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有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置,而且能防范企业内部和外部的欺诈行为.在已发现的绝大多数以虚假会计信息为手段的欺诈事件中,薄弱的内部控制是重要原因之一.为治理此现象,必须建立健全内部控制制度.本文通过对企业内部控制现状、成因、重要性等问题进行分析后认为:必须从基础控制、纪律控制、实物控制等三方面着手来加强企业内部控制、规范会计行为,从而提高会计信息质量. 相似文献
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文章从内部控制的定义出发,联系现实事件,从医院内部的控制环境、会计系统和控制程序等方面分析医院内部控制存在的问题,然后从健全医院内部控制制度和健全医院财务内部控制制度等方面来阐明对加强并完善医院内部会计控制的建议,从而说明建立健全并有效实施医院内部控制制度,是医院在安全、有序的经济环境下,实现可持续发展的重要保证。 相似文献
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内部控制是现代行政事业单位的重要管理办法,通过内部控制制度能够发现单位中存在的很多问题,并且加以纠正,促使行政事业单位工作的有效性,然而目前,行政事业单位的内部控制制度存在很多的问题,本文将从行政事业单位的内部控制制度以及内部控制的实施环境来分析内部控制目前存在的问题,并且从制度改善,完善会计制度等方面来指出完善行政事业单位内部控制制度的对策,为提高行政事业单位的内部控制提供有效的方法。 相似文献
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近年来信息网络的发展深刻地影响着我国经济.中小企业作为我国国民经济的重要组成部分,其发展对经济大局尤为重要.目前我国中小企业并没有完全适应信息化趋势,在内部控制方面还有不足.本文拟从COSO内部控制五要素角度来对信息化环境对中小企业内部控制的影响进行分析,为中小企业适应信息化趋势提出建议. 相似文献
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从公司治理谈企业内部控制环境建设 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从内部控制整体框架结构出发,分析内部控制、控制环境与公司治理三者之间的层次关系。本文认为控制环境是内部控制的基础,公司治理又是控制环境的核心,因此健全的内部控制需要建立良好的控制环境。通过对我国上市公司控制环境现状的分析我们找出我国上市公司控制环境存在着股权结构不合理,产权不明晰和内部治理机制形式化的问题。并针对这些问题提出对控制环境建设的意见。 相似文献
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本文介绍了内部控制制度的起源与发展,对我国企业内部控制制度存在的问题进行了比较系统的探讨。提出企业加强内部控制制度的建议:优化内部控制环境;完善监督机制;强化风险评估意识;加强组织中的信息沟通;加强控制活动方面的建设。 相似文献
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2013年8月16日发生的光大证券“乌龙指”事件看似一个偶然事件,其实存在其必然性,暴露了光大证券诸多的内部控制缺陷。在此背景下,就光大证券在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个方面存在的缺陷进行分析,说明这些缺陷在“乌龙指”事件中的集中反映,旨在抛砖引玉,能够给证券公司的内部控制建设一点启示。 相似文献
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内部控制环境是影响、制约内部控制建立与执行的各种内部因素的总称,是实施内部控制的基础。它直接影响到企业内部控制的贯彻和执行,以及企业经营目标和整体战略目标的实现。本文从近期中国石化"天价酒"事件分析其内控环境中存在的问题,并结合当前房地产企业内控环境现状,提出加强房地产企业内控环境的措施。 相似文献
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本文从内部控制概念入手,分析了目前国有企业在内部控制过程中所存在的内部控制环境、风险意识、信息系统以及审计机构等方面一些问题,并针对这些问题提出了相应的解决对策. 相似文献
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随着国内外“会计丑闻”以及国有控股企业高级管理人员贪污、腐败案件的频繁出现,人们逐渐加强对内部控制的重视,作为对内部控制制度有效运作起到基础性作用的内部控制环境也显得愈发重要。本文通过平煤集团案例分析内部控制环境中存在的问题,然后,针对这些问题提出几点加强企业内部控制环境的对策建议,以期能对我国内部控制环境研究提供一点有用的启示。 相似文献
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在市场经济不断发展的大环境下,各类培训学校一方面面临激烈的市场竞争,一方面又面临着国家各类学校的改革逐步推行和上级单位补助拨款持续下降的困难,各类培训学校只有建立全内部控制制度才能在众多的挑战中处于不败之地.本文通过对内部控制的相关涵义的认识,尤其是在ERP环境下内部控制工作的新变化,分析了目前培训学校内部控制中存在的问题,并针对问题提出了相应的建议措施. 相似文献
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本文从内部控制理论的发展历程和构成要素的阐述入手,通过对企业集团内部控制所存在的问题的原因分析,进而提出企业集团内部控制体系完善的几点建议. 相似文献
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内部控制在企业日常经营和发展战略中起着重要的作用,通过对农垦企业内部控制方面存在的问题做相关的探讨和研究,提出符合农垦企业实际的内部控制应用方法,非常有意义. 相似文献
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本文首先结合COSO内部控制框架分析基层央行内控情况,其次通过分析基层央行近几年发生的内控案件揭示其在内部控制上存在的薄弱环节,最后通过构造函数关系式发现舞弊预防的关键是加强内部控制,并从四个方面对基层央行内部控制建设给出建议. 相似文献
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内部控制是进行现代企业管理的一种必不可少的手段.会计信息化的发展使公司内部控制的重点、方式、内容、手段等发生了很大变化.本文通过对会计信息化环境下公司内部控制形式上和内容上的变化进行深入分析,发现公司现行内部控制中的主要问题,并从控制监督机制、信息化管理制度、风险评估及信息化人才建设等方面提出完善公司内部控制的策略. 相似文献
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本文在说明了电信企业的经营特点后,对内部控制在电信企业实施过程中出现的问题及原因进行了分析,并建议电信企业从改善内部控制环境、提高内部控制制度建设和执行的有效性、推行集中管理和标准化管理、建立完善的风险管理机制以及强化内部审计的作用等方面来完善内部控制。 相似文献