场低迷,整个世界的资本市场亦被企业财务舞弊问题的浓雾所笼罩。本文在内部控制的基础上,分析了企业的内控制度以及内部审计如何削弱财务舞弊的原理。  相似文献   

20.
在新医改政策全面落实的背景下,我国的医疗卫生事业体系改革得到了一定的完善。在本篇文章中,主要基于新医疗改革政策的基础上对医院内部审计进行了分析,并且提出了相应的建议。  相似文献   

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