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相似文献
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1.
叶齐桂 《经济师》2001,(3):173-174
随着我国金融改革步伐的加快 ,人民银行在货币政策、金融监管、金融服务等方面将进行一系列的改革和完善 ,人民银行的工作运行机制、业务管理规章制度、工作方式和工作手段等方面也将发生深刻的变化 ,这些将给内审部门 (专职内审干部 )提出新的课题。为此 ,就如何充分发挥人行县级支行内审工作的作用 ,笔者谈点个人粗浅的看法。一、正确认识内审工作对象和原则人行内审部门依据《中国人民银行内审工作制度》和有关法律、法规和规章制度开展工作 ,专职内部干部在本行行长的领导下 ,对各职能部门工作人员履行公务 ,重要业务部门的主要负责人 (…  相似文献   

2.
经济研究所是直属于云南财贸学院的以科研为主的教学科研单位,目前与云南财贸学院西部大开发研究中心、云南财贸学院跨国公司与技术创新暨国际投资研究中心、云南财贸学院APCE暨WTO研究中心合署办公;目前主管领导为甄朝党副院长,所长王学鸿教授兼任后两个中心主任,  相似文献   

3.
姚琦 《经济研究导刊》2013,(23):241+247-241,247
2009年,深圳市明确提出以行政改革作为新一轮改革突破的大部制改革思路,在遵循大部制基本原则前提下,按照决策权、执行权、监督权相互分离、相互制约要求,对政府机构进行重新整合,扩大部门职能范围,促进部门相互协调,最大限度减少机构重叠,避免职能交叉、权限冲突。光明新区在大部制平台下,实现纪检监察审计合署办公。  相似文献   

4.
本认为,当前,人民银行县组支行内审工作存在着经济学意义上的制度缺陷。加强和改进人民银行内审工作,既是人民银行正确履行央行职责的内容要求,也是深化人民银行管理集体制改革,实现自我控制、自我约束,自我调整、自我完善的现实需要。如何做了处在人民银行最前沿阵地的县支行的内审工作,有效发挥内审作用,确保中央银行各项金融方针政策得以准确及时贯彻落实,促进地方经济金融协调有序发展,是当前亟需解决的重要课题。  相似文献   

5.
《经济师》2017,(4)
提升内审工作质量是近年来人民银行完善组织治理的一项重要举措。文章通过对人民银行阳泉市中心支行内审工作的全面总结和回顾,提出了该行内审工作中存在的问题,并有针对性的提出改进建议,对基层央行如何提升内审工作质量具有较大的理论指导意义。  相似文献   

6.
多年来的内审工作使我们感到,内审工作中最大的难题是:内审监督力度不到位,审计结果最终执行起来难、阻力大。实践使我们深深认识到,要真正发挥好内审监督、服务职能,解决内审结果执行难的问题,必须有以下几个方面做保证:领导重视、支持;内审人员业务素质高,具有奉献精神;内审工作业绩突出;要有法规制度做保证。由于内审工作权威性、相对独立性受企业本身利益影响,其作用、地位也就受到限制,所以开展实实在在的内审工作难度很大,尤其是对审计报告中提出的问题总是得不到彻底处理。1994年我们曾参照国家审计机关的工作方式…  相似文献   

7.
随着改革开放的深入,内部审计工作也面临着一系列的新情况、新问题。从内部审计本身分析,其机构设置方式多样化,导致审计范围和目标、审计工作的组织及实施都出现了较大差别,甚至审计工作效果也有了相当大的差异;从内审的工作环境分析,内部审计在部门、单位生存和发展中所起的作用已逐渐为人们所认识,决策层对内审也越来越重视,相应地对内审的要求也越来越高。在这种情况下,内部审计机构应做好哪些工作才能满足新形势下的新要求,就成为摆在每个内审人员面前的重要课题。   1.争取领导的支持和群众的协助。审计是一种具有独立…  相似文献   

