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相似文献
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恩施土家族,苗族自治州公路总段是担负恩施州境内公路养建管工作的业务主管部门,每年养护建设资金近亿元。为管好用好养建资金,多年来,总段狠抓公路部门内部审计,充分发挥其监督职能,取得较好效益,推动两个明建设顺利发展。具体作法是:  相似文献   

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充分发挥内审的监督和服务作用北京地铁总公司审计处北京市地下铁道总公司是一个现代化的技术密集型的大型企业。地铁总公司审计处及内审系统的全体人员就如何发挥内部审计的监督和服务作用,促进企业加强管理进行了探索。一、抓合规审计,增强企业自我约束能力财务合规审...  相似文献   

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我局审计科1986年成立以来,十分注意发挥对公路部门审计的组织指导作用,重点抓以下几方面的工作: 一、抓公路系统内审机构的组建和制度建设 从局审计科成立以来,我们通过各种途径向各级领导宣传内审的重要性,督促地市局尽快组建内审机构。随后几年,八个地市公路局(总段)、三个工程处相继成立了审计科,配备了专职审计员。几年来机构改革,单位精减缩编,但审计机构和人员均保持稳定发展。到目前为止,全区公路系统11个地市公路局(工程处已分出成立路桥总公司)已有9个地市局有审计科。另两个公路局配备了审计人员,现共配备了专职审计人员35人,兼职审计员43人,为开展内审工作打下了良好基础。  相似文献   

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现代市场经济条件下,内部审计在促进企业发展和提高经济效益方面起着越来越重要的作用。以查错防弊为主的传统财务领域的内部审计,已经远不能满足企业经营管理的需要,而且其服务的特色并不明显。所以,为了更好地发挥内部审计的职能,内部审计人员要树立参与服务的理念,除发挥内审工作的监督职能外,还要充分发挥其服务的职能。  相似文献   

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北京市丰台区教委审计科围绕“依法治校,依法行政”的指导思想,不断强化内市监督机制,为教育改革和发展起到了保驾护航的作用。一、健全机构完善制度.为内审监督打牢墓础“工欲善其事,必先利其器”为了使内部审计监督在组织机构上得到保障,区教委在审计科之下建立内审小组106个,在所属会计单位设置了112个兼职内审机构,并划分成10个定审小组,聘请了24名兼职审计人员。审计科经常到基层调查、了解情况,掌握第一手资料,还定期召开会议交流经验,进行审计、会计联合检查。为了支持专兼职审计人员工作,教委将内部审计列为年度工作计…  相似文献   

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北京市东都工贸公司下设43个基层单位,营业网点102个,有商业、修理业、回收等10多个门类的经营项目。公司内审科根据总公司经济发展需要,针对企业不同经济形式和经营方式开展审计,对盈利企业审计,帮其总结经验交流推广;审计亏损企业,帮其分析亏损原因,探讨研究扭亏为盈的措施,为实现资源优化配置,调整生产经营结构,增强效益发挥了积极作用。1、以为企业服务为宗旨,在监督中体现服务,在对基层审计中坚持实事求是,对不符合财务制度及手续的提出批评,并且提出处理建议。对有些问题的处理需要上下协调的,他们主动上下联系进行沟…  相似文献   

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重视内审工作发挥监督和服务职能深圳石化集团股份有限公司深圳石化是国家认定的全国特大型企业和原化工部确定的“九五”期间重点发展的全国18个化工基地之一。近两年来先后被深圳市列入建立现代企业制度、优化资本结构的试点企业,也是全国512家、深圳市30家重点...  相似文献   

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我公司于1992年改组为股份公司,在此前一直未设立独立的审计机构。根据有关规定和上级机关指示,为促进股份制试点企业的健康发展,维护股份制企业的财产安全,确保国有资产的保值增值,维护股东的合法权益,提高股份制企业的经济效益,公司领导决定设立审计处,配备专、兼职审计人员5人,并添置较新的办公设备。公  相似文献   

