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就目前医院迫切需要建设内部控制体系的形势,本文通过分析医院内部控制体系建设的目的和基本内容,以及对医院内部控制体系建设的策略和方法的具体描述来为医院开展内部控制体系建设提供一些参考. 相似文献
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一、健全和完善农村信用社内部控制体系
内部控制体系由内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等构成。从农村信用社内部控制现状看,离内部控制体系建设的目标还有一定的距离。因此,要加强农村信用社内部控制体系建设,将内部控制活动与业务经营管理活动紧密地结合起来,及时对内部控制体系进行评审和改进。建立内部控制的评价制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检查,并根据国家法律规定、组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。 相似文献
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完善我国商业银行内部控制的对策 总被引:1,自引:0,他引:1
一直以来,我国商业银行犯罪案件发生率居高不下,重特大案件频发,暴露出商业银行在内部控制体系建设上存在缺陷和漏洞。本文从商业银行内部控制概念出发,深入分析我国商业银行内部控制体系建设上存在的问题,对商业银行内部控制体系的建设提出合理化建议。 相似文献
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内部控制体系建设对企业的长远发展具有非常重要的作用,但是我国很多企业内部控制体系的建设还存在一些问题,主要体现为内部控制体系建设不合理、相关的内控制度不完善、组织架构不健全等。基于此,文章首先分析企业内部控制体系的重要性,然后提出企业内部控制体系建设的优化路径,以期为促进我国企业健康、稳定发展提供参考。 相似文献
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文章对行政事业单位内部控制体系进行了概述,分析了行政事业单位内部控制体系建设的意义,介绍了行政事业单位内部控制体系建设的原则,探究了行政事业单位内部控制体系存在的问题,有针对性地提出了相应的建设策略,旨在为全面提高行政事业单位内部管理水平提供思路。 相似文献
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内部控制作为国家治理体系的重要组成部分,对高校各项事业快速健康发展起着至关重要的作用,内部控制体系的完善,有利于推进高校治理体系建设和实现治理能力现代化。本文主要从高校内部控制建设和评价面临的新局面、存在的问题、×大学内部控制建设和评价做法及成效、内部控制建设和评价意见建议等方面进行阐述。 相似文献
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《时代金融》2017,(9)
随着2008年5月以及2010年4月,《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》的陆续发布,内部控制体系建设和实施工作逐步开始在我国上市公司、非上市的大中型企业以及国有企业中开展。在我国国有企业中,内部控制体系建设工作经历了一个从无到有,从不完善到逐渐完善的过程,内部控制体系的建立和运行已经取得了明显进步。但不可否认,我国国有企业内部控制体系的建设和实施仍然存在一些问题,影响了内部控制体系作用的发挥。如何使我国国有企业的内部控制体系真正得到实施,真正落到实处,是目前急需研究解决的课题。本文首先简要叙述了我国国有企业内部控制体系建设和实施概况;其次分别从内部控制的信息化水平过低、内部控制制度本身存在不合理、内部控制手册规定和实际执行相差甚远、对内部控制的理解存在偏差、内部控制与风险管理未有机融合等五个方面详细说明了我国国有企业在内部控制体系实施过程中存在的主要问题;最后从提高内部控制的信息化水平、确保内部控制制度合理、建立健全监督执行机制、加强有针对性的培训和沟通、有机融合内部控制和风险管理等方面提出相应的应对措施和解决办法。希望本文对我国国有企业内部控制体系的有效实施提供借鉴,并对加强企业内部控制和风险管理提供理论指导。 相似文献
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内部控制是国有企业发展的重要保障,是国有企业经营管理重要的组成部分。加强对企业的风险防范与风险管理,企业的经营行为得到有效控制,才能使企业健康稳定发展。国有企业内部控制体系为国有企业发展提供了重要保障,本文对风险管理视角下国有企业内部控制体系优化策略进行探究,提出关于加强国有企业内部控制机制建设、完善国有企业内部控制体系等建议,以期为国有企业内部控制建设提供参考。 相似文献
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臧超 《行政事业资产与财务:下》2022,(7):59-61
行政事业单位内部控制体系建设需要不断创新,以建立完善的内部控制机制和管理架构。本文以行政事业单位内部控制体系建设为研究对象,探讨了内部控制体系的优化措施,以期提升行政事业单位内部控制成效。 相似文献
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目前,随着监管部门和企业自身发展的要求,内部控制体系建设工作越来越受到重视,也是提升企业管理水平重要措施和必然趋势.内部控制体系建设是一项系统工程,是一个逐步优化固化的过程,如何建设高效、完善和规范的内部控制体系至关重要.本文在认真分析我国企业内部控制体系建设现状的基础上,研究发现了内控体系建设现存问题,从提高认识、加强人才队伍建设、完善规范内控体系建设适应环境变化、协调内控体系与风险管理体系、统筹内部控制体系和规章制度建设有效融合、改进内控评价方式方法等方面提出了完善企业内部控制体系建设的建议. 相似文献
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目前,我国高校内部控制体系建设已经取得了不错的成绩,为进一步完善内部控制建设提供了丰富的经验,但同时也存在一些影响高校内部控制创新发展的难点问题,涉及高校内部控制体系建设的内在动力,联动部门机制的建立,构建基本制度、业务管理制度、具体操作规范三位一体的制度体系,落实高校各部门岗位职责分工,实现内部控制制度流程化,内外联合建设高校内部控制体系,内部控制信息化建设,高校内部控制评价与监督工作。以上问题的解决,将推进我国高校内部控制建设朝着规范化、高效化、人本化的方向发展,促进我国高校内部控制建设更上一个台阶。 相似文献
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基于复杂多变的外部金融环境,近年来银监会对商业银行实施巴塞尔新资本协议,对商业银行的内部控制体系建设提出了新要求。本文结合商业银行内部控制体系的五大要素,深刻反思制约银行内部控制体系建设的各种因素,并提出了有针对性的对策和建议。 相似文献
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目前事业单位财务会计内部控制制度已经成为事业单位内部控制体系建设的重要内容.事业单位财务会计内部控制体系建设的完善,有助于提升会计信息质量,提高预防财务风险的能力.实际上,事业单位的财务会计制度仍然存在不少缺陷,未能建设更加有效的内部控制体系.本文通过对相关问题的分析来对构建措施提出一些看法. 相似文献
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在财务监督视角下,事业单位更应该加强内部控制建设。事业单位各级管理者和员工应该认识到建设内部控制对于各项业务流程优化以及单位发展的重要作用。目前,事业单位内部控制建设所存在的问题主要表现在内部控制体系、监督机制、风险管理以及绩效评价等方面。为此,事业单位应该以财务监督视角为导向,优化内部控制体系,健全内部控制监督机制,完善风险管理体系,完善内部控制绩效评价,以此保障事业单位内部控制建设的成效。 相似文献
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近日,新疆内部审计协会在乌鲁木齐举办内部审计培训研讨班,就如何加强内部控制审计监督、积极关注和支持内部控制规范体系建设、内部控制自我评价和外部审计评价体系建设、加强审计机关对被审计单位内部审计工作的指导和 相似文献
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内部控制体系的建设依赖于内部控制和内部审计两个基石。本文从企业内部组织结构入手,以太极思想为视角,以价值为导向的内部控制和以风险为导向的内部审计构建了内部控制体系太极图,在此基础上借鉴太极思想阐述了如何加强企业的内部控制体系建设。 相似文献