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相似文献
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1.
关于完善银行基层会计内控机制的思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
近年来,银行基层会计控制工作中存在的缺陷和不足逐渐显露出来,加强这方面的管理已显得尤为重要。本文从银行基层会计内部控制存在的问题出发,阐述了完善银行基层会计内部机制的几项措施。  相似文献   

2.
何叶 《会计之友》2006,(10):38-39
近年来,银行基层会计控制工作中存在的缺陷和不足逐渐显露出来,加强这方面的管理已显得尤为重要.本文从银行基层会计内部控制存在的问题出发,阐述了完善银行基层会计内部机制的几项措施.  相似文献   

3.
随着我国经济和社会的发展,公路养护工作也变得尤为重要,制定一套完整的公路养护单位内部控制管理制度,是实现公路养护现代化管理的重要组成部分。本文阐述了基层公路养护单位内控管理的重要性;从尚未健全内部控制设计和运行体系,预算控制制度不健全,内部控制制度的管理方法等方面剖析了基层公路养护单位内控管理存在的问题;从完善内部控制建设的组织和实施,建立健全内部控制制度、增强内部人员控制意识,提高内部控制或监督的水平和能力等方面给出了基层公路养护单位内控管理的对策与措施。  相似文献   

4.
在企业内部控制中,风险管理有着重要的作用。本文基于企业内部控制与风险管理的关系,对当前企业内部控制过程中的风险管理问题进行剖析,并且在此基础上从完善内部监督机制、提高风险管理意识以及建立健全风险评估机制三个方面提出了完善对策。  相似文献   

5.
基层事业单位财务管理直接影响着事业单位的财务运转,因此关系到基层事业单位的发展。目前我国一些基层事业单位在财务管理上存在一些不重视财务管理工作、缺乏风险管理意识和内部控制制度不健全等问题,严重影响基层事业单位的正常发展。本文主要分析了基础事业单位财务风险管理存在的问题,针对这些问题提出加强对财务管理工作的重视、提高风险管理意识和完善内部控制制度等改进建议,提高基层事业单位财务管理能力。  相似文献   

6.
面对巨大的人口带来的健康压力,我国的疾控中心一直在配合医疗制度改革而不断提升。尽管如此,疾控中心遇到的挑战也是十分困难,有许多薄弱环节需要改进。财务管理的内部控制不足会影响疾病控制机制的有效实施,会给医疗卫生问题造成巨大的负担。因此,本文结合自身经验,针对疾控中心财务管理的内部控制问题进行了阐述和分析。  相似文献   

7.
财政国库集中支付制度对行政事业单位的积极影响主要表现在资金使用效率、财务管理效率、预算管理等方面,同时也对财务人员专业素质、内部控制机制、预算编制和信息化水平方面带来了挑战。因此,行政事业单位应在财务管理意识和专业素质、内部控制机制、财务管理制度和预算编制、财务管理信息化水平等方面进行改善。  相似文献   

8.
随着我国财政管理体制改革的逐渐深化,事业单位内控意识欠缺、难以有效率地利用资金且缺乏对风险防范的重视等问题凸显出了构建与完善事业单位内部控制制度的紧迫性。本文以推动事业单位内部控制工作成效的提高为出发点,从预算制度、风险控制制度、沟通制度以及监督制度四个方面对事业单位内部控制制度的构建与完善作出了分析与探讨。  相似文献   

9.
浅析会计信息化与企业内部控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
内部控制是进行现代企业管理的一种必不可少的手段。会计信息化的发展使企业内部控制的内容、手段都发生了很大变化。本文通过对会计信息化条件下企业内部控制形式土和内容上的变化进行分析,发现现行内部控制出现的问题,从控制环境、风险评估等方面考虑提出了几点完善企业内部控制制度的建议。  相似文献   

10.
浅析会计信息化与企业内部控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
内部控制是进行现代企业管理的一种必不可少的手段。会计信息化的发展使企业内部控制的内容、手段都发生了很大变化。本文通过对会计信息化条件下企业内部控制形式上和内容上的变化进行分析,发现现行内部控制出现的问题,从控制环境、风险评估等方面考虑提出了几点完善企业内部控制制度的建议。  相似文献   

11.
本文主要围绕医院财务内部控制体系展开研究,通过分析医院财务管理工作开展过程中建设内部控制体系的作用,结合内部控制体系建设出现的问题,从意识宣传、财务内控体系信息化建设和人员素质提升及监管制度建设等角度出发,不断丰富医院财务内部控制体系内涵,为医院发展提供充足的资金,提高医院发展活力。  相似文献   