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几年来,我们洮南市农行稽核科紧紧围绕业务经营这个中心,坚持以党和国家的各项经营方针、政策、法规、制度为准绳,坚持监督与服务相结合的方针,在不断拓宽稽核领域的同时,加大了稽核力度,为保证我行各项业务活动的合规、合法经营,促进各项工作步入法制化、规范化轨道,起到了积极的作用。 一、提高认识,转变观念,摆正位置。 随着经济体制改革的不断深入和银行实行企业  相似文献   

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审计的基本职能是监督,内审的监督与服务是相辅相承的辩证统一关系,不搞监督,服务就无从谈起,光搞服务就失去审计监督的意义。监督是手段,服务是目的。内审工作应在监督过程中发现企业经营管理中的主要问题,提出改善纠错堵漏的意见,实现改善经营管理,提高经济效益的服务功能。内审必须监督与服务二者并举。监督也是服务。 在总结几年来经验教训的基础上,我认为内审工作应进一步发挥其监督中的服务功能。 首先,内部审计工作要为深化企业改革,提高企业经营管理水平服务。1992年全国审计工作会议明确提出:“内部审计要以促进提高经济效益为中心开展审计工作”。内审人员应抓住深化改革、企业经营管理中的重点和难点,克服原有财务收支审计的局限性,在审查企业决策的制定、计划方案和改革措施的实施,调控和制约等功能是否行之有效切合实际等方面下功夫。为深化企业改革提高企业经营  相似文献   

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上海柴油机股份有限公司(下称上柴公司)审计法律处,建立于1985年,10多年来,在公司领导的支持下,在上级部门的关心帮助下,从成立初期的4人发展到16人;从一个不起眼的小部门,发展成为企业经济运行中不可缺少的一个部门,承担了企业经济卫士和经营参谋的重要角色,对促进管理、增加企业效益起到了一定的促进作用。  相似文献   

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内部审计作为单位管理机能的一部分,发挥经济评价、经济鉴证职能,为本单位及下属部门加强经济管理、提高经济效益献计献策是其重要职责,这也是内部审计服务职能的含义所在。随着经济体制改革深入进行、各单位经济自主权日益的扩大,内审适应时代需要,与时俱进,加强服务职能势在必行。但是,有相当一部分内审机构在审计工作中,  相似文献   

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公路建设是国民经济的基础设施也是国家基本建设的重点.近几年广西公路建设速度增长很快,就以柳州公路局来说,1995年至1997年的三年间共投入到公路基建项目的资金1.04亿元.每年用于工程投资占养路费总投资的70%~80%.这部分资金管理好坏,使用效果如何,将直接影响我们公路建设的速度和社会效益.为此,作为公路部门的内审机构,怎样强化对公路工程建设的内审监督,最终达到促进工程财务管理,以最低的成本取得最好的效益这个目的呢?下面谈谈我们的做法.1.重视工程的前期审计.公路工程一般是计划内的大中修工程、改建工程、桥梁工程、水毁工程、房建工程或是由交通厅、自治区公路局投资的公路基建工程.这些工程的特点是计划性强,款项到位,预算编制合理,一般不必进行开工前的款项到位审计,但是对一些投资大、工期长的基建工程,特别是和县里或某受益  相似文献   

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强化监督重视内审都城建设实业总公司在建立各项管理制度的基础上,相继制发了(都城集团公司内部审计制度》和《关于对企业经理离任经济责任的内部审计规定》。董事长兼总经理授权,‘审计部有至高无上的权利,各位经理离任都要经过审计,包括我自己’。总经济师直接负责...  相似文献   

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贯彻《内审规定》加强对内审的指导与监督董淑珍《审计法》颁布实施之后,审计署又发布了《关于内部审计工作的规定》(以下简称为《内审规定》)对建立适应内部审计机构,规范内部审计行为以及指导和监督内部审计等都做了具体规定,《内审规定》的颁布为内审工作的发展创...  相似文献   

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