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浅析国有商业银行内部控制体系的建设 总被引:1,自引:0,他引:1
当前,国有商业银行风险控制面临严峻挑战,一方面是不良资产不断增加,另一方面是金融市场出现了新的格局,呈多元化发展,日益激烈的同业竞争伴随中国临近加入WTO而日益加剧,金融工具特别是金融生工龄的不断出现,金融风险的传导方式和渠道越来越多,经营风险越来越大,因此在新形势'下国有商业银行内部控制建设已成为当务之急。 相似文献
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经济发展和社会进步,极大地促进了化工企业的发展,而基于风险管理视角加强内部控制建设也变得越来越重要,已经成为了提高企业经营管理水平的关键要素.基于风险管理视角,加强内部控制建设,可以为企业经营效率的提升创造有利条件,提高企业防范风险的能力和水平,维护企业资产,进而促进化工企业的稳定发展.本文主要针对风险管理视角下化工企业内部控制展开深入的研究,重点阐述几点针对性的建议. 相似文献
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周红军 《行政事业资产与财务:下》2013,(10):124-125
随着我国教育事业快速发展,国家及地方政府对学校投入大幅增加,高校的经营管理风险不、断加大。舞弊事件时有发生;高校持续健康发展的关键,还是要靠制度机制的完善,内部控制对于保证高校的高效运行,维护财产物资的安全完整,发展目标的实现起到重大作用。 相似文献
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无论从实践角度还是学术角度研究如何构建科学有效的企业内控体系均具有重要意义。本文首先探讨了建设企业内部控制的重要意义;其次,对构建企业内部控制的内容步骤进行了阐述;最后,要辩证地看待内部控制作用。本文以期在为内部控制体系做出理论贡献的同时为我国企业提供强有力的实践指导意义。 相似文献
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对我国内部控制及风险管理法规的现状及管理要求有明确的认识,并在基础上以法规为依据,建立内部控制与风险管理整合的体系,是企业内部控制建设和实施的方向,规范和指引各种类型企业的内部控制建设。 相似文献
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随着我国医药卫生体制改革的逐步深入和市场风险的不断加大,提高医院运营效率,控制经营风险,是当前公立医院面临的挑战。内部控制体系建设是医院规范运营机制和防范风险的重要手段,建立高效的内部控制体系对公立医院的长久发展具有重大意义。为了适应医院多元化,复杂化的发展模式,医院应当建立合理、有效、科学的内部控制管理体系,提升管理水平,加强风险防控,保持可持续性发展。 相似文献
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内部控制的建立与实施已成为当今企业关注的焦点,完善的内部控制能帮助企业有效实现经营目标,并及时发现和纠正错误与舞弊.因此,对内部控制体系的构建成为当前企业管理活动中的一个重要内容. 相似文献
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内部控制的事实存在于几千年的历史沉迹之中,为什么在近几年里受到了人们的普遍重视并加以广泛应用?安然、世通、巴林银行等全球性系列公司财务舞弊和会计造假案以及我国上市公司恶性舞弊事件,严重冲击了资本市场的正常秩序,引起了世人强烈震撼。如今,内部控制已成为一个世界性话题,在各国政府的推动下,内部控制再次成为理论界和实务界关注的焦点,美国 相似文献
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商业银行应当逐步建立以盈利能力为主要目标、以可接受的风险水平为出发点、以价值创造分析为基础、以管理信息系统为平台、覆盖全部经营管理活动过程的内部控制评价体系,促进内部控制水平的提升,保障健康持续发展。国内的上市商业银行在内部控制评价方面,已经跟踪理论前沿,借鉴国际先进实践经验,根据监管规则要求,逐步实施标准战略,制定内部控制视图,展现风险管理布局,依托信息技术应用,完善评价机制,摸索和建立了服从资本市场信息披露和银行内部经蕾管理两个目标的内部控制评估工作体系,为有效促进内部控制体系建设发挥着重耍的核心作用。总结提炼现代内部控制评价的实质内涵,借鉴先进实践经验,对商业银行建立现代内部控制评价体系建设进行研究探讨具有重要的现实意义。 相似文献
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刘虹 《行政事业资产与财务:下》2022,(1):65-67
近年来,公立医院为实现社会效益和运营效率的统一,推动公立医院高质量发展,以达到医疗改革的最终目标,陆续开展了内部控制体系建设相关工作.公立医院内部控制体系的完善程度及执行情况,直接影响到医院的管理成果,充分发挥内部控制作用,对于提升公立医院管理效能起到重要作用.本文就目前公立医院内部控制体系建设存在的问题进行简要阐述,... 相似文献
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袁轶 《行政事业资产与财务:下》2013,(8)
事业单位是贯彻国家政策的行政职能部门,事业单位在履行职责时,应该加强内部控制,建立完善的内部控制体系,从而更好地贯彻国家政策、为公众服务.文章主要从我国事业单位的概念和财务管理内部控制的现状进行分析,并根据建立的原则就如何构建事业单位内部控制体系进行思考和研究. 相似文献
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随着事业单位改革力度的加大,事业单位自身也需要认清当前的形势,积极参与到改革浪潮中,加快内部控制体系的建设步伐。淄博市公共资源交易中心在淄博市内部控制管理体系建设方面走在前列,结合淄博市公共资源交易中心在内部控制管理体系建设、完善以及进一步强化过程中所遇到的问题及经验方法进行研究与探讨。 相似文献
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近年来出现的不少令人触目惊心的大案要案,很多是内部控制缺失或存在严重缺陷,未能有效防控经济风险而酿成大错。如何完整构建单位内部控制体系并有效执行已成为各方所关注的焦点和重点问题。本文对此进行探讨。 相似文献
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本篇文章首先对医院内部控制的特点进行阐述,从缺乏内部控制体系建设的认识、内部控制制度健全方面、加大监督检查力度三个方面入手,对当前医院内部控制体系的实际工作进行分析,并以此为依据,提出医院内部控制体系的建立与完善措施.希望通过本文的阐述,可以给相关领域提供些许的参考. 相似文献
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实现内部审计风险成因的分析,可以为化工企业更加有效地提升审计工作水平提供支持.本文首先对化工企业内部审计相关工作的风险构成情况进行了考察分析,并结合化工企业的发展需求,制定了内部审计风险的防范策略,对提升化工企业内部审计风险管控质量,具有十分重要的意义. 相似文献
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内部控制体系建设对企业的长远发展具有非常重要的作用,但是我国很多企业内部控制体系的建设还存在一些问题,主要体现为内部控制体系建设不合理、相关的内控制度不完善、组织架构不健全等。基于此,文章首先分析企业内部控制体系的重要性,然后提出企业内部控制体系建设的优化路径,以期为促进我国企业健康、稳定发展提供参考。 相似文献