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1.
1997年,我局根据省厅统一安排,组织审计力量对大冶市农村信用联社及3个基层信用社1996年度的资产、负债和损益情况进行了审计调查,并对审计调查中发现的重大违纪问题转入了专项审计。查出违纪资金1403万元,增加财政收入40万元,追回被侵占挪用资金210万元,督促收回有风险的外存资金1819万元。对审计发现的带典型性和突出性问题以《农村信用社信贷资产质量差潜在风险大》为题,及时编发了《审计情况反映》向上级领导汇报,引起了  相似文献   

2.
1996年,曹建强同志参与和组织各项审计和审计调查工作,全区共完成审计项目367个,其中:财务收支审计58个,企业效益、离任审计20个,维修、基建审计199个,其他项目审计92个,审计金额达17亿多。查出贪污金额6万元,违纪金额1.5亿元,截留拖欠挪用1747万元,其他5212万元。已纠正5327万元,对维护我区教育财政秩序,促进教育经费管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。同时,他还参加和组织对16个市、县(区)1993年至1995年的教育经费情况进行了直接审计,出差达200多天。审计金额14.85亿元,共审出缺口、拖欠、截留教育经费6960万元,其中:财政拨款缺口  相似文献   

3.
近几年来,遂宁市安居区审计局切实加强财政、财务收支审计监督,并取得显著成效。据统计.2004-2005年仅对两个乡镇的财政决算审计,查出违纪违规金额533万元,处罚款6.50万元.当年上缴区级财政,补税3497元。在对三所学校2002年至2003年度财务收支审计中,查出违纪违规金额84万元,处罚款2.8万元,及时上缴给区财政。2005年对农业综合开发资金和安居区人民法院、  相似文献   

4.
自2003年3月至6月,笔者参加了对某部主管的37个自收自支社会团体中的20个行业协会的审计调查,这是首次将财务收支审计与审计调查结合起来,除了对社团收费情况、内部机构和专业委员会(分会)的设置等进行审计调查外,同时对20个行业协会2002年度财务收支情况进行了常规审计。一、查阅社团章程、社团法人证书、税务登记证以及行政部门批准收费文件等。通过查阅上述资料,可以在审计事先了解该部门的办会宗旨、业务范围、经营范围以及政府部门批准的会费收取标准。只有掌握了被审计单位的基本情况,才能为下述财务收支审计打下基础,做到审计起来心…  相似文献   

5.
今年年初,渭城区乡村财务审计事务所对周陵镇下属行政村 (计划 35个村 )98年至 99年底财务收支进行了审计。截止 3月 27日,已对 20个行政村进行了审计,共查出违规违纪资金 43. 4万元。其中白条进帐资金 21. 5万元;收支不进帐资金余额 0. 3万元;白条抵库资金 4. 5万元;公款私存资金近 7万元;不合理支出近 6万元。事务所以“立足基层,大干五十天,保质保量解决群众提出的难点热点问题”为口号,为周陵镇的经济稳定和繁荣做出贡献。 此项工作长期有效地开展,对扩大审计领域,填补村级财务收支一直无人监督的空白,规范农村财务管理制…  相似文献   

6.
纸坊制管厂是武昌县的一个小型地方国营企业、固定资产389万元,职工310人,年产值1500万元。前几年,由于各种因素的制约一直处于亏损状态。一九九零年底,帐面亏额高达158.4万元,潜在亏损约100万元,且专用基金超支严重。对此该县审计局从一九九一年起,连续对该厂进行了经济责任审计、亏损审计调查和财务收支审计。找出了亏损的主客观因素,为企业‘看病’用‘药’,相  相似文献   

7.
为配合同级财政审计,加强对预算外资金和代政府征收款项的审计监督,最近,南宁市审计局开展了1996年度行政性收费和代政府征收款项的专项调查。在对防洪大堤修建维护费征收情况的调查中,发现1996年末部分代征单位没有及时足额将已收取的防洪大堤维护费缴交南宁市水电局,金额达427.11万元,占已收到款的11%。为保证大堤维护资金的足额及时到位,促进邕江大堤维护工作的顺  相似文献   

8.
1995年,集安市审计局根据国家审计署授权,先后对云峰发电厂、集安海关1994年至1995年上半年财务收支情况进行了就地审计。共查出违纪金额123万元,应上缴财政金额60万元,追还侵占挪用资金87万元,已上缴财政金额55万元,取得了较好的审计效果,维护了国家财经法纪的严肃性,扩大了审计影响,锻炼了审计队伍,得到了市  相似文献   

9.
近几年来,成都特派办结合企业改革的实际情况,以真实性为基础,以合规性为前提,以大案要案为重点,对企业审计进行了有益探索。现以去年我们审计西南某大型企业集团(以下简称A集团)1997年财务收支的情况为例谈谈我们的作法。主要成效A集团是在原几家国有大型企业的基础上,于80年代中期组建的企业集团,现为全国计划单列特大型企业集团之一。目前拥有6家全资企业、2家控股的上市公司及若干个专业公司和地区公司。1997年会计报表反映期末资产总额111亿元、负债81亿元、年度利润总额0.8亿元。此次审计我们组成了以…  相似文献   

