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1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。 相似文献
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2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元, 相似文献
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近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了… 相似文献
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一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经 相似文献
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当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市 相似文献
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一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。 相似文献
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武昌区审计局认真贯彻《审计法》,加强对内审工作的指导和监督,全区内部审计三年三大步:内审机构人员稳步上升,组织网络初步形成;内部审计程序规范,内部审计质量明显提高;内审制度建设日臻完善。我们的基本做法一是领导重视,为内部审计创造良好环境。几年来,局领导坚持定期向政府汇报内部审计情况,宣传内部审计成果和作用,区长担任内审考核评比领导小组组长,在年度审计工作会上区长强调内部审计工作,区政府转发有关内部审计的专门文件等。区、局两级领导的重视,极大地鼓舞了各内审单位和内审人员从事内部审计的热情,充分调动了他们的积极性。二是指导机构得力,内审技术、内审信息、内审统计、内审档案、内审制度等进行全方位的指导和服务,用制度来规范、监督内部审 相似文献
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近两年来,我省邮政、电信通信企业审计部门认真贯彻《审计法》、《邮电审计工作规定》,围绕促进“两个根本性转变”和提高企业经济效益,认真履行审计监督职能,严肃财经纪律、改善经营管理,维护企业合法权益,加强廉政建设和保证邮政、电信通信事业健康发展等方面发挥了积极作用。一、努力开拓,积极进取,内审工作取得较好的成绩。近两年来我省通信企业审计部门共完成598个单位的2879个审计项目,查处违纪金额3396万元,促进增收节支1154万元,审计工程费用总金额10.3亿元,审减金额11826万元。审计的深度、广… 相似文献
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湖北驰乐集团公司审计监察处是我市的内部审计先进单位。近几年采该处积极开展工作,履行内审监督职能,其重要性越来越受到公司领导重视。一九九八年公司老总亲自主抓内部审计工作,在公司各处室精减人员的情况下,审计处未精减一人,九八年该处审计工作再创佳绩。一是完成对集团公司20个所属二、三级独立核算单位的财务收支、经济效益的月度、季度、年终审计和10个非独立核算单位两次分配收支审计。查出违纪违规金额48.37万元,并督促落实纠正。二是对20个小型基建维修决算项目进行审计,审减节约资金7.08万元,占总 相似文献
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1998年,湖北省内部审计紧紧围绕经济工作中心,突出部门、单位工作重点,认真履行内部审计监督职能,全年共对31851个单位(项目)进行了审计,纠正违纪金额28亿元,查出损失浪费金额3亿多元,促进增收节支金额4亿多元,增加国家收入7850万元,增加企业留利3亿多元,向司法机关移送经济案件59件,建议给予行政处分275人,移送司法机关处理65人,在严肃国家财经法纪,规范会计核算,促进加强经营管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用,为我省改革开放和国民经济持续、快速、健康发展作出了积极贡献。 相似文献
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《广西审计》1997,(Z1)
广西壮族自治区卫生系统,自1987年区卫生厅审计处首建以来,在各级审计机关和卫生行政部门的重视和指导下,卫生系统内部审计机构基本健全,卫生内审网络基本形成,从而建立了全区卫生系统内部审计监督体系。 一、建立健全内部审计机构 为建立全区卫生审计网络,区卫生厅于1995年下发了《关于卫生系统建立内部审计机构开展内部审计工作的通知》;1996年又向全区卫生行政主管部门和区直卫生单位发出对卫生系统建立内审机构,开展内审工作进行检查的通知》。 至1996年底全区卫生系统共建立内审机构28个,配备专兼职审计人员228人,共开展了基建、大修工程、药品、物价、食堂、财务收支等734个审计项 相似文献
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2000年,自治区各内审机构,紧密围绕各部门、各单位的中心工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,积极开展各项审计工作。截止2000年底,全区内审机构共完成审计项目2373个,其中:财务收支审计项目466个;经济效益审计项目289个;经济责任审计项目687个;基本建设审计项目359个;其他审计项目572相。促进增收节支29317万元,提出合理化建议1778条。为促进单位加强管理,提高经济效益,加强廉政建设,维护财经法纪发挥了积极作用。 相似文献
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《审计月刊》1994,(3)
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经 相似文献
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