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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
广西地矿局的领导对审计工作都很重视和支持。地矿局党组书记、局长罗在明同志亲自主管审计工作,他经常听取审计室的工作汇报,解决工作中的困难和问题;对审计室召开的会议、举办的培训班,他都到会并做重要指示。这就确立了审计工作在地矿经济中的地位,对加强审计监督起到了很大的促进作用。 一、审计工作任务完成的基本情况 1995年和1996年,审计室共完成审计项目32个,完成审计金额45311万元。其中,查出违纪金额549万元,纠正违纪金额549万元;对违纪单位罚款1.25万元,对违纪责任人罚款0.15万元;移交局纪检、监察部门处理的处级干部1名、会计主管1名;两年来,向被审计单位提供审计建议90条,大部份为被审单位所采纳。  相似文献   

2.
随 着新千年钟声敲响 ,不平凡的1999年已经过去。在过去的一年里 ,我局共完成审计项目117个 ,查出违纪金额4040万元 ,审计处理应上缴财政违纪金额221万元 ,已上缴财政金额109万元。已归还挤占、挪用资金18万元。向司法部门移送案件4件 ,提交审计信息16篇 ,市政府批转审计报告5篇。一、1999年工作完成情况(一)审计项目完成情况1.依法深化本级预算执行情况审计 ,加强对下级政府的财政决算审计监督。2.搞好专项审计 ,为宏观调控服务。到目前为止 ,市政府已批转5个专项审计调查报告。3.全力以赴搞好企业真…  相似文献   

3.
近年来,靖宇县乡镇审计所的乡镇审计工作呈良好发展态势。2002年共完成审计项目26户(项),查出截留财政收入、招待费超支、漏交税金等违纪金额达338万元。已纠正违纪金额180万  相似文献   

4.
1998年,湖北省内部审计紧紧围绕经济工作中心,突出部门、单位工作重点,认真履行内部审计监督职能,全年共对31851个单位(项目)进行了审计,纠正违纪金额28亿元,查出损失浪费金额3亿多元,促进增收节支金额4亿多元,增加国家收入7850万元,增加企业留利3亿多元,向司法机关移送经济案件59件,建议给予行政处分275人,移送司法机关处理65人,在严肃国家财经法纪,规范会计核算,促进加强经营管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用,为我省改革开放和国民经济持续、快速、健康发展作出了积极贡献。  相似文献   

5.
内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

6.
一组短讯     
去年,宜昌市各级审计机关紧紧围绕经济工作中心和各项重大改革措施的落实开展审计监督与服务。全年全市共完成审计项目(含审计调查)688个,审计资金总额766870万元,查出违纪金额25176万元、损失浪费金额1391万元,应追还侵占挪用资金1378万元,应上交财政金额1491万元,被审计单位采纳审计建议355条。全面完成了上级审计机关和各级地方政府交办的审计工作任务。(张湘鄂)去年,荆门市社会审计机构紧紧围绕改革开放和经济发展中心开展工作,勇于开拓、锐意进取、实现了业务人员、业务量、业务收入三个翻番。荆门市现有四家审计事务所,有社会审计人员56人,在去年27人的基础上增长了1倍;共完成各类委托审计项目2941项,在去年614项  相似文献   

7.
蔡梓贤同志从事邮电审计工作多年,他忠于职守,坚持原则,对工作一丝不苟,两年来,他以提高资金运营效益为目标,加大审计监督力度,精心组织全区邮电开展审计工作,取得较为显著的成效。1995年至1996年,全区邮电两年共审结项目598项,查明纠正违纪金额518万元,净增利润474万元。督促被审计单位收回多经企业分流主业收入1414万元;开展工程审计,审减工程费用1995年为1474万元,1996年达到4036万元,共为企业增加资金效益7593万元。  相似文献   

8.
烟台市牟平区乡镇审计取得重大突破1996年4月以来,全区15个镇审计所全部挂牌开展工作,建立了一支拥有74人的乡镇审计队伍,其中专职审计人员28名;共完成审计项目单位319个,纠正违纪违规金额111万元,查出损失浪费金额145万元,促进增收节支49万...  相似文献   

