首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
随着我国公立医院改革的不断深入,医院内部的管理体制和运行机制,以及财务管理模式发生了较大的改变,这就要求医院内部审计工作作出相应的调整。本文从当前的经济形势出发,结合医院内部审计工作的特点和实践经验,对目前医院内部审计工作的现状进行分析,针对在工作中存在的主要问题如何有效地改进提出几点建议,以进一步完善医院内部审计工作,充分发挥内部审计在医院管理中的作用。  相似文献   

2.
目的:分析加强医院内部审计对促进医院财务管理的意义。方法:对我院财务管理的整个流程进行梳理,尤其重点分析财务审计,探索现行财务管理存在的不足。结果:通过加强医院内部审计后,预算、物资、筹资等医院财务得到了系统管理,医院财务管理的薄弱环节得到了有效的解决,医院财务工作的开展更加规范,管理水平明显提高。结论:加强医院内部审计工作能有效提高财务管理的规范性,在日常资金管理方面更加高效,显著提高了医院的经济效益,并减少了违规违纪的行为,对于提高了医院财务管理效率意义非凡。  相似文献   

3.
目的:分析加强医院内部审计对促进医院财务管理的意义。方法:对我院财务管理的整个流程进行梳理,尤其重点分析财务审计,探索现行财务管理存在的不足。结果:通过加强医院内部审计后,预算、物资、筹资等医院财务得到了系统管理,医院财务管理的薄弱环节得到了有效的解决,医院财务工作的开展更加规范,管理水平明显提高。结论:加强医院内部审计工作能有效提高财务管理的规范性,在日常资金管理方面更加高效,显著提高了医院的经济效益,并减少了违规违纪的行为,对于提高了医院财务管理效率意义非凡。  相似文献   

4.
医院是社会公益性的事业单位组织,是一种特殊的企业类型,其内部财务管理的好坏直接决定了医院经济效益、社会效益的高低。医院内部审计工作是由单位管理部门直接独立行使的内部财务监督职能,其审核的内容设计医院财务管理的各个环节,包括门诊收费、药房采购、住院等等,加强对医院各财务环节的监督不能仅仅依靠会计核查,而更应该注重从独立层面上进行审计。因此,为了确保医院医院财务收支的信息明细与数据的准确,医院有必要科学、合理地开展内部财务审计工作,强化内部经济控制力度。  相似文献   

5.
医院是社会公益性的事业单位组织,是一种特殊的企业类型,其内部财务管理的好坏直接决定了医院经济效益、社会效益的高低.医院内部审计工作是由单位管理部门直接独立行使的内部财务监督职能,其审核的内容设计医院财务管理的各个环节,包括门诊收费、药房采购、住院等等,加强对医院各财务环节的监督不能仅仅依靠会计核查,而更应该注重从独立层面上进行审计.因此,为了确保医院医院财务收支的信息明细与数据的准确,医院有必要科学、合理地开展内部财务审计工作,强化内部经济控制力度.  相似文献   

6.
随着医药卫生体制的不断深入,中央及地方财政投入卫生事业的力度逐年加大。新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目、医改重大专项和医疗卫生服务体系等补助、建设资金的投入成效显著。这样的背景下,如何不断加强监管、保证资金安全,对医院内部内部审计工作提出了新的要求。充分发挥内部审计部门的免疫岽系统作用,及时反映和纠正医疗卫生管理中存在的问题,防范财务风险。加强医院内部审计工作对促进医院财务管理的规范化,以及医院的健康发展具有积极意义。本文首先说明了加强医院内部审计工作的重要性,然后对当前医院内部审计工作中存在的主要问题作了分析,对如何进一步加强医院内部审计工作提出了相应建议。  相似文献   

7.
杨有旺 《财经界(学术)》2013,(33):233-233,235
随着医药卫生体制的不断深入。中央及地方财政投入卫生事业的力度逐年加大。新型农村合作医疗、基本公共卫生服务项目、医改重大专项和医疗卫生服务体系等补助、建设资金的投入成效显著。这样的背景下,如何不断加强监管、保证资金安全,对医院内部内部审计工作提出了新的要求。充分发挥内部审计部门的免疫岽系统作用.及时反映和纠正医疗卫生管理中存在的问题。防范财务风险。加强医院内部审计工作对促进医院财务管理的规范化.以及医院的健康发展具有积极意义。本文首先说明了加强医院内部审计工作的重要性.然后对当前医院内部审计工作中存在的主要问题作了分析,对如何进一步加强医院内部审计工作提出了相应建议.  相似文献   

8.
医院日常工作的重要组成之一就是医院内部的财务审计管理。所以在对医院的财务进行分析时,应首先从审计方面展开,因为审计工作是保障医院资金正常运行的必要保证。本文主要对医院财务管理的内部审计作用进行分析,然后提出几点建议。  相似文献   

