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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文研究了2018年3月份开始施行的《审计署关于内部审计工作的规定》的主要特点,分析了目前高校内部审计工作存在的主要问题,探索了新规定对高校内部审计工作的启示。这些启示包括:拓展审计职责,实行审计全覆盖;坚持党对高校内部审计工作的全面领导,把党的各项决策部署落到实处;加强审计队伍建设,建设一支"懂审计、管审计、做审计"的高素质内部审计队伍;抓实审计整改与结果运用,提升审计实效。  相似文献   

2.
按照《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财〔2007〕29号)的规定:各部门、各单位对本部门、本单位的大中型建设工程应实施全过程审计。文章从高校建设工程全过程跟踪审计定义、开展全过程跟踪的价值,具体开展跟踪审计的内容和环节,以及在开展的过程中面临难题和解决对策进行思考。  相似文献   

3.
审计全覆盖对当前高校内部审计工作提出更高的要求。新时期高校内审部门应推进内部控制审计,积极开展预算管理审计,加强国有资产管理审计,巩固和深化领导干部经济责任审计,以加强审计监督,转变内审职能。推进高校内部审计工作的方法和路径包括加强人员队伍建设;统筹整合审计资源,突出审计重点;转变审计方式,创新审计方法;加快审计信息建设等。  相似文献   

4.
为进一步贯彻落实国务院关于加强审计监督工作的有关精神,促进供销合作社系统内部审计工作深入开展,近日,中华全国供销合作总社发布《关于进一步加强供销合作社系统内部审计工作的意见》(供销审字[2009]10号),就新时期内部审计工作的指导思想和工作重点,如何发挥内部审计工作成果的作用,全面提升内部审计工作的质量水平提出明确要求。其主要内容如下:  相似文献   

5.
刘运华 《商》2014,(24):113-113
我国的内部审计是在政府审计的推动和支持下逐步建立发展起来的。1983年国务院转发了审计署《关于开展审计工作几个问题的请示》,要求大中型企事业单位建立内部审计制度。1985年国务院发布《内部审计暂行规定》,随后审计署颁布《审计署关于开展内部审计工作的若干规定》,为内部审计开展提供了法律依据。2003年开始中国内审协会陆续颁布的《内部审计准则》进一步推动了我国企业内部审计工作的法制化、制度化、规范化进程。建筑施工企业内部审计在这种大背景下也应运而生,并在企业经营管理和内部控制中发挥监督、检查和评价的职能。  相似文献   

6.
内部审计质量是内部审计工作的生命线,内部审计质量的高低直接影响到企业风险管理、内部控制和治理目标的实现。国有企业是党和国家的重要依靠力量,是中国特色社会主义经济的“顶梁柱”。本文在总结归纳以往研究文献的基础上,从完善内部组织架构、建立健全审计制度、优化审计业务流程、加强审计队伍建设等方面提出完善内部审计质量控制的意见和建议。  相似文献   

7.
<正>2015年3月,《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号,以下简称9号文)的发布,拉开了新一轮电改序幕。最近,国家发改委又出台了《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强  相似文献   

8.
供销合作社系统内部审计工作规定中华全国供销合作总社供销财字(1995)85号第一条为建立健全供销合作社系统内部审计制度,加强内部审计监督,维护供销合作社的合法权益。促进供销合作事业健康发展,根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合供销合...  相似文献   

9.
正随着安徽省委、省政府《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》(皖发〔2009〕17号)和省政府《关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》(皖政〔2009〕122号)  相似文献   

10.
各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:为了认真贯彻落实中央农村工作会议精神和《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发〔2007〕1号,以下简称中央1号文件),按照中央办公厅、国务院办公厅《关于加强农村基层党风廉政建设的意见》以及《中央和国家机关贯彻落实2007年反腐倡廉工作部署的分工意见》的部署和要求,充分发挥工商行政管理职能作用,深入开展红盾护农行动,切实服务“三农”工作,积极推进社会主义新农村建设,现就深入开展  相似文献   

11.
各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:2004年2月26日,中共中央、国务院下发了《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(中发〔2004〕8号文件),各级工商行政管理机关按照《关于贯彻落实全国加强和改进未成年人思想道德建设工作会议精神的实施意见》  相似文献   

