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本文从医院内部审计的内容以及职能出发,结合内部审计存在主客观风险,并对我国医院内部审计工作在硬件软件建设方面存在的问题及现状进行分析,寻求完善和建设医院内部审计的发展对策。 相似文献
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医院内部审计问题及对策研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文从医院内部审计的内容以及职能出发,结合内部审计存在主客观风险,并对我国医院内部审计工作在硬件软件建设方面存在的问题及现状进行分析,寻求完善和建设医院内部审计的发展对策. 相似文献
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近些年来,审计工作对于我国各机关单位以及企事业单位的内部财政管理方面越来越重要.医院作为一种关系国计民生的事业单位,做好医院内部的审计工作以更好的解决其财政管理上的不足之处,这不仅对医院自身的发展具有重要的意义,也会对社会发展产生一定的影响.现分析加强医院内部审计工作的必要性和重要意义,并且研究当前医院内部审计工作的实际状况以及存在的问题,最后提出合理有效的措施以进一步完善医院内部审计工作. 相似文献
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本文针对商业银行审计自身的特点,结合国际先进国家商业银行先进经验,指出我国商业银行内部审计存在的一些问题,继而结合我国国情提出了一系列应对商业银行内部审计问题的措施,旨在改善和提高我国商业银行的审计。 相似文献
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随着医疗体制改革的不断深化,内部审计工作在加强医院经营管理中作用日益凸显。但由于种种原因,目前在医院内部审计工作中面临许多问题,影响了内部审计的成效。为进一步有效地开展内部审计工作,提升内部审计工作质量,我们必须提高对内部审计工作的认识,改进内部审计工作方法,提高内部审计人员的素质,拓宽审计范围,完善制度建设,确保内部审计部门真正发挥应有的作用。 相似文献
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医院内部审计是通过检查医院财务收支及其有关的经济活动的合规、合法性进行监督,以减少差错和失误,杜绝损失浪费,堵塞管理中的漏洞,保证医院经营活动的合理合法,确保国有资产的安全,并在此基础上,对医院的经营状况、经济效益进行综合评价,为单位领导层决策提供依据,从而改进医院管理中的薄弱环节,提高医院效益的一种手段。 相似文献
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企业内部审计问题浅谈 总被引:1,自引:0,他引:1
现代企业制度要求内部审计在企业的内部控制过程、风险管理、提供管理咨询服务等方面发挥作用。本文针对目前内部审计存在的问题,探讨了如何通过建立适应现代企业制度的内部审计机构,提高内部审计机构和人员独立性等途径,改善内部审计工作的问题。 相似文献
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文章结合内部审计的职能,系统地阐述了当前内部审计对医院经营管理所起的作用和医院如何加强内部审计的建设,并针对医院内部审计所存在的问题提出设置独立的内审机构、提高对内部审计的认识、拓宽内部审计业务、加强内审人员的业务素质建设、完善内审制度等对策。 相似文献
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田晓红 《经济技术协作信息》2007,(27):47-47
内部审计作为内部控制的最后一道防线,在组织中发挥越来越重要的作用。同时广泛存在的内部审计质量问题,已经逐渐成为内部审计事业发展的瓶颈,向内部审计管理部门和内部审计人提出了挑战。本文通过列举内部审计存在的共性问题并分析问题产生的原因,指出提高内部审计质量的三种对策。 相似文献
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随着市场经济的发展和卫生医疗体制改革的不断深化,内部审计已经渗透到医院的各个领域和医疗服务的各个环节之中,日益显示出其重要的地位和不可替代的作用.从现阶段看,强化医院内部审计工作,建立一个与社会主义市场经济相适应的高水平、高质量、高效率的自我发展和自我约束机制,保证医院持续、协调、健康地发展已成为卫生改革的一项重要工作.本文分析了现阶段医院内部审计存在的问题及内部审计监督的不足,并寻求构建完善的医院内部审计制度及加强内部审计监督的对策. 相似文献
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企业内部审计问题浅谈 总被引:1,自引:0,他引:1
现代企业制度要求内部审计在企业的内部控制过程、风险管理、提供管理咨询服务等方面发挥作用.本文针对目前内部审计存在的问题,探讨了如何通过建立适应现代企业制度的内部审计机构,提高内部审计机构和人员独立性等途径,改善内部审计工作的问题. 相似文献
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医院内部审计是指医院内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核.通过分析医院内部审计工作存在的相关问题,并针对存在的问题提出一系列对策和建议,以期为我国医院内部审计工作提供行之有效的理论参考依据. 相似文献
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企业经营环境日益复杂,经营风险逐步加大,内部审计在企业中的作用越来越重要。文章对现阶段我国内部审计中出现的问题及其解决方法进行探讨。 相似文献
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浅谈民营企业内部审计存在的问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
当前民营企业的发展面临更加激烈的竞争,企业的经营风险越来越大,充分发挥内部审计在企业内部控制的重要作用越来越迫切。但是目前民营企业内部审计存在着许多的问题,其作用无法得到有效发挥。文章针对民营企业内部审计存在的问题进行分析,同时提出了具体的完善措施。 相似文献
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我国卫生事业改革和现代医院自身的生存与发展需要建立新的医院内部会计控制制度,针对目前医院内部控制缺乏统一规范的体系。提出建立由医院各阶层共同参与、共同负责的内部会计控制体系,以相互监督、相互制约、彼此联结、共同识别风险、应对风险,有利于医院进行宏观调控与监管,促使医院加强内部管理、降低经营成本、盘活存量资产、提高社会效益和经济效益。 相似文献
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内部审计质量反映内部审计工作的规范性及其结果的公允性,如强内部审计质量管理有助于改善组织经营状况并增加组织价值,发挥审计的“免疫系统”功能。本文指出了内部审计质量管理中存在的主要问题,并提出了相应的解决对策。 相似文献