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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2010年10月28日至11月12日,中国农业发展银行内部审计部在贵州省分行举办了为期16天的计算机辅助审计系统(CAA系统)培训研发班.总行内审部、部分内审特派办和省级分行内审条线业务骨干参加了培训研发.  相似文献   

2.
(2006年2月26日)一、关于内部审计体制改革问题从去年北京特派办试点到今年六个区域实行特派制度,应该说是农发行内审体制改革的突破性进展。(一)尽快建立内审特派办公室,提升审计的频度和覆盖面。农发行30个省级分行、300多家地市分行、1600多个县支行,还有几百个客户服务组或信贷组,体系庞大、层级较多。如果要实行区域交叉、回避的原则,争取两三年内所有机构都能查一遍,完全由总行直接组织是有一定难度的。实行六个片的特派办,除了所在地分行由总行内审部每年进行一次审计外,六个特派办每年都要对所辖的四个省级分行进行一次审计,同时根…  相似文献   

3.
农发行北京市分行内部审计处作为内部监督及服务部门,始终把贯彻落实分行党委确立的年度工作目标和总行内审工作要点作为全年工作的第一要务,牢固树立风险导向审计理念,以实现"八零"标准为己任,坚持服务业务发展大局。通过监督理念及服务手段的不断创新,有力地提升了内部审计  相似文献   

4.
做好对驻地省级分行贴近审计服务,是农发行内审体制改革到位后总行党委赋予审计派出机构重要职责之一。充分发挥审计派出机构贴近基层优势,履行好对驻地省级分行贴近审计服务具有重要意义。一、做好贴近审计服务的必要性。(一)做好贴近审计服务是实现审计监督全覆盖的需要。审计派出机构对驻地省级分行贴近审计是对总行全域性审计的有效补充。  相似文献   

5.
2007年6月19日至21日,中国农业发展银行全国分行行长汇报会在内蒙古自治区海拉尔市召开。会议由郑晖行长主持,各省级分行行长及助手、总行各部室总经理(主任)、党风(监察)巡视组和内审特派办负责同志参加了会议。会议听取了各省级分行今年前5个  相似文献   

6.
马学同志来自农发行河南省商丘市分行内部审计部,从事了8年的财会工作和7年的内部审计工作,先后12次参加总行内审部、监事会以及北京特派办组织的跨省审计活动,7次参加省分行组织的审计。近三年来,主审和参与审计项目共出具工作底稿66份,提出针对性建议39条。审计中,他勇挑重担,勤于探索,讲究实效,用实际行动践行和诠释了"啄木鸟"精神。  相似文献   

7.
正我1981年参加工作,1996年从农业银行调入农发行,先后在福建省漳州市分行、龙岩市分行、福建省分行和总行内部审计部、天津内审特派办、北京审计分局任职,亲历和见证了福建分行成立、发展及农发行内审体制改革的过程。一、福建分行机构设置与人员配备1995年2月23日,福建省分行成立。成立之初,省以下业务由农业银行代理。1996年12月至1997年4月,省分行按  相似文献   

8.
<正>农发行江西省分行坚持以财会制度内部专项审计以及总行集中约谈问题为导向,紧密结合"三严三实"专题教育活动,逐条对照,深查根源,举一反三,严抓整改,深入推进财会专项整治活动,巩固活动成效明显。一、强化领导,细化方案,措施得力,目标明确江西省分行明确整治活动作为"一把手"工程来抓,建立了"一二三"机制。即:一个领导小组、两支骨干力量、三级人员。结合总行要求和江西省分行实际,  相似文献   

9.
<正>(2015年6月30日)2015年初,总行召开了今年第一个全行性会议,率先部署在全系统开展财会基础工作专项整治活动。今天的会议,是针对前期专项整治活动和内部专项审计中发现的问题,按照总行党委要求,进行一次面对面约谈,审视财会基础管理中仍然存在的薄弱环节和需要重点关注的环节,对发现问题进行深入剖析,督促尽快进行整改。通过这种方式向大家敲一次警钟,红红脸、出出汗,效果  相似文献   

10.
文章结合部门内部审计工作的实际,就当前落实内部审计整改中存在的理论和实践中的突出问题进行了深入分析,并从被审计单位、督促审计整改的责任部门以及内部审计的体制和机制等角度,剖析了问题产生的原因,提出了一些解决问题的对策和建议。  相似文献   

