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相似文献
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1.
1998年,梅河口市内审工作紧紧围绕全市经济工作中心,实行计划管理,加强具体指导,坚持季度例会制度,取得较好成绩。截止12月10日,共开展各类审计252项(户),占年计划的137%。其中:完成财务收支审计122户,经济效益审计13户,审计调查7项,其他86户。查出损失浪费金额38万元,促进增收节支金额13万元,已纠正违纪金额  相似文献   

2.
通化市乡镇审计主要由乡企、农经站系统及乡镇政府设的149个内审机构组成,担负着对全市122个乡镇、村屯及村办企业的审计监督工作。截止1995年末,乡镇审计共完成审计项目1188项。 一、乡镇审计工作收到明显成果 1.运用审计监督手段,促进被审计单位加强财务基础工作,遵守财经法规,规范财会人员行为。1995年全市乡镇审计机构共开展财务收支审计989户,通过审计查出贪污贿赂案件90件,金额41.6万元。已纠正入库金额27.4万元。并对当事人罚款2.1万元。将当事人移交司法机关处理22人,受党  相似文献   

3.
近年来,靖宇县乡镇审计所的乡镇审计工作呈良好发展态势。2002年共完成审计项目26户(项),查出截留财政收入、招待费超支、漏交税金等违纪金额达338万元。已纠正违纪金额180万  相似文献   

4.
王皓 《审计文汇》2007,(7):47-47
2007年,抚顺县审计局积极采取有力措施,进一步加大审计监督力度,取得可喜成果。截止5月30日,共完成审计户数23户,完成市审计局下达审计任务40户的57%;已收缴审计入库金额32万元,比去年同期入库增加10.5万元。提前1个月实现“双过半”。  相似文献   

5.
关于企业漏缴税费问题的统计分析北京市审计局基建分局1994年,我分局共审计了28户企业,发现15户有偷漏税费违纪行为,占审计总户数的53%。查出违纪金额71968万元,其中偷漏税费金额18272万元,占违纪金额总数的25%。通过对1994年的统计数字...  相似文献   

6.
资料显示,1995年—1997年,济南市审计局共对市属国有工交企业审计了134户(次),查出各类违纪违规金额共计40732万元。其中,1995年查了48户共2416万元,1996年查了52户共17525万元,1997年查了34户共20791万元。19...  相似文献   

7.
2007年。广安市广安区进一步加强经济责任审计工作.并改革审计方法,拓展审计内涵。规范审计制度,已取得显著成效。截至2007年11月底.共完成经济责任审计项目单位19个(任中经济责任审计4个),涉及科级领导干部26人。审计资金总额14545万元,查出违纪违规金额435万元。管理不规范金额1507万元。决定调账1164万元,归还被侵占挪用资金45万元,提出合理化审计建议33条.为财政堵住跑、冒、滴、漏资金32万元。  相似文献   

8.
近年来,我省企业审计工作紧紧围绕经济工作中心和国企改革重点,突出抓好重点企业审计监督,积极主动为企业改革和发展服务。四年来,全省共审计企业7003户,查处各类违规金额453亿元,上交财政13.13亿元,被采纳的审计建议12157条,促进企业增收节支金额16.64亿元。向司法机关移送案件126件,建议给予行政处分的35人,协助有关部门查处案件54件。共提交审计工作报告、信息3419篇,被采用1414篇,促进纠正地方部门不当规定351条。在整顿和规范市场经济秩序,促进完善宏观管理和提高企业经济效益方面发挥了积极作用。(一)围绕中心选题目,…  相似文献   

9.
2008年,全省审计机关共审计和调查4718个单位,查出违规金额82.2亿元,管理不规范金额219.9亿元,损失浪费金额14.9亿元,应缴财政11.5亿元,已缴财政8亿元,提出审计建议5879条,被采纳4327条,提交审计工作报告、审计信息3245篇,被批示采用1542篇次。促进增收节支10.9亿元,向司法、纪检监察部门及其他部门移交经济案件线索20件。  相似文献   

10.
《审计法》颁布五年来,通化市审计机关认真履行《审计法》赋予的职责和权力,充分发挥审计监督在维护经济秩序、加强廉政建设、促进经济发展中的积极作用。五年来,市本级共审计557户(项),查出违纪金额15875万元,上缴财政885万元,促进增收节支1594万元,追回侵占挪用资金784万元,为政府提交调查报告159份,专题报告45篇,有28篇审计报告被市政府和上级审计机关批示批转。同市纪检委、监察、信访等部门配合查处经济案件42起,完成市政府交办临时性任务143项,仅1995年完成临时交办承包兑现审计、厂长(经理)离任审计、专项投资审计、企业破产、资产负债审计46户(项),提出合理化建议73条,挽回经济损失259万元。  相似文献   

