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相似文献
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1.
截止2011年底,宜春市审计机关深入推进惩防体系建设,积极开展反腐倡廉工作。一年来完成固定资产投资审计任务60个,核减工程造价2亿元,核减预算6000万元,实现收缴违纪违规入库金额151万元;完成经济责任审计任务183个,实现收缴违纪违规入库金额140.37万元;完成财政预算、决算审计任务20个,实现收缴违纪违规入库金额2978万元;完成涉农资金审计任务43个,查出违纪金额297万元。为宜春经济  相似文献   

2.
财政同级审的三点做法王国良略阳县审计局在县政府高度重视和上级审计机关全方位指导下,顺利地完成了1996年财政“同级审”工作任务。共查出违纪违规资金445万元,增加财政收入1438万元,收缴违纪资金1344万元。其主要做法有以下三点:一、悉心组织...  相似文献   

3.
正泰和县审计局2010年完成审计项目135个,其中投资审计项目73个,收缴和查补违规资金、漏缴税费476万元,审减投资资金0.642亿元;2011年完成审计项目156个,其中投资审计项目86个,收缴和查补违规资金、漏缴税费567万元,审减投资资金0.68亿元……。特别是2010年,泰和县审计局在对县城区截污干管工程项目进行工程竣工决算审计  相似文献   

4.
《湖北审计》2011,(1):62-63
罗田县审计局2010年度.共审计了75单位和项目.查出违纪违规问题7198.93万元.审减基建投资支出775.20万元.促进单位节约支出1383.00万元。提出合理化整改建议247条.审计处理收缴和纠正违规问题资金591.50万元。  相似文献   

5.
我们是如何开展公路系统审计的略阳县审计局在县政府高度重视和上级审计机关全方位指导下,顺利地完成了1996年财政“同级审”工作任务。共查出违纪违规资金445万元,增加财政收入1438万元,收缴违纪资金1344万元。其主要做法有以下三点:一、悉心组...  相似文献   

6.
仅2009年一年,她共审计资金总额158542万元,查出违规违纪资金1872.04万元,管理不规范资金8743万元。五年来,她共参加审计项目90多项,主审项目50多项,审计资金总额达9亿多元,查处违纪违规金额近5000万元,其中,执行罚没收入、收缴入库近70万元。  相似文献   

7.
兴平市审计局对兴平地区的基层信用社实行全面的审计临督,戴上九八年底,共审计十三个基层信用社,共查出违规资金175.1万元,追回归还原资金渠道21万元.收回应上缴财政各项税金16.28XL,处理违纪资金收回罚款6465元,要求纠正违规资金74.3万元;总计核减资产18.37万元,核增负债84.33万元,核减负债25.28万元,核增利润27.53万元,核减利润97.97万元。帮助主管部门和单位摸清了家底,给有关部门提供了决策依据,提高了审计机关的权威。通过审计,目前基层信用社主要存在以下问题:1、漏欠税费问题普遍存在。经审计的十三户基层…  相似文献   

8.
2000年是我省审计工作取得显著成绩的一年。在今年全国审计工作会议上,李金华审计长对我省开展预算执行审计、专项资金审计、经济责任审计等七个方面的工作给予了充分肯定。据统计, 2000年,全省共审计单位和项目 7824个,查处了大量的违规违纪问题,查出应上缴财政金额 2. 4亿元,已收缴财政 1. 7亿元,核减财政拨款和补贴 621万元,归还原渠道资金 5. 5亿元,促进增收节支 5638万元;向司法机关移送案件 31件,协助有关部门查处各类经济案件 45件,建议纠正地方部门不当规定 667条;提交审计工作报告和信息 1553篇,被批示采用 660篇。 …  相似文献   

9.
泰和县审计局2010年完成审计项目135个,其中投资审计项目73个,收缴和查补违规资金、漏缴税费476万元,审减投资资金0.642亿元;2011年完成审计项目156个,其中投资审计项目86个,收缴和查补违规资金、漏缴税费567万元,审减投资资金0.68亿元……。特别是2010年,泰和县审计局在对县城区截污干管工程项目进行工程竣工决算审计时,发现现场管理人员和监理人员对未实施工程进行签证,施工方超设计扩大开挖量,将工程款汇入个人帐户及管理不善等问题。  相似文献   

10.
1998年,农行蕲春县支行稽核办紧紧围绕行业整治和监管,积极防范和化解金融风险。全年共开展了对1997年经营指标完成真实性和经营管理权限等17个项目的审计,审计金额111675万元,审计面达100%,纠正违规金额1435万元,有效地促进了驻在行业务的稳健发展。一、开展计划完成情况的真实性和经营管理权限审计,验证经营成果。在对各营业所各项计划完成情况真实性审计中,调增存款358.8万元,调减存款428万元,揭出隐瞒收入16万元。立据收息86.8万元,调减往来利息支出1207万元,审出隐埋财务收入16万元,审计发现1997年决算利润比报告数多亏1456万元,费用超计划160万元,固定资产和在建工程比计划超725万元,同时发现超权限发放贷款3笔,130万元。超权限拆出资金13笔,249万元,审计后对相关问题进行了认真整改和处罚。二、开展信贷资产质量审计,降低信贷风险。审计  相似文献   

