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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 170 毫秒
1.
内贸系统一九九五年内审工作要点1995年将是我国深化企业改革的一年,又是《审计法》实施的第一年。内贸系统的内审工作要根据全国审计工作会议和商品流通工作会议精神,认真学习、宣传和贯彻《审计法》,坚持以经济效益为中心,以强化企业管理为重点,积极主动地开展...  相似文献   

2.
认真学习贯彻《审计法》促进流通产业健康发展国内贸易部副部长白美清《中华人民共和国审计法》自1995年1月1日起施行,这是我国审计工作中的一件大事,也是我国财政经济活动和民主法制建设中的一件大事,对商品流通领域来说也十分重要。各级内贸主管部门和企业事业...  相似文献   

3.
加强监督优化服务再创佳绩──罗植龄副部长在内贸系统审计工作会议上的书面讲话(摘要)1995年,在党中央、国务院的正确领导下,内贸工作取得了显著的成绩,这其中也有全体内贸审计工作人员的功劳。1996年各级审计部门要认真贯彻落实全国商品流通工作会议精神,...  相似文献   

4.
建立健全内部审计制度促进内贸企业的改革和发展──写在《国内贸易部系统内部审计工作规定》颁发之际内贸部审计局局长杨桂荣《国内贸易部系统内部审计工作规定》(以下简称《规定》)已于1994年12月9日正式发布,自今年1月及日起施行。《规定》的出台,是内贸审...  相似文献   

5.
国内贸易部系统企业经理经济责任审计办法(内贸审字[1994]第276号)第一条为了加强国内贸易部系统企业经理经济责任审计工作,根据《全民所有制工业企业厂长工作条例》和国家审计署《关于开展厂长离任经济责任审计工作几个问题的通知》精神,结合内贸系统实际,...  相似文献   

6.
国内贸易部系统内部审计工作规定(内贸审字[1994]第274号)第一条为了适应社会主义市场经济发展的需要,加强内部审计监督工作,促进流通产业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合内贸系统实际情况,制定本规定。第...  相似文献   

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努力做好内部审计工作促进流通产业健康发展──杨桂荣局长在内贸系统审计工作会议上的讲话(摘要)我们这次会议的主要任务是,总结1993年的工作,交流经验,安排1994年工作;讨论《国内贸易系统内部审计工作暂行规定》、《国内贸易系统企业经理经济责任审计试行...  相似文献   

8.
贯彻中央经济工作会议精神做好1996年流通工作陈邦柱一、1995年内贸形势回顾1995年是“八五”计划的最后一年,从宏观经济形势看,总体上是好的,从内贸部门来看,总的形势也是好的.一是狠抓了粮油肉菜糖五大商品和重要生产资料的总量平衡和品种结构调节,保...  相似文献   

9.
关于印发《国有商业企业会计基础工作规范实施细则》的通知内贸财字[1995]第96号为了切实加强国有商业会计基础工作,提高财会管理水平,根据《会计法》的规定,结合《企业财务通则》、《企业会计准则》和新税制的具体内容,我部对原商业部1992年制定的《国营...  相似文献   

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关于经理经济责任审计若干问题的诠释汪秀平,姜跃山《国内贸易部系统企业经理经济责任审计办法》(以下简称《审计办法》)已正式印发。为了更好地推动内贸系统经理经济责任审计工作,本文以《审计法》的有关规定为依据,结合前几年内贸系统企业经理经济责任审计所取得的...  相似文献   

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供销合作社系统内部审计工作规定中华全国供销合作总社供销财字(1995)85号第一条为建立健全供销合作社系统内部审计制度,加强内部审计监督,维护供销合作社的合法权益。促进供销合作事业健康发展,根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合供销合...  相似文献   

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股份制企业内部审计初探李凤雏发展股份制企业,是深化内贸企业改革的必然趋势。内贸企业实行股份制后,内部审计的地位如何?审计工作有哪些新特点?工作如何开展?对这些问题积极地研究和探讨才能促使审计工作适应新形势而健康发展。一、股份制企业建立健全内部审计制度...  相似文献   

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《审计法》是规范审计监督行为的基本法律吴兴明《中华人民共和国审计法》经八届全国人大常委会第九次会议通过,自1995年1月1日起实施。《审计法》的颁布实施是我国经济活动和法制建设中的一件大事,是我国审计发展的里程碑。《审计法》总结了我国审计工作的实践经...  相似文献   

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内贸系统一九九四年内审工作要点1994年,内贸系统审计工作总的指导思想是;认真贯彻党的十四大、十四届三中全会和全国审计工作会议精神,坚持以经济效益为中心,以强化企业管理、建立内部约束机制和现代企业制度为重点,转变思想观念,改进审计方法,加强审计监督,...  相似文献   

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中国商业会计学会总会计师分会1995年工作回顾和1996年工作要点总会计师分会秘书处1995年工作回顾:在本会成立的第五个年头,我们根根《章程》,于1995隼4日下旬在成都召开了第二次会员代表大会暨第二届理事会会议,总结了第一届理事会的工作,提出了对...  相似文献   

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审计署关于内部审计工作的规定国家审计署令1995第1号第一条根据《中华人民共和国审计法》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,制定本规定。第二条内部审计是部门、单位实施内部监督,依法检查会计帐目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、...  相似文献   

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全国部分省市第六次粮食内审理论研讨会召开全国部分省市第六次粮食内审理论研讨会于1995年8月13日至16日在河北省承德市召开。参加这次研讨会的有18个省、区、市粮食部门的审计负责同志和论文作者共62人。这次会议以全国流通工作会议和全国内贸审计工作会议...  相似文献   

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内贸系统1996年内部审计工作要点1996年是实施“九五”计划的第一年。内贸系统的内审工作,要紧紧围绕转变经济体制和经济增长方式,提高经济质量和效益,以加强企业管理,落实“五三一”工程为重点,在企业转换经营机制,扭亏增盈,完善内控制度等方面,积极主动...  相似文献   

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当前内贸系统流动资产管理使用中存在的问题及对策于秀琴,张宣波为了解当前内贸系统流动资产管理使用情况,我们于1995年对全国商业、物资、粮食三个行业和部直属企业的33个单位进行了流动资产管理使用情况审计调查。调查中得到了各地领导的重视和各级审计部门的大...  相似文献   

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适应四大体制改革加强内部审计工作李凤雏财税、金融、外贸、投资体制改革的推行。对传统的计划经济体制必将发生极其深刻的变化,对人们的观念、对企业的生产经营活动.必将产生重大的影响n同样,对内贸系统内部审计也提出了新的挑战.要求改进内部审计工作,以适应新的...  相似文献   

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