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相似文献
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1.
据统计。国家统计局2003年参加政府集中采购的中央预算采购支出1759万元,全年实际采购金额比年初采购预算节约资金190多万元,资金节约率约为9.8%;2004年到2007年参加政府集中采购的中央预算采购支出分别为15778万元、9193万元元、20042万元和27762万元;节约资金分别为1172万元、446万元、1816万元和472万元;资金节约率分别为7%、5%、9%和2%。  相似文献   

2.
根据中国农业银行总行的统一部署,自1997年以来,改革了过去同级审的体制,对县级支行实行派驻制。一年多来,农行三峡分行派驻当阳市支行审计办公室,在完成好上级行指派任务的同时,积极完成驻在行各种委托审计任务。共完成审计项目68个,审计查证资金52亿元,处罚各种违规违纪罚款及收缴资金37.6万元,审减和纠正财务费用85.5万元,纠正各种违规违纪金额1.2亿元。直接为驻在行创造效益174万元。具体作法是:1.开展经营目标综合审计。审计室两次对支行所辖19个单位经营目标进行了全面审计,核减超利分成资金53.6万元,属转贷虚收和不属界限以内的共核减763万元,为支行节省奖励资金66万元。2.开展帐外资金审计。审出3个营业所挪用存款110万元和拆借资金150万元搞帐外经营,通过审计,收缴帐外经营利润11万元。  相似文献   

3.
《现代审计》2009,(2):66-66
2008年,巴中市审计局坚持以科学发展观为统领,大力弘扬伟大的抗震救灾精神,切实履行审计监督职责,服务市委“实施四大战略、推进五个突破、打好老区建设发展翻身仗”重大发展战略,取得了较好业绩。截止年底,共完成计划内审计项目33个,完成党政交办事项17件。通过审计查出违规金额6372万元,管理不规范金额22423万元,审计决定收缴财政金额78万元,应归还原渠道资金890万元,应自行纠正金额5286万元,向被审计单位提出审计建议意见被采纳102条,提交审计工作报告、  相似文献   

4.
根据省政府加强对亏损企业审计监督的要求,白山市审计局对市属两户超300万元的亏损大户进行了审计及调查,仅对1994年度财务收支、年终决算审计就发现,企业不同程度地存在不如实反映亏损全貌的问题。两厂1994年决算报表的亏损分别为419.98万元和368.31万元,实际亏损为  相似文献   

5.
襄樊市审计局在对某行政单位进行原法人代表任期经济责任审计过程中,根据单位情况就有关问题要求单位和相关科室作了两次书面承诺,从而查出该单位自原法人任职以来隐藏5年之久的秘密小金库22万元和帐外帐三套涉及金额154万元。  相似文献   

6.
审计知识?答     
某审计机关审计查出被审计单位存在五方面违反国家规定的财务收支问题,金额分别为300万元、198万元、166万元、150万元、230万元。根据有关法律规定,拟对其中的300万元违规资金罚款18万元,对230万元违规资金罚款10万元,其他违规资金拟进行审计处理。试问:若被审计单位对拟作出的处罚决定有异议,能否要求听证?为什么?审计机关对此应作如何处理?  相似文献   

7.
某审计机关审计查出被审计单位存在五方面违反国家规定的财务收支问题,金额分别为300万元、198万元、166万元、150万元、230万元。根据有关法律规定,拟对其中的300万元违规资金罚款18万元,对230万元违规资金罚款10万元,其他违规资金拟进行审计处理。试问:若被审计单位对拟作出的处罚决定有异议,能否要求听证?为什么?审计机关对此应作如何处理?(原载第四期)  相似文献   

8.
离任审计好     
离任审计好□本刊记者陈君佑沈阳市审计部门对229家企业的厂长、经理,依法进行了离任审计,查出盈亏不实金额27亿元,资产不实金额5020万元,企业损失浪费金额730万元,违法违纪金额5294万元(据《中国青年报》报道)。这种离任审计很有必要。对厂长、...  相似文献   

9.
近年来,广西水利厅审计室在上级审计部门和厅党组的正确领导下,围绕广西水利“万千百十”中心任务,改进审计思路和方式方法,内审工作卓有成效,既促进了单位加强经济管理又促进本部门经济目标的实现。近两年来,共完成审计项目100个,审计金额17亿元,查出违规金额5408万元,查出损失浪费金额2761万元,查出小金库金额2205万元,查出有隐患的经济合同21份,纠正违规金额4033万元,促进增收节支金额1943万元;提出审计建议186条,被采纳的达半数以上;向纪检等部门移送违纪经济案件7宗;向厅领导和有关部门提交审计报告、审计调查等100多篇。2001年荣获自…  相似文献   

