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相似文献
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1.
郑飞 《会计师》2012,(23):72-73
<正>司法会计,是指涉及财务会计业务案件的调查、审理中,为了查明案情,对案件所涉及的财务会计资料及相关财物数量进行专门检查,或对案件所涉及的财务会计问题进行专门鉴定的法律诉讼活动。检察机关设置司法会计以来,在职务犯罪侦查、公诉、民事检察以及庭审中都发挥了重大作用。  相似文献   

2.
李晓冬 《会计师》2012,(20):75-76
<正>商业贿赂犯罪是一种高发新型的经济犯罪,该犯罪行为严重破坏了正常的交易秩序和公平竞争秩序,对经济发展和市场资源造成了极大的影响。为此,打击商业贿赂犯罪已经成为了当前司法工作最迫切的任务之一。作为治理商业贿赂犯罪的主要部门的公安经侦部门,在对犯罪案件进行侦查时,如何突破疑难找到犯罪证据,成为了解决立案的关键。  相似文献   

3.
本文回顾了内部控制监督要素的发展历程,以监督的基本原则为依据构建了内部控制计分卡,分析了监督模型与内部控制计分卡相结合的基础及其必要性与可行性,并对二者结合的具体方式进行了探讨,最后根据二者结合的效果研究了不同维度对监督要素的影响.  相似文献   

4.
内部审计在受托责任理论、价值链理论、管理进化论等理论支持下,在内部控制中发挥着监督、保障、咨询作用。有效推动内部审计工作在基层央行履职中的作用,进而充分发挥内部审计在内部控制中的监督、保障、咨询作用,对促进央行内部控制水平进一步提升具有十分重要的意义。内部审计与内部控制的关系(一)内部审计介入内部控制的理论基础  相似文献   

5.
据《鹖冠子》载,魏文侯曾问扁鹊:"你们三兄弟中谁的医术最好?"扁鹊答:"长兄医术最好,二兄次之,自己最差。"文侯说:"可以说出来听一听吗?"扁鹊说:"长兄治病,是治于病情未发作之前,由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去。二兄治病,是治于病情初起之时,一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及于乡里。而我是治于病情严重之时,在经脉上穿针管来放血,在皮肤上敷药,所以都以为我的医术最高明,名气因此响遍天下。"这便是为后人所津津乐道的扁鹊三兄弟的故事。此中,扁鹊虽有自谦之嫌,却是道出了事中防范好于事后防范,事前防范好于事中防范的质朴道理,笔者也认为事前防范、事中防范比事后防范取得的效果更为明显,所花费的成本更少。近年来,财政系统内部违法违纪案件屡禁不止,违纪金额逐年增多,违纪手段越来越隐蔽,给国家造成了巨大的损失。究其原因,主要是财政部门在公共财政资金的审批、投入和使用、收效等流程过程中存在约束力乏力和内部控制制度失效等问题。  相似文献   

6.
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据《鹖冠子》载,魏文侯曾问扁鹊:"你们三兄弟中谁的医术最好?"扁鹊答:"长兄医术最好,二兄次之,自己最差。"文侯说:"可以说出来听一听吗?"扁鹊说:"长兄治病,是治于病情未发作之前,由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去。二兄治病,是治于病情初起之时,一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及于乡里。而我是治于病情严重之时,在经脉上穿针管来放血,在皮肤上敷药,所以都以为我的医术最高明,名气因此响遍天下。"这便是为后人所津津乐道的扁鹊三兄弟的故事。此中,扁鹊虽有自谦之嫌,却是道出了事中防范好于事后防范,事前防范好于事中防范的质朴道理,笔者也认为事前防范、事中防范比事后防范取得的效果更为明显,所花费的成本更少。近年来,财政系统内部违法违纪案件屡禁不止,违纪金额逐年增多,违纪手段越来越隐蔽,给国家造成了巨大的损失。究其原因,主要是财政部门在公共财政资金的审批、投入和使用、收效等流程过程中存在约束力乏力和内部控制制度失效等问题。  相似文献   

8.
我国行政"问责制"自2003年非典时期在各级政府部门探索实施以来,对塑造责任政府形象、增强公务人员责任意识、督促其依法高效履职等方面取得了积极成效。人行中卫中支党委自2006年提出将"讲责任、负责任、究责任"三大责任体系科学地引入到目标量化管理中,初步形成了中支问责管理体系。本文阐述了"问责制"在中卫中支内部控制中的应用及取得的成效,并针对存在的问题提出几点改进建议。  相似文献   

9.
全球经济一体化,信息技术手段日新月异,电子商务、互联网等系列高速、高效处理手段已广泛应用于采购、生产、销售等企业各个管理环节,高效、快捷使现代企业加快了管理节奏,提升了管理水平,但在快节奏的管理活动中,各企业也不可避免地存在一定管理风险,比如:数据完全、完整性风险、工程安全性风险、重要事项泄密性风险等.  相似文献   

10.
<正>一、影响事后监督工作效能的因素1.国库部门内部控制的疏漏带来的操作风险及其影响。事后监督过程中发现,目前国库部门在内部控制上仍存在疏漏,尤其是前台核算人员业务操作程序不规范,对外来凭证审核不严的现象较为突出,直接导致  相似文献   

11.
当前,基于系统风险管理的需要,存在众多IT控制框架,如为IT服务管理提供最佳实践标准的ITIL(IT基础架构库);指导软件开发、系统工程、研发及其他活动中流程改进的CMM(i能力成熟模型集成模型);提供控制数据、IT系统和相关风险所需的参数框架的COBIT(信  相似文献   

12.
作为一名注册会计师,不仅要掌握被审计对象的财务信息,而且要充分利用非财务信息,发现审计中不易察觉的问题,防范审计风险,实现审计目标。  相似文献   

13.
林月姬 《上海保险》2014,(10):20-23
现代,国外很多大型企业内部审计已经慢慢从传统的财务审计向风险管理、公司治理审计转型。2010年8月,国资委中央企业内部审计工作会议明确提出了内审工作的五大转型,其中要求内部审计工作从传统财务收支审计拓展到企业重大决策、业务流程与授权责任、主要风险点及其控制、大额资金的安全性、项目实施过程及效果、内控体系有效性等方面。审计的转型需要审计方法的更新。  相似文献   

14.
财务管理是单位各项管理工作的重要组成部分,财务管理工作如何从记账、算账、报账为主的静态管理向现代的预测、决策、控制、分析为主的动态管理转变,从而实现理财工作从事务向悟性管理理念、思路、方法的转变,真正使单位财务工作从事后的算死账转变为事前的规划预测和总目标的控制。  相似文献   

15.
Struts是当前Web应用开发中最为流行的框架之一,实现了Web应用开发的视图逻辑、控制逻辑和业务逻辑分离,提高了代码的可重用性和系统的灵活性.本文首先介绍了Struts的体系结构,阐述了Struts的工作原理接着介绍了Web应用系统基于Struts的开发流程.最后.通过内部风险控制监测系统的一个登录模块为例,详细介绍了Struts框架在web应用中的实现.  相似文献   

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