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1.
努力发挥内部审计监督作用北京玻璃集团公司审计处几年来,我们玻璃集团公司的内部审计工作,在审计局和上级主管部门及本单位主要负责人的领导下,积极开展内审工作,较好地完成了内审工作任务。1994年完成审计项目39个,查出违纪和损失浪费金额425.1万元,提...  相似文献   

2.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

3.
《宁夏审计》2007,(2):6-10
一、2006年主要工作回顾 (一)内部审计工作取得好成绩 过去的一年,协会在审计厅党组的正确指导监督下,在各部门单位领导的关心支持和全体理事的辛勤努力下,大力宣传和稳步推进内审工作的转型发展,各方面的工作都有了新的发展和提高,特别是内部审计工作取得了好成绩。据统计,全区内审机构共完成审计项目(单位)605个,查出损失浪费金额5392万元,促进增收节支、增加效益2877万元,提出整改意见872条,  相似文献   

4.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

5.
奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度   1.实施目标管理,制定…  相似文献   

6.
近年来,广西水利厅审计室在上级审计部门和厅党组的正确领导下,围绕广西水利“万千百十”中心任务,改进审计思路和方式方法,内审工作卓有成效,既促进了单位加强经济管理又促进本部门经济目标的实现。近两年来,共完成审计项目100个,审计金额17亿元,查出违规金额5408万元,查出损失浪费金额2761万元,查出小金库金额2205万元,查出有隐患的经济合同21份,纠正违规金额4033万元,促进增收节支金额1943万元;提出审计建议186条,被采纳的达半数以上;向纪检等部门移送违纪经济案件7宗;向厅领导和有关部门提交审计报告、审计调查等100多篇。2001年荣获自…  相似文献   

7.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

8.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

9.
通化市乡镇审计主要由乡企、农经站系统及乡镇政府设的149个内审机构组成,担负着对全市122个乡镇、村屯及村办企业的审计监督工作。截止1995年末,乡镇审计共完成审计项目1188项。 一、乡镇审计工作收到明显成果 1.运用审计监督手段,促进被审计单位加强财务基础工作,遵守财经法规,规范财会人员行为。1995年全市乡镇审计机构共开展财务收支审计989户,通过审计查出贪污贿赂案件90件,金额41.6万元。已纠正入库金额27.4万元。并对当事人罚款2.1万元。将当事人移交司法机关处理22人,受党  相似文献   

10.
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。  相似文献   

11.
2009年,抚顺市审计局紧密围绕全市中心工作、服务全市经济社会发展大局,以打造审计精品为主攻方向,以全员满负荷工作和绩效考核为抓手,全面履行审计监督职责,审计监督的针对性更强、目标更明确、效果更显著。全年市本级已完成审计91个单位,查出违规金额2.6亿元,管理不规范金额18亿元;应上交财政金额2465万元,已缴财政金额1019万元。  相似文献   

12.
一组短讯     
去年,宜昌市各级审计机关紧紧围绕经济工作中心和各项重大改革措施的落实开展审计监督与服务。全年全市共完成审计项目(含审计调查)688个,审计资金总额766870万元,查出违纪金额25176万元、损失浪费金额1391万元,应追还侵占挪用资金1378万元,应上交财政金额1491万元,被审计单位采纳审计建议355条。全面完成了上级审计机关和各级地方政府交办的审计工作任务。(张湘鄂)去年,荆门市社会审计机构紧紧围绕改革开放和经济发展中心开展工作,勇于开拓、锐意进取、实现了业务人员、业务量、业务收入三个翻番。荆门市现有四家审计事务所,有社会审计人员56人,在去年27人的基础上增长了1倍;共完成各类委托审计项目2941项,在去年614项  相似文献   

13.
《现代审计》2009,(2):66-66
2008年,巴中市审计局坚持以科学发展观为统领,大力弘扬伟大的抗震救灾精神,切实履行审计监督职责,服务市委“实施四大战略、推进五个突破、打好老区建设发展翻身仗”重大发展战略,取得了较好业绩。截止年底,共完成计划内审计项目33个,完成党政交办事项17件。通过审计查出违规金额6372万元,管理不规范金额22423万元,审计决定收缴财政金额78万元,应归还原渠道资金890万元,应自行纠正金额5286万元,向被审计单位提出审计建议意见被采纳102条,提交审计工作报告、  相似文献   

14.
近年来.成都市充分发挥内部审计作用取得显著成效.2006年各级内部审计机构紧紧围绕单位中心工作,认真履行职责.积极开展财务收支审计、管理效益审计、经济责任审计、固定资产投资审计和专项资金审计等工作。全年共完成各类计项目2587项.查出损失浪费金额273万元.增加经济效益13607万元.提出审计建议1748条,为加强和完善管理.提高经济和社会效益,促进城乡一体化.构建和谐社会发挥了积极作用。[第一段]  相似文献   

15.
《审计署关于内部审计工作的规定》要求“内部审计机构在本单位主要负责人直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及本部门、本单位规章制度,对本单位及所属单位的财政、财务收支及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作。”但事业单位的内审工作有其独有的特点,执行上有一定的难度,因此,对事业单位的内审工作,我们要进一步提高认识和统一思想。现结合我区事业单位的具体情况,谈一谈自己的几点认识。一、基本现状(一)机构状况1、有的事业单位虽单独设立了内审机构,但由单位行政一把手…  相似文献   

16.
一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。  相似文献   

17.
内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

18.
2000年,广西各级审计机关在当地党委和政府的领导下,认真贯彻朱总理对审计工作提出的全面审计,突出重点,注意发现大案要案线索和执法必严、违法必究的重要指示,紧紧围绕政府工作中心和各项改革措施,加大审计监督力度,揭露和查处了一批重大违法违纪问题,有效地发挥了审计监督在维护财经秩序,加强廉政建设,促进依法行政,保障国民经济健康发展方面的作用。去年 1- 12月,全区各级审计机关共审计单位 2423个,查出违规行为金额 72. 6亿元,应交财政金额 4. 03亿元,应归还原渠道资金 7. 8亿元,应减少财政拨款或补贴金额 4558万元,…  相似文献   

19.
余雄 《重庆财会》2003,(7):32-32
近年来,作为基层审计机关从事综合审计业务的专职人员,每年不仅要接触大量审计综合业务方面的资料,有时还参加许多审计方面的会议,通过接触这些业务资料和会议材料,给人的感觉是审计监督的作用已越来越大,审计的成果也越来越喜人,仅以某省某市的审计机关为例,2000年查出各类违规行为金额20.73亿元,查出小金库50个,金额1400万元;到了2001年,查出的违纪违规金额37.12亿元。  相似文献   

20.
近20年来,赣州市的审计工作在各级党委政府和上级审计机关的正确领导下,通过全市广大审计人员的共同努力,共审计单位35360个(次),查出违规行为金额336319万元,应上缴财政金额34258万元,已缴财政金额31640万元,向司法机关、纪检监察部门移送经济案件线索305起,成效显著。  相似文献   

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