11.
《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署第4号令颁布)指出:“国家机关、金融机构、企事业组织、社会团体以及其他单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度”。那么,企业内部审计应如何设置,领导关系如何确定,与主管部门内部审计如何协调等问题,值得探讨。 一、企业内部审计机构设置的现状 目前比较常见的内审机构设置大体有  相似文献   

12.
内部审计是国家审计监督体系的重要组成部分,同时也是地勘单位内部管理的主要内容。特别是地勘单位属地化管理以后,内部审计的作用尤为突出。笔者通过多年内审实践得出的经验、结论是:领导重视是做好内审工作的前提,部门协作是深化内审工作的基础,纠错整改是推进内审工作的关键,不断进取是拓宽内审工作的方向。  相似文献   

13.
为更加有效地发挥内部审计职能作用,进一步健全内审监督机制,农发行黑龙江省分行党委积极探索内审垂直管理改革,按照总行对内审垂直管理改革的批复精神,稳步推进内审垂直管理改革试点工作,成效明显。一、构建内审垂直管理新体制内审垂直管理改革遵循"精干高效、责权分明、统一管理、全面监督"的原则。通过合理配置审计资源,明确审计责任,强化内审职能作用,加大审计力度、频率和覆盖面,  相似文献   

14.
农垦企业内部审计问题探讨唐方来谭湘内部审计(以下简称内审),指部门、单位实施内部监督,检查本部门、本单位财政财务收支真实性、合法性及经营管理活动的效益性的活动。随着社会的进步和经济的发展,内审工作日益走向成熟,并于本世纪四十年代形成和确立了内部审计学...  相似文献   

15.
一、2008年以来内部审计工作的简要回顾 (一)高度重视,全力以赴配合审计开展工作.今年,配合审计署开展审计工作是全行的一项重要任务.各级内审机构作为这项工作的牵头部门,高度重视,认真贯彻落实总行党委指示,和有关部门一道,做好审计沟通、协调和服务,牵头开展自查自纠,及时掌握上报审计动态,做好审计报告汇总和意见反馈工作,得到了审计机关的肯定和认可.  相似文献   

16.
开栏的话     
<正>为切实提高财务会计基础工作水平,彻底排查和纠正在内部控制管理上有章不循的问题,增强各级行负责人和财务会计人员的履职能力,防范重大案件风险,农发行总行定于2015年1月至9月在全系统组织开展财务会计基础工作专项整治活动。目前,各省级分行已组织辖内营业机构全面开展自查,同步纠错、整改。现刊发部分省级分行自查工作开展情况,供交流参考。  相似文献   

17.
本刊讯近日,农发行总行在全系统下发《关于表彰中国农业发展银行优秀审计员的通知》(农发银办〔2012〕199号),授予50名内审条线员工"中国农业发展银行优秀审计员"称号。为推动创先争优活动的开展,总行自2011年以来,以"践行啄木鸟精神,争当优秀审计员"为主题,在全系统组织开展优秀审计员评选活动。各内审特派办、各省级分行高度  相似文献   

18.
农发行总行《关于加强法律合规组织体系建设有关问题的通知》下发后,总行行长、党委书记郑晖和副行长、党委副书记刘梅生分别在全国分行行长会议和法律合规工作会议上对完善法律合规组织体系工作作出明确指示,各省级分行认真贯彻落实总行文件和总行行领导讲话精神,积极推进法律合规组织体系建设。2012年2月1日,河南省分行率先成立法律合规处,成为第一家设置独立法律合规部门的省级分  相似文献   

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查出问题、揭示风险、解决问题、督促整改是审计工作中重要的四个步骤,实现了审计工作的闭环管理。审计整改虽然是最后一个步骤,却一直是内部审计的工作重点。本文从内、外部环境等几方面剖析了当前科研院所审计整改工作中存在的问题,并在此基础上,从强化审计整改责任落实、健全审计整改评估体系等方面,探讨完善审计整改途径,从而提升科研院所内部审计价值,助力科研院所健康稳定发展。  相似文献   

20.
近年来,农发行内部审计工作紧紧围绕全行工作中心,坚持风险导向,全面履行审计监督服务职能,构建了以总行统一审计为主体,特派办与省级分行序时审计为补充,经济责任审计、专项审计、线索审计、非现场审计等为辅助的审计监督体系,在加强管理、防控风险、促进合规经  相似文献   

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