11.
起好步 开好头 公司成立以来,1997年和1998年先后召开了两次审计工作会议,为做好审计工作奠定了重要基础.几年来,系统各级审计部门紧紧围绕本单位的中心任务和经营目标,开展了任期经济责任、资产经营责任、预算执行、资产重组、内控制度、经济合同及基建工程和城乡电网建设改造项目等各类审计事项.有的单位实行了签订合同必审、竣工决算必审、干部离任必审.通过审计,增强了领导干部依法治企、依法经营的意识;促进了企业管理加强和经济效益提高;促进了领导干部的廉洁自律.据统计,全系统共完成审计项目8万多项,查出违纪违规金额95.7亿元;查出损失浪费4.9亿元;促进增收节支59.8亿元,其中通过工程审计核减工程投资36.9亿元.  相似文献   

12.
信息集锦     
信息集锦渭城区审计局提前四个月完成全年任务截止8月底,渭城区审计局共审计单位85个,收缴违纪资金74万元。完成了全年审计任务。他们的主要做法是:一、缩短审计周期,扩大审计覆盖面。除特殊情况外,每个单位审计时间为10至15天,改变了过去审一个单位动辄一...  相似文献   

13.
翻开一本本规范有序的资料,看着办公室墙上一块块耀眼的奖牌,听着群众的赞许声,在大荔县审计局采访的几天里,我们分明被这里的廉洁、高效、务实的工作作风感动。几年来,该局完成各类审计任务334项,审出各类违纪违规资金7555万元,归还原渠道资金411万元,收缴入库资金280万元。全  相似文献   

14.
我局审计处近两年来,积级指导基层审计机构开展各项审计业务。全局共完成审计项目1612项。共纠正违纪违规金额3648.96万元。增加国家收入652.13万元,挽回企业损失379.74万元。我处在积极指导基层审计机构和审计人员完成上述任务的基础上,对我局生产经营活动中的重点和难点加强了审计监督。两年中,完成了重点审计项目16个,纠正违纪金额1600.79万元,增加国家收入126.21万元。由于加大了审计力度,强化了审计监督,促进了电力经济的发展,取得了明显的经济效益。 <一>抓好财务收支和执行财经法规的审计。  相似文献   

15.
黑龙江省固定资产投资审计始于1983年,至今已走过20年的历程。20年来,审计机关共审计固定资产投资19458项(户),查出违纪违规资金38亿元,收缴违纪违规资金17亿元,对我省加强建设项目管理,提高投资效益,调整产业结构,促进投融资体制改革等起到了积极的促进作用。  相似文献   

16.
近几年来,我们邻水县审计工作取得了十分显著的成绩。据统计,5年来,年平均完成审计项目110个以上.国家投资项目工程审减工程造价年均1000多万元.审减不合理开支挽回直接经济损失及收缴财政年均2000多万元,共移送案件4件。2006年完成了审计项目125个.查出违纪违规金额10960万元。  相似文献   

17.
在龙岗区委区政府和深圳市审计局的正确领导下,龙岗区审计局紧密围绕市、区政府中心工作,不断加大审计监督与服务力度。近两年,龙岗区审计局共完成各类审计项目239个,查出备类违规违纪金额7177万元,管理不规范金额51.64亿元,其中完成政府投资审计项目168个,送审造价32.47亿元,核减工程造价2.16亿元。向区委区政府上报综合报告、  相似文献   

18.
动态     
石家庄市公安内审成绩斐然石家庄市公安局2001年内审工作在自检、自查、自纠的基础上,邀请市审计局进一步帮助完善内审的审计机制和方法,及时发现并纠正问题,提高了内审的效率。审计部门与公安部门齐抓共建的内部审计工作取得了可喜的成绩。全市公安部门内审机构完成对446个单位的审计任务,审计总金额50078.2万元。审出各类违纪违规资金356.5万元;审计基建决算项目8项,送审资金3219万元,审减105万元。农民敲锣打鼓送锦旗隆化县审计局根据县政府安排,对群众反映强烈的隆化镇西沟、西沟门、煤窑三村近千亩…  相似文献   

19.
上饶市信州区审计局一直以来把"认真履行审计监督职能"与"优化服务经济社会发展"有机地结合起来,开展审计工作。主要做法是: 一、在服务经济社会发展中,认真履行审计监督职能 1.注重加大对违规违纪资金的查处。2009年我局共完成审计项目72个,审计总金额10.15亿元。查出违规违纪资金1439万元,管理不规范资金1.36亿元,责成被审计单位整改到位或调账处理1.35亿元,归还原资金渠道近4000万元。对严重违纪的区就业局进行了移送。  相似文献   

20.
2014年,咸阳市审计局创新审计业务管理,加强审计计划、组织实施、整改落实和成果利用的统筹协调,做到了审计计划有序、组织实施有力、整改落实成果有效。全年共完成审计项目完成54个,占年初计划108%,查出主要问题金额36.8亿元,审计建设项目资金总额15.6亿元,核减工程款1.3亿元,收缴违纪资金1.12亿元,移交案件线索3起,提出审计建议190条。主要作法是:一、抓龙头,创新审计计划管理项目计划是龙头。年初制定计划时,紧紧围绕全覆盖的目标和全市经  相似文献   

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