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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 14 毫秒
1.
随着经济社会发展,公立医院内部控制在经济管理中的作用日益重要,无可替代。内部控制是经济管理的重要内容,是经济赖以发展的基础。内部控制成为公立医院加强廉政风险防控,提高风险防范能力,保障医院协调、持续、高质量发展的有效手段。内控既能满足宏观经济管理的需要,又适用微观经营管理的要求。本文对公立医院内部控制在经济管理中存在的问题进行分析,在此基础上展开研究,认为完善医院内部控制制度,进一步规范各个管理层次相关业务流程,分解和落实责任,控制风险,保证财务报告真实性,对确保资产安全高效运行具有较强的现实意义。  相似文献   

2.
进入21世纪以来,我国乡镇、私营等中小企业飞速发展,在我国经济中所占的比重越来越大。然而,在现代市场竞争体制下,许多中小企业却出现内部控制薄弱、领导专权不受约束、规章制度执行不力、基础管理薄弱、成本分析粗劣、财会人员素质偏低等问题,阻碍了企业发展。  相似文献   

3.
企业内部控制环境存在的问题及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着社会主义市场经济的发展和世界经济环境的变化,企业内部控制的内容、手段以及范围都发生了变化。为适应市场经济发展的要求,企业必须从控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监督评审各方面入手,加强社会主义市场经济体制下的企业内部控制。本文主要是通过对企业内部控制环境的现状、存在的问题和原因等几个方面的分析,提出优化和完善企业内部控制环境的治理对策。  相似文献   

4.
企业内部控制制度存在的问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制是指一个单位的各级管理层为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确、可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部分工而产生的相互制约、相互联系的关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化、系统化,使之成为一套严密的、较为完整的体系。虽然良好的内部控制能够达到其目标,但无论内部控制制度的设计和运行多么完善,他都无法消除其本身所固有的局限性。一、企业内部控制制度存在的主要问题1.控制环境失败。控制环境是对建立、加强或削弱特定政策程序及其效率产生影响的各种因素。具体包括…  相似文献   

5.
内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。通过审计,发现企业内部控制制度执行过程中存在的缺陷,提出整改措施,增强企业风险防范能力,提高经营管理水平,实现企业经营目标。本文就垦区企业内部控制审计工作中存在的主要问题及应对策略进行初步探讨。  相似文献   

6.
企业内部控制是组织健康发展的有力保障,内部控制审计是促进组织建立健全和完善内部控制的根本保证,内部控制的评审工作已成为现代审计的重要组成部分。目前,我国对内部控制的审计还不够重视,相关制度还不够完善。本文基于我国内部控制审计的现状及存在的问题,尝试提出相应对策。  相似文献   

7.
企业内部控制问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国企业的内部控制普遍存在公司治理结构不合理、内部控制中组织结构及设计不规范、不注重组织文化建设以及内部控制中组织流程设计不合理等现象。本文在分析我国企业内部控制现状的基础上,从组织理论的视角出发,利用组织再造原理,从组织结构的变革、内部控制设计、文化的再造等方面,探讨完善内部控制的措施与方法。  相似文献   

8.
提要随着经济的全球化,市场竞争将日趋激烈,企业要提高其核心竞争力,提高经济效益,就必须强化内部控制.内部控制是现代企业管理的重要组成部分,是建立现代企业制度,完善法人治理结构,实现经营机制转换,加强企业管理,提高企业经济效益的客观需要。本文对我国企业内部控制存在的问题进行分析,进而提出几点对策。  相似文献   

9.
近年来,高等教育事业发展迅速,但由于多种因素的影响与制约,目前高校内部控制还存在诸多问题,需进一步加强和完善,以保证高校资产安全。  相似文献   

10.
内部控制能够从制度上保证事业单位财务工作的正常运转,避免财务工作的混乱,保障财务工作有序、顺畅的进行。但是,在实际的工作中事业单位内部控制还存在着很多的问题,需要采取有效的措施来解决,从而使事业单位内部控制不断的完善,促进事业单位的长远发展。本文通过分析当前事业单位内部控制存在的问题,并提出事业单位完善内部控制的对策。  相似文献   

