首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
近几年来,我院内审部门,严格按照各项财经法规、医院会计制度及有关规定,将内审工作贯穿于医院一切经济活动之中,依法实施审计监督,促进了医院的管理。1、为维护财经纪律,加强对医院财务管理的审计。对医院及二级核算单位的财务收支与核算情况进行审计,查出违纪违规金额158.3万元,收缴医院80.1万元,纠正业务差错475笔,为医院挽回了经济损失。对有关责任人,医院均已进行了严肃处理,有效地维护了内部审计的权威。为保证医院资金、财产的安全与完整,每年对医院有关部门的现金、有价证券、收款收据、财产物资的管理情况组织一次审…  相似文献   

2.
我们郧阳地区人民医院是全国500家大型医院之一,1993年顺利跨入‘三甲’医院行列。为适应医院建设与发展,我院内部审计机构,积极开展审计工作,几年来共审计金额25800万元,挽回损失55.6万元,直接增收节支223.65万元。审计所产生的效益,已在医院各方面的工作中显示出来,也为广大职工所肯定。几年来,我们紧紧围绕提高经济效益这个中心,先后开展了财务收支审计、会计报表审签、承包办法及合同的拟定,科室综合效益评审、奖金发放审核、基建及修缮工程审计、医疗卫生物价检查监督、公司经济合同审计及经营效益评估、涉及收费方面的群众来信未访查处、大型医疗设备购置论证及验收、资金财产使用效益评结、内控制度健全有效审计监督和违纪案件专题审计等十三个方面的审计工作,取得了较好的效果。  相似文献   

3.
1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

4.
新 年伊始 ,回顾刚刚过去的1999年 ,我们在维护经济秩序 ,促进廉政建设 ,规范会计核算 ,加强宏观调控等方面发挥了积极的作用。1999年 ,我市各级审计机关共审计264个单位 ,其中 :受当地组织部门提请 ,开展离任审计83个。全年共查出违纪违规金额9896万元 ,决定处理处罚金额232万元 ,要求纠正金额9664万元 ,应上缴财政170万元 ,已上缴财政78万元 ,应归还原渠道资金金额132万元 ,促进增收节支金额26万元 ,协助有关部门查处案件3件 ,向当地党委、政府和省审计厅提交各项综合审计报告63篇 ,被当地政府批转…  相似文献   

5.
浅析乡镇财政审计中发现的几个问题刘文凤今年,我县审计局对县属17个乡镇进行了财政、财务收支审计。审查纠正违纪违规事项9项,查出违纪金额189万元,进一步加强了各乡镇政府的财务管理与核算。同时,也发现几个需要解决的问题。一、乡镇三项资金管理混乱财政部规...  相似文献   

6.
梅县农村审计站,积极开展农村审计工作,成立二年来,全县审计站共审计了128个单位,审计资金总额874万元,查出有违纪行为的单位18个,违纪金额6.7万元,已追回2.1万元,调整了一批错帐、乱帐等,为农村经济的健康发展发挥了作用。审计站的建立和工作的开展受到了群众的欢迎。城东镇审计站对全镇12个管理区联社和部分合作社的审计中,审计资金总额110万元,查出违纪金额2400元,挪用公款4人17000  相似文献   

7.
近几年来,遂宁市安居区审计局切实加强财政、财务收支审计监督,并取得显著成效。据统计.2004-2005年仅对两个乡镇的财政决算审计,查出违纪违规金额533万元,处罚款6.50万元.当年上缴区级财政,补税3497元。在对三所学校2002年至2003年度财务收支审计中,查出违纪违规金额84万元,处罚款2.8万元,及时上缴给区财政。2005年对农业综合开发资金和安居区人民法院、  相似文献   

8.
当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市  相似文献   

9.
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。  相似文献   

10.
荆门市审计局对荆门市工商行政管理部门9个单位1998年至1999年的财务收支进行了审计,查出拖欠、截留预算收入,乱收费、帐外资金、滥发钱物以及漏缴税费等问题违规违纪金额达300万元。该局按照规定,对工商局下达了审计听证告知书,工商局回函要求举行听证。听证会  相似文献   

11.
一组短讯     
去年九月份,武汉市教委审计处对武汉外国语学校九二年度财务收支情况进行了就地审计,审计总金额189.8万元,查出违纪违规金额64.46万元。审计过程中,审计人员始终把监督与服务贯串于审计过程中,一方面对发现的问题进行了认真地查处。另一方面帮助财务人员提高财务知识水平,合理进行帐务处理,加强会计核算工作的规范化管理。(武汉市教委审计处)为了促进内部审计工作逐步走向规范化,江岸区审计局制定了"内部审计工作程序",进一步提高了内审工作质量。93年以来,江岸区内部审计工作有了较大发展,据统计,内审机构已达31个,开展财务决算审签140户,开展审计项目259个,查出各类违纪金额23.1万元,为单位挽回经  相似文献   