8.
一、企业内部审计存在的问题 1.企业领导方面的问题。长期受计划经济的影响,企业经营管理者对内部审计的职能和作用认识不足,因此不重视内部审计机构的建设,没有独立的内审机构和人员,没有相应的制度以及起码的办公条件,更有甚者随意干涉内部审计工作,从而使内部审计部门在工作中失去应有的独立性和权威性,使内审人员无职无权,无法很好行使职权。  相似文献   

9.
《中国人民银行集中采购管理试行办法》版布以来,经过几年摸索,目前绝大多数基层央行能够按照要求,围绕重点环节,从加强制度建设入手,严格管理,明确了集中采购工作程序、原则、要求,使集中采购各个环节的工作都作到有章可循,有规可依。在此基础上,通过有效整合了监察、内审、法律等监督部门力量,做到了既相互独立、备尽其责、各司其职,又实行优势互补、信息共享、配合联动,实行全过程的监督。  相似文献   

10.
一、高校内审计部门进行经济责任审计的风险及成因1.没有国家规范化的操作细则。高校内开展经济责任审计没有规范化的制度,在确定审计对象上,随意性较大,尤其对校级领导难免顾虑重重,难以审出成效。在审计内容上,由于涉及财务部门、校办企业、基建部门、后勤部门、院系所负责人,内容多且复杂,内审人员工作量大,难以面面俱到。在审计结论上,内审人员对所发现的问题,由于缺乏统一规范的定量评价体系,评价起来十分困难,而且内审人员难以摆脱干扰,无法彻底揭露和反映问题。2.高校管理体制导致内审风险的发生。高校经济责任人任期一般都是三年左…  相似文献   

11.
基层人行机关档案工作是人行工作的重要组成部分,是国家档案事业的基础。目前,各县(市)支行的综合档案工作已走上制度化、规范化、程序化的管理,有的支行取得了省特级档案管理先进单位,成就喜人。但是,随着金融工作的发展和改革的深化,原来的基层人行机关档案综合管理办法,逐渐显得不相适应了,亟待改进。主要表现在以下几方面:一、基层人行综合档案分类大纲过于笼统,不适应金融改革的需要。如文书档案中的金管稽核工作类,包含金融管理文件材料、机构审批、信用社业务管理、有价证券、资金市场管理、储蓄管理、稽核业务文件材料…  相似文献   

12.
内部审计主要有监督和服务两大作用,目前制约内部审计作用发挥的原因主要有内审部门的地位不高,企业内部对内审工作的认识以及内审人员的素质低等。要充分发挥企业内部审计的作用,需从提高内审工作地位、加强认识和提高内审人员素质入手。  相似文献   

13.
陈志韬 《经济师》2000,(1):54-55
一、实行新的体制后基层央行的变化人民银行哲里木盟中心支行在实行新体制之前,完成了同城双设机构的撤并工作,即盟行和通辽市支行进行了合并,并转岗分流34人。现有7个县级支行,515名职工,所辖800多家金融机构。前期的改革工作为进入新体制奠定了基础。从半年多的运行情况分析,有其利,也有其弊。大区行的框架建立了起来,中心支行和县级支行在抵御金融风险的同时,正在逐渐适应新机制。跨省区建立的大区行所辖4个省市区,中心支行感到交流的面宽阔了,有很多方面与以前相比,更清楚地看到了自身的长处与不足。1、中心支行…  相似文献   

14.
李民 《经济师》2002,(1):273-273
一、摆正位置、理顺关系是有效发挥内审作用的前提条件1.把握一个原则。即要把握工作到位而不越位 ,要找准自己的位置 ,切实按照“监督同级”的原则 ,增强工作预见性 ,并且在内审工作中站在全局的高度 ,不固执己见 ,严格遵守内审工作制度。2 .树立两种意识。一是要树立审计风险意识。内审部门开展审计活动时 ,要对自己的审计行为负责 ,杜绝工作的随意性 ,注重克服大事化小、小事化了 ,否则将给审计监督工作留下隐患 ,给内审工作造成不良影响。二是树立为领导当助手、为决策部门当参谋的意识。要通过审计发现的“火苗”及时反馈到决策层 ,并…  相似文献   