11.
大数据是当今社会高速发展的产物.企业的内部控制作为企业所有管理机制的基础以及决定企业是否能在激烈的市场竞争中生存与发展的重要手段也因为大数据迎来了一场革新.大数据的到来改变了传统的内部控制模式,同时也对内部控制环境等方面提出更高的要求.因此,在大数据背景下企业内部控制如何实现内部控制的最终目标和内部控制的风险防范就成了...  相似文献   

12.
内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物,是现代企业管理的重要手段。有关企业经营的失败、会计信息的失真、违法经营等情况,在很大程度上都可以归结为企业内部控制制度的缺失或失效。因此,研究内部控制,对于改善我国企业内部控制现状、保证会计信息质量、保护投资者合法权益、保证资本市场的有效运行有着非常重要的意义。  相似文献   

13.
在宏观环境影响下,房地产企业利润水平趋于平缓,竞争日益增加。为房地产企业持续发展下去,企业必须完善内部控制制度,防范风险,保护投资者合法权益。  相似文献   

14.
内部控制制度是现代管理的一个重要组成部分,本文对我国企业内部控制制度存在的问题进行深入的分析,并从环境控制、组织规划控制、授权审批控制、预算控制、成本与实物资产控制、风险控制、监督与评审控制等七个方面进行详细的内部控制制度对策分析,希望通过上述控制制度的完善帮助企业经济活动的合理化,合法化,提高企业经济效益.  相似文献   

15.
内部控制是一个古老而又年轻的课题。说其古老,是因为内部控制几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究一直处在探索之中。从内部控制实践来说,虽然已经出现了许多行之有效的办法,但由于内部控制不恰当而引起错弊的现象时有发生。从内部控制理论研究来说,管理界和审计界各行其是,未能建立一体化的内部控制体系。中国企业平均寿命只有6.5~7岁,民营企业只有2.9岁。而列居世界500强或与之相当的跨国公司平均寿命大约在40到50岁之间。中国企业普遍短寿的现状值得认真思考。  相似文献   

16.
我国商业银行内部控制问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
在我国,国有商业银行是金融业的主体和中坚,对国民经济和社会发展具有非常重要的作用,它是我国金融业的主体部分。加强商业银行外部监督管理,建立有效的内部控制机制,对于强化国有商业银行风险抗御能力显得非常重要。商业银行的内部控制在我国属于一个较新的领域,无论在制度设计方面,还是实际操作方面,我国商业银行的内控体系都存在着不少欠缺。本文对我国商业银行内部控制存在的问题进行比较详细的阐述,  相似文献   

17.
企业实施货币资金内部控制规范存在问题及对策   总被引:4,自引:0,他引:4  
货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产,企业必须加强货币资金管理,建立健全货币资金内部控制体系,提高使用效益,保证货币资金的安全和完整.为了引导企业加强对货币资金的内部控制,财政部制定了<内部控制规范--货币资金>.本文分析企业在具体贯彻实施这一规范中存在的问题及其原因,并提出有效实施的对策.  相似文献   

18.
随着经济的全球化,市场竞争将日趋激烈,企业要提高其核心竞争力,提高经济效益,就必须强化内部控制.内部控制是现代企业管理的重要组成部分,是建立现代企业制度,完善法人治理结构,实现经营机制转换,加强企业管理,提高企业经济效益的客观需要.本文对我国企业内部控制存在的问题进行分析,进而提出几点对策.  相似文献   

19.
在世界经济一体化和新丝绸之路经济带建设的背景下,新疆物流企业正处于蓬勃发展的时期,越来越受到人们的关注。面临着前所未有的机遇与挑战,新疆物流企业要想生存并发展壮大,就必须适应国内外各种环境的变化。以新疆国有物流企业管理的现状为视角,分析探究其内部控制中存在的一些典型问题,并提出相应的改进对策,以促进国有物流企业管理的完善,提高新疆国有物流企业管理水平,使其在激烈的竞争环境中能够稳步前进。  相似文献   

20.
随着社会经济的快速发展,行政事业单位经济活动和规模不断扩展,其内部控制的重要性也愈发突出,国家多次发文要求行政事业单位建立健全内部控制制度,基层各事业单位积极响应,基本建立了内控制度,但还存在不完善、不健全、执行不到位等一系列问题。本文分析了基层事业单位内部控制建设在管理中的重要意义,就目前存在的问题进行阐述和原因分析,并提出了相关对策建议。  相似文献   

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