11.
简讯     
《现代审计》2010,(2):42-42
资阳市审计监督取得明显成效 2009年.资阳市审计机关围绕党政工作中心。积极发挥审计“免疫系统”功能,取得了明显成效。全年共完成审计和审计调查项目328个,查处各种违规金额15,358万元,管理不规范金额177,250万元,已上缴财政资金973万元,已减少财政拨款或补贴9,939万元,已归还原渠道资金905万元,已调账处理金额24,330万元,  相似文献   

12.
全省商贸科(处)长会议于3月22日至24日在青岛市审计培训中心召开。会议总结交流了1993年全省商贸审计工作的情况和经验,安排部署了1994年的审计工作。1993年我省商贸审计工作.围绕党的经济工作中心,强化重点企业审计,改革企业审计内容和方法,不断提高审计质量,为促进我省商品流通企业转换经营机制发挥了积极重要的作用。全年共完成审计项目2074个,审计资金总额426亿元,查出违纪违规金额19016万元,应交财政2334万元,减少财政补贴2350万元,追还侵占挪用资金324万元,罚款131万元,查处损失浪费金额7658万元,促进增收节支,提高经济效益8835万元。向被审计单位提出并被采纳的意见、建议2695条。1994年全省商贸审计工作,一是要抓住大中型和重点企业进行审计,全省共安排64户,其中内贸40户,外贸24户,审计的重点内容是"资产负债和损益"的真实、合法性,检查国有资产有无流失,保障国有资产保值增殖;二是搞好国、合商业"公有民营"情况及外贸企业体制改革有关情况的审计调查,发挥审计监督的宏观管理作用;三是加强综合分析,为政府宏观决策服务;四是  相似文献   

13.
1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

14.
作为一名老财务工作者,庞荣贵同志深知审计这一行是得罪人的活,不好干。尤其是企业内审工作,就更难干。然而,作为一名共产党员,对手组织的决定,他没有半句推却。调令一下,他二话不说,走马上任,毅然挑起了柳钢审计处副处长的担子。在此后的几年间,他带领全处干部认真开展各项审计工作,取得了明显的效果。为企业加强经营管理,提高经济效益,作出了积极的努力。1995年以来,他带领全处同志共完成各项审计项目41项。其中,财务收支审计12项;经济效益审计8项;工程审计5项;经济责任审计16项。共查出违纪金额1972.68万元;查出损失浪费1511.3万元;挽回经济损失59.65万元;核减工程预算39.9万元;查出小金库420.77万元;促进提高经济效益625.43万元;促进增收节支973.85万元。向被审计单位提出整改建议88条,其中67条已被采纳。查出万元以上案件3件。  相似文献   

15.
1995年,集安市审计局根据国家审计署授权,先后对云峰发电厂、集安海关1994年至1995年上半年财务收支情况进行了就地审计。共查出违纪金额123万元,应上缴财政金额60万元,追还侵占挪用资金87万元,已上缴财政金额55万元,取得了较好的审计效果,维护了国家财经法纪的严肃性,扩大了审计影响,锻炼了审计队伍,得到了市  相似文献   

16.
在刚刚结束的2004年全国“审计年”当中,北京汽车工业控股有限责任公司系统共完成项目审计430项,共查出违规违纪金额39250万元,挽回经济损失3521万元,提出建议共727条,2004年控股公司被评为全国机械系统内部审计先进单位;公司审计室尹维劫同志被评为全国机械系统内部审计先进工作。  相似文献   

17.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

18.
北京币怀柔县审计局 1999年度共完成审计项目50项,撰写审计报告 49篇,延伸审计 241户,查出违规金额5978万元,归还原渠道资金 41 25万元。按照目前审计统计报表“审计项目有通知书、有意见书,审计调查有通知书、有报告”方可上报表的原则,我局 1999 年不能列入审计统计报表逐级上报汇总的审计工作量和成果为:审计项目20顶,报告18篇,延伸审计 127户,查出违规金额 4017万元,归还原渠道资金 4017万元。这 20项审计工作均为上级交办的临时性审计工作和协助其他单位所做的其他审计工作。 我局…  相似文献   

19.
过去的一年里,我区较好地完成了各项审计任务,取得了显著的成绩。据统计,全区共审计了1380个单位,查出违规行为金额24653万元,审计决定处理处罚应上交财政金额1421万元,已入库金额1323万元。向司法机关移送案件8件,建议给予行政处分3人。提交审计工作?..  相似文献   

20.
2002年全省共审计单位和项目8059个,查出各类违规行为金额97.7亿元,较上年增长9%,应交财政金额4.14亿元,减少财政拨款或补贴1273万元,促进归还原渠道资金4.99亿元,较上年增长12%。向纪检监察和司法机关移送案件26件。财政预算执行情况审计全年共审计财税部门和预算执行单位618个,查出违规行为金额20.6亿元,应交财政金额1.94亿元,促进归还被占挪用的资金1.13亿元。行业和专项资金审计共审计单位2413个,查出违规行为金额20.74亿元,应缴财政金额3466万元,促进归还原渠道资金9257万元。固定资产投资审计共审计建设项目和项目施工单位652个,审计…  相似文献   

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