10.
近20年来,赣州市的审计工作在各级党委政府和上级审计机关的正确领导下,通过全市广大审计人员的共同努力,共审计单位35360个(次),查出违规行为金额336319万元,应上缴财政金额34258万元,已缴财政金额31640万元,向司法机关、纪检监察部门移送经济案件线索305起,成效显著。  相似文献   

11.
1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

12.
1995年,集安市审计局根据国家审计署授权,先后对云峰发电厂、集安海关1994年至1995年上半年财务收支情况进行了就地审计。共查出违纪金额123万元,应上缴财政金额60万元,追还侵占挪用资金87万元,已上缴财政金额55万元,取得了较好的审计效果,维护了国家财经法纪的严肃性,扩大了审计影响,锻炼了审计队伍,得到了市  相似文献   

13.
今年8月,我们对化油器厂、汽配三厂两个城区企业1997年1至7月的资产、负债和损益进行了审计.根据被审计单位提供的会计资料核实,97年1至7月,化油器厂实现利润11.1万元,比去年同期利润0.3万元增长10.8万元;汽配三厂实现利润38.8万元,比去年同期利润21.7万元增长17.1万元.从审计情况看,利润增长的主要原因,是产品销售收入的大幅度增长以及产品销售利润率的提高.为了挖掘盈利潜力,我们对被审计单位的产品成本进行了审计分析.从上列被审计单位的产品成本构成来看,产品成本中,材料消耗占绝大部分(汽配三厂占60%以上,化油器厂占70%左右).可见,降低材料成本是主要的因素.同样的产品,消耗少,功能好,就能提高产品利润率.据统计,1997年1至7月,化油器厂、汽配三厂产品成本中的材料消耗价值分别为245.9万元和264.6万元,若通过加强材料成本管理,上列材料消耗每降低一个百分点,就能使利润分别增加2.46万元和2.65万元.  相似文献   

14.
简讯     
《现代审计》2010,(2):42-42
资阳市审计监督取得明显成效 2009年.资阳市审计机关围绕党政工作中心。积极发挥审计“免疫系统”功能,取得了明显成效。全年共完成审计和审计调查项目328个,查处各种违规金额15,358万元,管理不规范金额177,250万元,已上缴财政资金973万元,已减少财政拨款或补贴9,939万元,已归还原渠道资金905万元,已调账处理金额24,330万元,  相似文献   

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截止2011年底,宜春市审计机关深入推进惩防体系建设,积极开展反腐倡廉工作。一年来完成固定资产投资审计任务60个,核减工程造价2亿元,核减预算6000万元,实现收缴违纪违规入库金额151万元;完成经济责任审计任务183个,实现收缴违纪违规入库金额140.37万元;完成财政预算、决算审计任务20个,实现收缴违纪违规入库金额2978万元;完成涉农资金审计任务43个,查出违纪金额297万元。为宜春经济  相似文献   

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2010年,凉山州审计机关对。153位领导干部进行了经济责任审计。查出违规金额属主管责任4,787万元,属直接责任139万元;管理不规范金额属主管责任17,181万元,属直接责任820万元。其中:州本级完成13人,查出违规金额属主管责任3,284万元;管理不规范金额属主管责任14,509万元。  相似文献   

17.
为了加强对政府投资项目的管理和审计监督,确保投资效益,江苏省江阴市审计局成立了江阴市国家建设项目审计中心(以下简称审计中心)。审计中心运转一年多,取得了初步成效。至2007年末,已出具审计定案书201份,送审金额107334万元,审定金额92398万元,核减金额14956万元,其他核减和节约财政资金2亿多元。  相似文献   

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浅谈审计决定执行难刘琼审计决定执行困难是目前审计机关普遍存在的现象。以某基建审计机关1995年为例:全年查出违纪金额29543万元,应上缴金额为25533万元,而实际收缴入库金额为2056万元,仅占违纪金额的8.1%。审计决定不能及时落实,有的决定甚...  相似文献   

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农业投入审计中揭示的问题白晓华铜川市审计局对文君县1993和1994年度的农业投入情况进行了审计,审计金额1,097万元,查出违纪资金78万元,占审计金额的7%,通过审计揭示出许多不容忽视的问题:一、农业投入政策落实不到位。一是农业生产投入不足,且呈...  相似文献   

20.
过去的一年里,我区较好地完成了各项审计任务,取得了显著的成绩。据统计,全区共审计了1380个单位,查出违规行为金额24653万元,审计决定处理处罚应上交财政金额1421万元,已入库金额1323万元。向司法机关移送案件8件,建议给予行政处分3人。提交审计工作?..  相似文献   

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