12.
随着行业改革进程的不断加快,剖析内部监管工作与行业改革发展不适应不协调问题的产生原因,构建"制度完善、 职责明确、 监管到位、 奖惩分明"的专卖内部监管体系,推进内部监管工作与时俱进有着十分重要的现实意义.对此,要加强教育引导,切实增强规范意识;加强制度建设,提高监管工作效率;建立有效机制,激发监管工作活力,提高内部监管水平.  相似文献   

13.
疾控中心作为重要的公共卫生事业部门,在疾病防控方面发挥着非常重要的作用,加强疾控中心内控管理,对于提高疾控中心管理运行效率也具有重要意义。本文针对疾控中心内控在财务管理中的有效运用问题,首先简要概述了疾控中心管理特点,进而分析了内部控制制度在疾控中心财务管理应用中出现的问题,最后就强化内控管理,提高疾控中心财务工作水平,进行了系统论述分析。  相似文献   

14.
行政事业单位内部控制探析   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、行政事业单位内部控制存在的主要问题(一)缺乏内部控制意识,对内部控制的重要性认识不足目前,很多单位领导缺乏内部控制意识,对内部控制制度建设的重要性认识不足。具体表现在单位内部控制制度不健全,业务不够规范,执行与监察不力,考核、奖惩力度不够,缺乏有效的内部审计监督。有的单位虽然建立了一系列的内部控制制度,但因领导重视不够,只关注内部控制制度的文字编写环节,忽略了制度的执行,制度的作用未能得到充分发挥。还有的单位领导认为加强内部控制,  相似文献   

15.
武晓霞 《管理观察》2017,(13):100-102
本篇文章首先对内部控制和风险管理的基本内涵进行概述,从管理者对内部控制认知不足、内控制度不够完善、幼儿园固定资产管理方面不规范、幼儿园预算管理重视不足、现有财务内控平台及设施功能滞后、缺乏内部监管机制、后勤食堂管理存在的风险问题七个方面入手,对幼儿园事业单位内部控制的风险隐患进行解析,并以此为依据,提出内部控制的风险防范措施。希望通过本文的阐述,可以给相关领域提供些许的参考。  相似文献   

16.
本文主要从慈善组织内部环境、风险评估、控制措施、信息沟通和监督等几个方面进行分析,提出我国慈善组织内部控制存在的问题,并提出了具体措施:提高内部控制意识、加强人力资源建设、加强法制建设的内控环境建设措施;利用专门机构或设立组织评价人员,建设风险评价机制;通过不相容职务分离、授权审批控制、资产保护控制、预算控制、绩效考评控制等手段完善内部控制和监督机制;建立内部网络平台、利用传统媒体,加强组织内外信息沟通。  相似文献   

17.
有的行政事业单位对内控制度的制定和执行流于形式,使内部控制制度在行政事业单位中起不到应有的作用。本文首先分析目前行政事业单位内部控制制度存在的不足,,然后从行政事业单位内部控制制度在完善行政事业单位提高人员素质、部门预算、信息沟通等方面提出具体措施为行政事业单位建立和完善内部控制制度。  相似文献   

18.
侯文云 《中外企业家》2022,(11):115-117
本文就行政事业单位内部控制制度的建立与完善展开了具体分析。阐述了目前行政事业单位内部控制现状,总结出建立完善的内部控制制度、增强财务内部监管意识、完善内部控制制度监督机制、实施严格的绩效管理、提升内部控制部门的队伍建设、优化审计的方法和流程等完善事业单位内部控制制度的策略。  相似文献   

19.
全面推进高职院校内部控制建设,进一步加强对高职教育经费的监督管理和对经济活动的风险进行防范管控,是完善高职院校内部治理结构、建立现代大学制度、依法治校的必然要求,也是学校正常运行的必要保证.本文对高职院校内部控制建设的重要性、内部控制关键风险点、内部控制的监督评价机制、教职工的内部控制意识这几个主要问题进行了分析,并对这几个存在的问题提出了相应的解决对策.  相似文献   

20.
李媛 《价值工程》2012,31(36):118-119
中小企业是国民经济的重要组成部分,但由于企业内部财务控制与管理的不足,如企业内部财务控制制度滞后,财务监控体系薄弱;内部财务管理混乱,效率低下等,中小企业举步维艰。针对这些问题,本文提出了一些解决方案,包括加强控制意识,完善内部财务制度,合理配置财务管理权限,加强企业财务信息化建设等具体措施。  相似文献   

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