9.
医院内部审计工作对于医院管理具有极为重要的作用.本文首先阐述了医院内部审计的本质及特征,然后针对医院内部审计主要存在的问题,对如何加强医院内部审计工作提出了自己的看法,具有一定的参考价值.  相似文献   

10.
目前,医院内部审计工作存在诸多问题,要满足现代化医院管理要求,就必须强化内部审计,完善内部审计制度,拓宽医院内部审计工作领域.  相似文献   

11.
刘畅 《商业故事》2022,(3):220-222
医院内部审计是指对医院内部财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进医院治理方面的完善,实现医院服务社会、服务患者的目标.能起到提高财政资金使用效率,加强医院内部管理的重要作用.但目前我国医院内部审计工作仍存在一些问题,阻碍着内部审计工作发展,无法完全发挥其功能.本文就我国医院内...  相似文献   

12.
医院开展内部审计工作的主要目的是对财务活动和运营活动进行有效监督,是避免违纪违规问题发生的重要控制手段。通过内部审计工作,可以实现对内部各项工作的有效监督,可降低医院经营风险。目前来看,在医疗体制改革的形势下,医院针对内部审计工作的重视程度显著提升;同时有关内部审计的法律法规相继出台,为内部审计工作提供了可靠的依据。然而,在医院内部审计工作开展的过程中,还面临诸多问题。文章以某医院为例,针对其内部审计现状进行分析后,明确医院内部审计问题,并提出几点改进策略。  相似文献   

13.
医院的内部审计工作主要指的是医院内部的审计部门与审计人员对医院本身的财务收支状况、具体的经济活动以及医院活动的合法性与具体的经济效益等进行独立的监督与审核的行为。文章将会对新形势下的医院内部审计工作进行系统的分析,思考如何能够更好的发展审计工作。  相似文献   

14.
医院的内部审计工作主要指的是医院内部的审计部门与审计人员对医院本身的财务收支状况、具体的经济活动以及医院活动的合法性与具体的经济效益等进行独立的监督与审核的行为。文章将会对新形势下的医院内部审计工作进行系统的分析,思考如何能够更好的发展审计工作。  相似文献   

15.
为了更好的实现医院内部审计方面的工作,近些年来我国大部分医院都已经将自身的内部审计工作放在了首要的位置去考虑。迄今为止,医院的内部审计工作已经成为医院所有工作当中一个非常重要的组成部分。但是,现阶段我国大部分医院在进行相关内部审计工作的过程当中,还存在着一些比较普遍的问题。对此本文将主要对医院内部审计工作存在的若干问题以及解决对策等两个方面的内容进行分析阐述。  相似文献   

16.
随着我国医疗体制改革的不断推进,许多医院财务管理所存在的问题都将逐步解决,当然,缺少有效的内部控制体系是医院财务管理的大问题。不仅仅对医院整体运营有消极影响,更是对人民群众来院就诊有许多不良的影响。本文从医院财务管理内部控制的现状、医院财务管理内部控制的相应对策两个方面进行了简单的分析,以期对现如今医院财务管理内部控制贡献一份力量。  相似文献   

17.
内部审计工作是医院进行财务管理的重要组成部分,是医院对财务进行监督和控制的枢纽,构建公立医院内部审计体系,优化管理水平,提高服务质量,是当前公立医院在财务管理上的重要任务。本文通过对医院内部审计重要性的阐述,结合当前医院开展财务管理工作的新局面,科学提出强化公立医院内部审计的新举措,为我国公立医院走向高效化、集约化道路提供理论基础。  相似文献   

18.
为了更好的实现医院内部审计方面的工作,近些年来我国大部分医院都已经将自身的内部审计工作放在了首要的位置去考虑。迄今为止,医院的内部审计工作已经成为医院所有工作当中一个非常重要的组成部分。但是。现阶段我国大部分医院在进行相关内部审计工作的过程当中,还存在着一些比较普遍的问题。对此本文将主要对医院内部审计工作存在的若干问题以及解决对策等两个方面的内容进行分析阐述.  相似文献   

19.
随着我国市场经济的不断发展,医院的发展规模在扩大的过程中,也会面临例如医患矛盾等经营风险,这些经营风险严重影响到医院长期稳定的发展,其中内部审计是医院财务管理工作中的重要一环,通过严格的内部审计能够规范医院行为,避免徇私舞弊行为的发生。然而在内部审计工作中也会面临较大的风险,因此医院的管理者要坚持在风险管理下提高内部审计水平。本文从内部审计与内部审计的关系出发,分析了风险管理在医院内部审计中的问题,并提出了几点风险管理下医院提高内部审计的建议,目的在于坚持在风险管理下提高医院内部审计的工作水平。  相似文献   

20.
新时期,随着医疗事业的不断发展和医疗改革的不断深入,医院内部财务审计工作的重要作用越来越明显,需要采取相关的有效措施,不断加强医院内部财务审计工作,提高医院内部财务审计工作实施成效,促进医院的健康、有序发展。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号