9.
几年来,我们延吉市审计局十分重视干部队伍建设,通过多种形式的业务培训和行风教育,使审计干部素质明显提高,促进了各项审计任务的完成。1997年,我局共完成审计项目71个,查出违纪金额102万元,应缴财政321万元,已缴299万元,提供审计信息42篇,被上级采用29篇,其中一篇被省委信息部门采用。审计干部一人荣立三等  相似文献   

10.
综合信息     
武昌区内部审计机构于1998年相继组建以来,发展至今已有一级管理内审机构42个,专兼职内审人员143人。11年来,全区累计完成内审项目5380个,查出损失浪费全额3009万元,已纠正违纪金额2665万元,促进增收节支2062万元,平均每个内审项目增收节支3832元。通过内部审计受到政纪处分  相似文献   

11.
《当代审计》2003,(4):60-62
20年来,在省审计厅和白城市委、市政府的正确领导下,在几任领导班子的带领下,我局不断发扬拼搏进取、与时俱进的精神,认真履行《宪法》和《审计法》所赋予的审计监督职责,求真务实,开拓进取,励精图治,精益求精,为严肃财经法纪,维护国家利益,促进改革开放和经济发展,发挥了积极作用。1997年以来,我局共完成审计项目1984个,审计调查项目51个,查出违纪违规问题金额126 596万元,向省审计厅和白城市政府提交信息调研材料1254篇,被批示和采纳719篇。  相似文献   

12.
我们龙山区审计局建局十年来,坚持审计工作在参与中监督,在监督中服务,在服务中保护。十年共审计408个单位,查出各种违纪金额753万元,增加财政收入24.5万元,促进增收节支149万元。  相似文献   

13.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

14.
2000年,南康市审计局在当地党委政府和上级审计机关的领导下, 认真贯彻国家的方针政策,全面深入落实《审计法》和审计署提出的二十字方针,积极开展审计监督与服务,在维护财经秩序,加强廉政建设,推进依法治市,促进经济发展和社会稳定等方面,取得了一定的成效。一年来,共完成审计项目 59个,查出违纪金额 1 890.6万元,应缴并已缴财政金额 161.5万元,比去年增加 43.5万元,增长 36.8%;查处“三乱”行为 17起,违纪金额 350.6万元;事前制止“三乱” 11起,金额为 181万元;查处“小金库” 30起,其中百万元“小金库” 2个,查…  相似文献   

15.
二00五年,成都市内部审计紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照“加快经济发展,推进城乡一体化建设”战略部署,重点突出部门单位财政财务收支审计、基本建设投资审计、领导干部经济责任审计和专项资金使用审计。一年来。共完成各类审计项目2732项,查出损失浪费金额l30.66万元。纠正违纪违规金额3675.94万元,促进增收节支4733.75万元,提出建议意见被采纳1892条,向司法机关移送经济案件1件,移送司法机关处理1人。  相似文献   

16.
1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

17.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

18.
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。  相似文献   

19.
通化市乡镇审计主要由乡企、农经站系统及乡镇政府设的149个内审机构组成,担负着对全市122个乡镇、村屯及村办企业的审计监督工作。截止1995年末,乡镇审计共完成审计项目1188项。 一、乡镇审计工作收到明显成果 1.运用审计监督手段,促进被审计单位加强财务基础工作,遵守财经法规,规范财会人员行为。1995年全市乡镇审计机构共开展财务收支审计989户,通过审计查出贪污贿赂案件90件,金额41.6万元。已纠正入库金额27.4万元。并对当事人罚款2.1万元。将当事人移交司法机关处理22人,受党  相似文献   

20.
近年来,广西水利厅审计室在上级审计部门和厅党组的正确领导下,围绕广西水利“万千百十”中心任务,改进审计思路和方式方法,内审工作卓有成效,既促进了单位加强经济管理又促进本部门经济目标的实现。近两年来,共完成审计项目100个,审计金额17亿元,查出违规金额5408万元,查出损失浪费金额2761万元,查出小金库金额2205万元,查出有隐患的经济合同21份,纠正违规金额4033万元,促进增收节支金额1943万元;提出审计建议186条,被采纳的达半数以上;向纪检等部门移送违纪经济案件7宗;向厅领导和有关部门提交审计报告、审计调查等100多篇。2001年荣获自…  相似文献   

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