12.
正6月4日,国务院正式印发了《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》(国发〔2014〕20号,以下简称《意见》),针对当前我国市场监管面临的新形势、新任务、新要求,适时提出了加强市场监管的指导思想和具体举措,是新时期做好价格监管工作的重要文件。贯彻落实好《意见》,是做好价格监管工作,提升价格监管水平的新机遇、新使命。  相似文献   

13.
《国际商务财会》2014,(12):29-29
正为切实加强审计工作,推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,更好地服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展,国务院发布《关于加强审计工作的意见》。全文分为七部分:总体要求、发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用、强化审计的监督作用、完善审计工作机制、狠抓审计发现问题的整改落实、提升审计能力、加强组织领导。《意见》明确总体要求,坚持以邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,依法履  相似文献   

14.
邓敬萍 《致富时代》2016,(4):234+236
目前随着高等教育招生规模扩大和信息化技术的蓬勃发展,高校内部经济活动较之前有大幅增加,这不仅对校内的审计工作提出了更高质量的要求也促使了内部审计工作向着规范化、流程化、智能化的方向发展。面对日益的复杂与繁重的高校经济活动及信息化发展的要求,如何切实做好内部审计工作,提高内部审计工作水平和效率,对审计信息化提出了更高的要求。因此,了解我国高校内部审计信息化建设的现状,分析目前内部审计信息化面临的问题,对提升高校内部审计信息化建设水平有着重要的现实意义。  相似文献   

15.
企业要想在日趋激烈的市场竞争中获得更高的收益,就要重视内部审计的作用。目前企业内部审计存在一定的风险,该风险具有客观性、特殊性、持久性、隐蔽性和可控性的特征,风险形成受到主观原因与客观原因的双重影响。企业内部审计风险主要是由审计工作人员综合素质不高,审计技术与方法存在漏洞以及较差的审计环境造成的。加强企业内部审计风险需要加强审计人员队伍建设与综合素质提升,采用更为先进的工作技术与方法,同时改善内部审计工作环境,以促进企业内部审计工作更好的发展。  相似文献   

16.
刘国永 《商业会计》2012,(14):40-41
当前,高等教育的办学规模不断扩大,资源配置逐步市场化,高等学校面临的内、外部环境的变化要求内部审计工作也必须与时俱进,积极转型。风险导向内部审计作为全新的审计理念和模式,对于提升内部审计水平,控制审计风险有重要意义。本文介绍了高校内部审计风险的特征,在分析高校实施风险导向内部审计存在障碍的基础上提出了相应的对策。  相似文献   

17.
内部审计工作是实现企业单位等内控控制管理有效性的重要举措。随着国家政策的转变,当前的内部审计准则不仅是对企业单位的内控管理进行指导、规范,同时要求对企业单位的财务会计进行风险规避,提高经济活动的真实有效。最终达到推动企业单位长久运作的作用。由于教育改革,当前的高校资金来源和管理逐渐引入了市场经济体制。因而在新内部审计准则下,高校审计工作的改革发展成为高校管理工作的当务之急。因而文章从高校审计工作的相关分析入手,基于内部审计准则实施的大背景,突出高校审计工作新的主要功能和目标,探究在新的准则实施背景下,高校审计工作如何进行优化创新发展。以期实现高校审计工作的优化创新,发挥审计工作的积极作用,提高高校规避风险的能力。  相似文献   

18.
工商市字〔2008〕59号各省、自治区、直辖市工商行政管理局:2006年以来,各地工商行政管理机关认真贯彻落实《关于进一步加强成品油市场监督管理工作的意见》(工商市字〔2006〕38号)等有关文件精神,积极与有关部门配合,加强成品油市场  相似文献   

19.
<正>为贯彻落实《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号),推进电力体制改革实施工作,经报国务院同意,国家发展改革委、国家能源局近日印发《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理  相似文献   

20.
柳琪 《农机市场》2012,(4):17-19
2012年1月30日农业部发布了《关于推进节水农业发展的意见》(以下简称《意见》),该文件号编号为农业部〔2012〕1号,也就是2012年农业部1号文件。对于"十年九旱"的中国农业,《意见》出台可谓是"久旱逢  相似文献   

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