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相似文献
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马晓华 《财会通讯》2021,(1):144-148
在大数据时代,各项智能分析技术的高效率、智能搜索和高性能处理算法对各领域产生了深远的影响,其中,自然语言处理技术以计算机理解和处理自然语言为核心而受到广泛关注.而IT治理审计主要负责搜集和处理IT治理相关的规章制度及各项报告进而评估治理状况,处理的信息基本为文本数据,因而,自然语言处理技术适用于IT治理审计.基于此,本文在简要概括自然语言处理技术及应用方法的基础上,以深圳市长盈精密技术股份有限公司为例对自然语言处理技术在IT治理审计中的实践情况进行深入探究,结果表明自然语言处理技术可成功应用于审计中且能取得良好成效.  相似文献   

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内控评价是一种有效的企业管理方式,对企业发展的影响越来越明显,加强内控评价是企业发展的必经之路。本文将通过内控评价的一些理论,浅谈企业如何开展内控评价以及分析内控评价的重要性。  相似文献   

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随着我国医疗市场化及医改进程的不断推进,公立医院经济运行风险不断加剧,有效的内部控制成为医院健康运营的基础和保障,公立医院内控评价体系的建设迫在眉睫。本文基于现代医院管理制度,在全国三级公立医院开展内控评价调研,通过专家论证及层次分析,构建公立医院内控评价指标体系并开展应用研究,以促进医院内部控制能力提升。  相似文献   

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本文就风险基础评价法在建筑企业内部控制评价中的应用问题提出了作者自己的看法。  相似文献   

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范丽君 《企业研究》2011,(12):15-16
内部控制管理模式的完善直接影响着企业的整体发展,由于内控管理制度存在着的缺陷,使我国很多企业在可持续发展的道路上举步难行,企业内控管理逐渐成为迫切需要我们给予高度关注的问题。如何选择适合企业的内控管理模式?企业的内控管理模式有多少种?本文从战略、制度、文化及情感等几个方面探究适合企业内控管理的模式。  相似文献   

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根据北京市2013年行政事业单位内部控制试点工作成果及实施经验,平谷区从2014年开始着力推动实施行政事业单位内部控制规范。文章针对平谷区行政事业单位内部控制规范贯彻实施情况进行问卷调查,分析存在的问题及工作难点,提出开发行政事业单位内控评价软件系统的基本构想。  相似文献   

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范文君 《企业导报》2014,(13):62+64-62
现代企业先进管理手段的层出不穷,在一定程度上为现代企业管理工作的顺利进行创造了有利条件,并奠定了企业稳定发展的基础。目前,内部控制是现代企业管理的有效手段,但随着内部控制进程的加快,以及不断建立和完善现代企业制度,现有审计和有效性评价已无法满足企业管理层对内部控制水平的要求,需通过明确内控制度审计要点和提高有效性评价,进一步完善企业内部控制,有效提高企业管理质量和效率。本文以概析企业内控制度作为切入点,提出了明确企业内控制度审计要点和提高企业内控制度有效性评价的措施。  相似文献   

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内部控制管理模式的完善直接影响着企业的整体发展,由于内控管理制度存在着的缺陷,使我国很多企业在可持续发展的道路上举步难行,企业内控管理逐渐成为迫切需要我们给予高度关注的问题。如何选择适合企业的内控管理模式?企业的内控管理模式有多少种?本文从战略、制度、文化及情感等几个方面探究适合企业内控管理的模式。  相似文献   

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2013年3月,上市公司陆续披露了《2012年度内部控制评价报告》。本文选取了三家同属省国资委控制的、以外贸为主业的、具有企业集团性质的A公司、B公司和C公司,通过对其内控评价报告的分析.思考在外贸企业集团实施内部控制的难点并提出一些应对措施。  相似文献   

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保险公司内部控制体系的运行过程离不开一系列内部控制管理活动和循环过程,为提高内部控制质量、减少风险,企业可以运用PDCA循环。PDCA循环始于管理目标的确立,包括制定科学合理的内控管理活动计划及实现目标所需要采取的具体措施,进而根据指定计划执行相关的管理活动,通过分析内部控制体系管理的实际效果与预期内控目标的偏离程度,找出当前内部控制体系存在的问题,制定相应的整改措施,并将其形成制度,以提高内部控制体系的有效性和风险防范能力,持续改进保险公司的经营管理水平。  相似文献   

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近年来随着大数据的发展,各行各业已经开始了与数字化的融合和接轨,大数据也在诸多领域掀起了技术革命。对于医疗卫生事业的发展也是如此,大数据时代对我国公立医院提出了新的要求,需要掌握全新的数字化技术,及时更新医院财务管理内部控制制度、监管系统、医疗手段等,借助大数据等数字化手段优化医院财务管理、医疗手段,促进我国公立医院持续向好发展。本文从大数据对于我国现有公立医院发展的意义入手,探究新时代下医院内控制度的建立与完善面临的机遇和挑战,用全新的技术促进公立医院内控制度数字化、现代化发展,持续完善优化,同时可以为医院的发展提供强有力的数据和经济支撑。  相似文献   

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2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会和保监会联合发布《企业内部控制配套指引》(下称《配套指引》),标志着融合国际先进经验、结合中国实际的企业内控规范体系基本建成。为确保企业内控规范体系顺利推进实施,财政部等五部委确定,企业内控规范体系自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行。  相似文献   

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目前,内部控制建设是中央企业落实国资委风险控制管理要求,确保国有企业健康可持续发展的必然要求。在实践中,如何加强工程项目管理,确保内控建设实践落地是摆在财务管理人员的重要课题。通过研究,做好工程专业管理和内控建设评价的有机融合,促进企业管理水平的提高。  相似文献   

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内部控制是以一定的内部控制环境为条件发生作用的,内部控制环境的变化将直接影响内部控制的有效性。内部控制环境是构建内部控制其他要素的基础,如果基础存在极大的缺陷,其他要素即便是构建得再完美,内部控制也只能起到事倍功半的效果。信息技术广泛深入的应用给企业内部控制带来了新的挑战,会计信息化环境下的内部控制问题也因此被提出。企业如果能够充分利用信息技术改善内部控制程序、增强内部控制手段,将信息技术有效地集成到业务和信息处理过程中,借助于信息技术来完善内部控制措施,提高内部控制水平,防范与控制经营风险,将使企业会计信息化环境下的内部控制问题得到妥善处理。  相似文献   

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