15.
张转芳 《经济师》1997,(6):67-68
对基层人民银行组织体系改革的思考及建议●张转芳中央银行分支机构内部组织体系,是指人民银行分、支行内部的机构设置和业务分工情况。它是基层人行行使职能、科学开展工作的基础,其合理与否将直接关系到职能作用的发挥和工作质量、效率的提高,进而影响到货币政策的贯...  相似文献   

16.
蒋晓莉 《时代经贸》2012,(22):143-144
电力企业正日益向集团化、集约化发展,这是改善内部审计管理机制,发挥电力企业的内审工作职能,提高电力企业的经营管理水平的重要条件。但是,目前在内审工作中出现了对内审工作的认识不够、内审部门责权不对等、内审人员综合素质欠缺、审计部门内控推动受限等问题,本文针对目前电力企业在内审工作中出现的上述问题进行了分析,并提出了相应的对策建议。  相似文献   

17.
李峰  温慧萍 《经济师》1999,(12):52-53
按照党中央、国务院的安排部署,去年以来,中国人民银行管理体制实行了重大改革,形成了总行——分行——中心支行——支行四级管理格局,目前,总行、分行、中心支行的内设机构基本到位,新的管理体制的优势已初步显现出来,但是,作为中央银行有效延伸的县支行,现有的内设机构尚未按照中央银行改革的要求作出相应调整,金融监管力量分散、金融服务整体效能未能有效发挥,不利于金融监管、金融服务水平的提高,阻碍着中央银行县支行更好地履行各项职责,已到了势在必改的地步。结合基层工作实际,笔者拟就中央银行县支行内设机构改革谈些…  相似文献   

18.
罗强  宋涛 《经济师》2003,(1):286
在社会主义市场经济的新形势下 ,为了从组织上保证金融业集中统一管理和经营 ,保证金融垂直领导的体制 ,保证金融安全、高效、稳健运行 ,金融系统党组织实行了系统管理。人民银行按照金融体制改革的总体要求 ,自 1 999年 1月 1日起党政都实行了垂直领导 ,这十分有利于整个业务的发展和精神文明建设。为此 ,笔者对如何突出中央银行特点 ,加强基层党的建设 ,对人行湖北咸丰支行党务工作系统管理后三年来的党建工作 ,进行了调查。据调查 ,他们主要的成功经验在于 :一、紧紧围绕金融监管 ,金融服务中心工作 ,强化党的建设基层人行的党建工作 ,要…  相似文献   

19.
Technoeconomics&ManagmentResearchN0.519991993年以来,我们紧紧抓住撤县设市的发展机遇,坚持规划、建设、管理三位一体的方针,以经济发展促进城市建设,以城市建设拉动经济发展,初步形成了城市建设与经济发展协调运作的良性循环机制。1高点起步,超前动作,构筑新型城市框架孝义距今已有两千多年历史,但县城几经迁移,规模一直不大,直到撤县设市,孝义城区三层以上的建筑寥寥无几。规划也是生产力,这是我们最深切的体会。为此1993年以来,我们按照建设区域性中心城市的要求提出了‘“全方位勾画孝义蓝图,大力度开创城市新貌”…  相似文献   

20.
李金甜 《经济师》2014,(11):143-144
独立性是高校内部审计顺利开展的根本保障,内审工作只有坚持审计机构设立独立、审查过程独立、审计结果独立,才能提高审计地位,发挥审计职能。文章从审计独立性出发,分析影响高校内审工作的消极因素,结合实际内审工作,就如何增强内审独立性,顺利开展内审工作提出对策和建议。  相似文献   

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