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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
基层中央银行内审工作的有效性是指央行内审部门履行职能作用的程度、引起行领导重视的程度,以及取得的监督效果。当前基层央行内审部门的职能作用有削弱或淡化现象,其原因是多方面的。本结合基层央行内审工作的实践与体会,就当前影响内审工作有效性的几个问题及对策谈点粗浅认识。  相似文献   

2.
汪军 《时代金融》2014,(9X):120-120
基层央行审计干部队伍是央行内审工作科学发展的有力支撑。基层审计队伍如何加强专业化建设,以专业化促进内审工作规范化,进而有效发挥内审工作作用,已成为制约央行内审工作全面发展的战略性问题。现从基层央行视角,就此问题作初步探讨。  相似文献   

3.
基层央行审计干部队伍是央行内审工作科学发展的有力支撑。基层审计队伍如何加强专业化建设,以专业化促进内审工作规范化,进而有效发挥内审工作作用,已成为制约央行内审工作全面发展的战略性问题。现从基层央行视角,就此问题作初步探讨。  相似文献   

4.
康峰 《西安金融》2014,(1):88-90
近年来,在总行的大力推动下,基层央行在推进内部审计转型与发展方面从不同的角度做了大量的探索,也取得了一定的成效。但由于诸多的因素影响,制约了基层央行内审转型工作的总体推进。笔者以渭南中支推进内部审计转型与发展的实践为例,对制约地市中支内审工作转型和发展中的问题进行进一步的探析,以期对推进基层央行内审转型与发展提供参考借鉴。  相似文献   

5.
崔健 《海南金融》2013,(5):86-88
内部审计工作转型是推动人民银行内审工作发展、促进央行有效履职的必由之路。本文主要梳理了人民银行内审工作转型思路与转型目标,分析了当前基层央行内审工作转型过程中存在的主要问题,提出推进基层央行内审转型的发展路径。  相似文献   

6.
目前,人民银行金融信息化框架建设已基本完成,但基层央行内审部门在信息技术应用方面还较为落后。笔者认为,为了提高内审工作的效率与质量,利用信息技术势在必行。1.利用信息技术推进基层央行内审的现场检查工作。审计信息化的一  相似文献   

7.
央行内部审计是随着金融体制改革的不断深化而发展的,特别是金融监管、金融服务等职能调整后,内审工作更加得以强化,有效发挥了审计职能,推动了央行内部控制制度的健全和完善.但从基层央行角度来看,内审工作还需改进和加强.  相似文献   

8.
绩效审计已经成为现代政府审计发展的一种主流趋势。基层央行内审部门近年来积极探索转型,发挥咨询与增加组织价值的作用,探索开展绩效审计成为一个很好的突破口。本文从基层央行开展绩效审计的实践出发,分析了当前央行绩效审计现状与不足.并提出了央行内审部门如何推进绩效审计的思路。  相似文献   

9.
基层央行内审工作与内部控制建设对于正确履行央行职责、控制金融风险具有重大作用,近年来在此项工作取得成效的同时,也应清醒地认识到还存在一定的差距与不足,应当进一步改革内审工作机制,提高基层央行内控水平.  相似文献   

10.
<正>面对新形势,基层央行如何围绕中心,服务大局,发挥好内审职能作用,加强对制度的监督,促进制度体系更好地发挥基础性预防作用,有效预防资金风险,服务和服从于基层央行中心工作的发展,找准服务中心工作的着力点和切入点,把握规律,创新理念,提高内审工作的质量和水平,促进基层央行工作有效全面发展。一、基层央行内审工作现状当前,基层央行内审组织体系运行平稳,各项工作开展正常,但面对新形势,新要求,基层央行内审在工作框架,组织形式,管理手  相似文献   

11.
风险导向审计是近年来国际上比较流行的一种审计方式。本文通过论述当前基层央行内审工作现状,分析在基层央行内部审计中应用风险导向审计方式的必要性及面临的问题,对在基层央行内审工作中推行风险导向审计方式的可行性进行了初步的探讨。  相似文献   

12.
深入探索基层央行增值型内部审计实现路径,是实现央行内审转型工作目标的客观要求.笔者从内部审计价值增值性分析入手,提出与战略匹配的价值增值型内部审计业务是内部审计增值效用实现的核心推动力.本文结合基层央行内审转型实践,就如何构建基层央行战略匹配的价值增值型内审模式进行初步探讨.  相似文献   

13.
<正>内部审计作为基层人行自我约束机制的重要组成部分,其重要性不言而喻。但是,目前基层央行内审工作存在的一些问题,影响了内审效用的发挥。因此,基层央行内审如何改革现状,从合规性监督为主,转向强化内部控制、内部管理,更好地发挥内审的服务职能,提高中央银行内审工作的有效性,是当前央行内部审计发展值得探讨的一个重要课题。一、主要问题  相似文献   

14.
本文以人民银行海口中心支行为例,详细介绍针对基层央行内审监督存在的问题和难点推行联合交叉审计模式的主要做法和取得的成效,为进一步改进基层内审工作提供参考。  相似文献   

15.
杨东光  安树来  安然 《河北金融》2012,(7):44-46,61
内审工作的全面转型与深化发展是当前和今后一段时期人民银行面临的一项重要工作。如何构建以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的内部审计模式,是内审工作亟待解决的问题。本文结合基层央行内审工作实际,就基层央行如何构建风险评估体系,促进内审转型问题进行研究和探讨。  相似文献   

16.
周敏慧 《时代金融》2012,(27):25+33
发挥内审的服务职能促进基层央行风险管理的完善是央行内控长效机制建设的有效途径。本文阐述了基层央行内审部门开展风险管理的必要性,分析了面临的难点,提出了相应的对策。  相似文献   

17.
施林  周敏慧 《云南金融》2011,(4Z):160-160
内控审计是基层央行内审部门当前的一项中心工作,完善内控审计不仅是内控长效机制建设重要的一环,更为内审部门实现科学转型与全面发展奠定基础。本文剖析了基层央行内控审计的现状,提出了若干改进的措施和方法。  相似文献   

18.
基层央行内部控制审计的现状与思考   总被引:1,自引:0,他引:1  
内控审计是基层央行内审部门当前的一项中心工作,完善内控审计不仅是内控长效机制建设重要的一环,更为内审部门实现科学转型与全面发展奠定基础。本文剖析了基层央行内控审计的现状,提出了若干改进的措施和方法。  相似文献   

19.
人民银行内部审计存在的问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过近十年的努力,人民银行内审工作取得了巨大成就,有力地促进了中央银行各项职能的依法有效履行,但也存在一些不容忽视的问题.结合近几年基层央行内审工作的实践,本文对人民银行内审工作目前存在的问题进行深入分析并提出几点具体的建议.  相似文献   

20.
推动基层央行内部审计转型与发展的建议   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了使基层央行内审工作适应时代发展的要求,进一步借鉴和遵循国际通行准则,推动内审工作转型,使内部审计成为"标准的内部审计",全面保障央行各级组织履行职  相似文献   

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