12.
1998年初,我们对E站1996年至1997年财务收支进行了审计,共审计资金143.4万元,查出违纪金额66.4万元,占审计资金的46.3%,其中帐外资金问题尤为突出,隐匿收入私设小金库资金达62.9万元,占审计资金的43.9%。其间审计人员颇费心思,几经周折,将长期隐匿帐外的巨额资金连根挖出,履行了审计监督的神圣职责。人们不禁要问,63万元“小金库”是如何查出的呢?发 现 疑 点长期未同审计部门打交道的E站,在审计人员刚进点时配合还是可以的。在审阅该站会计资料的过程中,给我们的初步印象是E站资金不足,比较清贫。从帐面上看,财政差额拨款,预算经费明…  相似文献   

13.
1998年初,我们对E站1996年至1997年财务收支进行了审计,共审计资金143.4万元,查出违纪金额66.4万元.占审计资金的46.3%,其中帐外资金问题尤为突出,隐匿收入私设小金库资金达62.9万元.占审计资金的43.9%。其间审计人员颇费心思,几经周折.将长期隐匿帐外的巨额资金连根挖出,履行了审计监督的神圣职责。人们不禁要问,63万元“小金库”是如何查出的呢?  相似文献   

14.
二00五年,成都市内部审计紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照“加快经济发展,推进城乡一体化建设”战略部署,重点突出部门单位财政财务收支审计、基本建设投资审计、领导干部经济责任审计和专项资金使用审计。一年来。共完成各类审计项目2732项,查出损失浪费金额l30.66万元。纠正违纪违规金额3675.94万元,促进增收节支4733.75万元,提出建议意见被采纳1892条,向司法机关移送经济案件1件,移送司法机关处理1人。  相似文献   

15.
《山东审计》2001,(10):20-21
1998年以来,市北区共对83个行政事业单位及国有企业的101名党政主要负责人进行了任期经济责任审计,查出违纪违规行为金额7923万元,纠正违纪设置“小金库”3个,金额284万元,补缴偷漏税款449万元,移交纪检部门处理6人,被提拔使用5人,被免职3人,平调15人,离职13人,受纪律处分4人,有效地维护了财经法规的严肃性,为促进地方经济的发展发挥了积极作用。 一、加强领导,促进经济责任审计健康有序发展 我区开展经济责任审计工作起步较早,1987年,我们就制定了《市北区工商企业经济责任审计试行办法》,开始对企业法定代表人进行离任审…  相似文献   

16.
1998年,湖北省内部审计紧紧围绕经济工作中心,突出部门、单位工作重点,认真履行内部审计监督职能,全年共对31851个单位(项目)进行了审计,纠正违纪金额28亿元,查出损失浪费金额3亿多元,促进增收节支金额4亿多元,增加国家收入7850万元,增加企业留利3亿多元,向司法机关移送经济案件59件,建议给予行政处分275人,移送司法机关处理65人,在严肃国家财经法纪,规范会计核算,促进加强经营管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用,为我省改革开放和国民经济持续、快速、健康发展作出了积极贡献。  相似文献   

17.
截止2011年底,宜春市审计机关深入推进惩防体系建设,积极开展反腐倡廉工作。一年来完成固定资产投资审计任务60个,核减工程造价2亿元,核减预算6000万元,实现收缴违纪违规入库金额151万元;完成经济责任审计任务183个,实现收缴违纪违规入库金额140.37万元;完成财政预算、决算审计任务20个,实现收缴违纪违规入库金额2978万元;完成涉农资金审计任务43个,查出违纪金额297万元。为宜春经济  相似文献   

18.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

19.
辽宁省葫芦岛市审计局在新世纪即将到来之际,本着认清形势,迎接挑战,创世纪业绩这一思想,按照朱总理提出的“全面审计,突出重点”的基本要求,认真贯彻落实审计署《1999年至Zop年审计工作发展纲要》,围绕地方经济发展和党政工作中心,开展审计监督,取得了显著成效。据统计,上半年,全市共审计164户(项);查出违纪违规金额20548万元;应上缴财政796万元,已上缴财政88万元;应归还原资金渠道3152万元,使审计发挥了为宏观经济决策服务的作用。从财政财务收支的真实性入手,深化同级预算执行审计今年,是财政同级审计第三年,如何…  相似文献   

20.
我局审计处近两年来,积级指导基层审计机构开展各项审计业务。全局共完成审计项目1612项。共纠正违纪违规金额3648.96万元。增加国家收入652.13万元,挽回企业损失379.74万元。我处在积极指导基层审计机构和审计人员完成上述任务的基础上,对我局生产经营活动中的重点和难点加强了审计监督。两年中,完成了重点审计项目16个,纠正违纪金额1600.79万元,增加国家收入126.21万元。由于加大了审计力度,强化了审计监督,促进了电力经济的发展,取得了明显的经济效益。 <一>抓好财务收支和执行财经法规的审计。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号