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<正>2021年11月,被告人张某某犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑十四年,并处罚金人民币170万元。案由起因2020年11月,某市审计机关接到了一项上审下特殊审计任务,对某县区A单位从2008年至2020年财务收支情况进行审计。审计组迅速展开了审前调查,进行了细致剖析,  相似文献   

11.
广西地矿局的领导对审计工作都很重视和支持。地矿局党组书记、局长罗在明同志亲自主管审计工作,他经常听取审计室的工作汇报,解决工作中的困难和问题;对审计室召开的会议、举办的培训班,他都到会并做重要指示。这就确立了审计工作在地矿经济中的地位,对加强审计监督起到了很大的促进作用。 一、审计工作任务完成的基本情况 1995年和1996年,审计室共完成审计项目32个,完成审计金额45311万元。其中,查出违纪金额549万元,纠正违纪金额549万元;对违纪单位罚款1.25万元,对违纪责任人罚款0.15万元;移交局纪检、监察部门处理的处级干部1名、会计主管1名;两年来,向被审计单位提供审计建议90条,大部份为被审单位所采纳。  相似文献   

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《中国审计》2009,(2):F0003-F0003
近日,厦门市审计局行政事业处对某单位2008年度财务收支情况进行就地审计,审计发现出纳阮某从2007年12月至2009年2月共贪污公款358.02万元,其中从2009年1月至2月12日所交到阮某手中的现金全部被其贪污,合计85.24万元。鉴于审计的威慑力,阮某已向检察机关投案自首,案件正进一步审理当中。审计发现,在向来被称为“清水衙门”的系统,一些部门和单位还存在严重的违纪违法问题,2003年至2009年已发生三起大要案,  相似文献   

13.
2000年上半年,根据市政府的安排,我局对团堡镇1999年度财政财务收支进行了审计,重点对团堡镇的负债情况进行了清理。审计结果表明,团堡镇1999年度负债金额达996.9万元,其主要构成为:历年分成款红字316.28万元,发展蔬菜、银杏、牲猪、高效经济林等向农行贷款111.2万元,培凤大道工程欠款107万元,修建学校工程欠款88.6万元,未付招待费20.5万元,其他7.8万元。近1000万元的负债使团堡镇的财务状况  相似文献   

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一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。  相似文献   

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对乡镇财政决算实施审计监督,已成为一种行之有效的制度而被实践所证实,1997年我们对扶风县5个乡镇1996年财政决算进行了审计,当年财政收入增幅虽高于支出的增长,但仍形成赤字59.60万元,年末累计赤字168.90万元,其中2户结余31.56万元,3户累计赤字200.46万元,最多的1个镇赤字额高达148.78万元。  相似文献   

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一条审计建议增加财政收入500万元在1995年同级财政预算执行审计中,公安县审计局对本县农业特产税的征收管理情况进行了专题审计调查,发现乡镇财政对农业特产税的征收严重不足,经过8个乡镇的17个村、2个果园、2个渔场的调查,发现少征特产税174万元。为...  相似文献   

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《审计月刊》2007,(4):58
根据审计署授权,陕西省审计厅去年对陕西省国电公司系统2005年度财务收支情况进行了审计。此次共审计46个单位,查出各类违规行为金额21.5亿元,应上交财政资金4631万元。移交案件线索1条,向省政府提供审计要情1件。  相似文献   

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××镇政府:根据县委浠发[1996]11号文件要求,我局组织审计组,对你镇1994年1月至1996年8月的财政、财务收支情况和经济责任目标完成情况进行了审计,现根据审计情况和国家现行财政法规,提出如下审计意见:一、主要经济责任目标完成情况1994年至1996年,该镇政府一班人带领全镇广大干部群众,以经济建设为中心,较好地完成了各项经济任务。据统计,财政收入1994年完成551.6万元,1995年完成763.41万元,1996年完成833.82万元,分别完成县定任务的105%、104%的127%;粮食定购1994年完成454.8万斤,1995年完成670万斤,1996年完成670万斤,分别完成县定任务的68%、100%和100%;油料收购1995年完成109.5万斤,完  相似文献   

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最近,我处对20多年来从未审计的江西省老年龄委员会办公室2004年财务收支进行了首次例行审计.该单位人员11人,财政厅拨款8.2万元,民政厅拨入活动经费16万元,预算外收入5万元.一年下来4本凭证,由于规模小,经济活动简单,2名审计人员用了一天时间将该单位所有的账、证、表翻了个遍.  相似文献   

20.
三原县审计局1998年在对公安机关1996、1997年度收费罚没收入的财务收支情况的审计中.查出违纪资金98.77万元.占资金总额的8.95%.其中:收入未入帐16.10万元.截留财政收入22.76万元,超标准收费1.79万元,挤占挪用案件暂扣款58.12万元。处理收缴时政22.76万元,追逐被挤占椰用款额58.12万元,责令纠正和退还1.79万元,纠正了公安机关乱收乱罚坐支挪用现象,  相似文献   

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