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相似文献
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1.
事业单位内部控制工作存在诸多问题,这些问题的存在,严重制约了事业单位的工作效率和效果,因此迫切需要引起重视和强化事业单位内部控制工作的调查研究,并在此基础上制定适合事业单位特点和管理模式的内部控制规范框架  相似文献   

2.
与企业相比,行政事业单位的内部控制制度建设还相对滞后。迄今为止,还缺乏一套对事业单位行之有效的内部控制指导性规范,事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这些问题的存在,既制约了事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政节流任务的完成和部门预算制度的实施,迫切需要引起重视和强化事业单位内部控制工作的调查研究,并在此基础上制定适合事业单位特点和管理模式的内部控制规范框架。  相似文献   

3.
如何加强事业单位内部控制工作的管理   总被引:4,自引:0,他引:4  
事业单位内部控制工作存在诸多问题,这些问题的存在,严重制约了事业单位的工作效率和效果,因此迫切需要引起重视和强化事业单位内部控制工作的调查研究,并在此基础上制定适合事业单位特点和管理模式的内部控制。  相似文献   

4.
事业单位内部控制工作存在诸多问题,这些问题的存在, 严重制约了事业单位的工作效率和效果, 因此迫切需要引起重视和强化事业单位内部控制工作的调查研究, 并在此基础上制定适合事业单位特点和管理模式的内部控制规范框架.  相似文献   

5.
事业单位的资金来源渠道呈多样化,如何管好、用好财政资金是事业单位的中心工作。在实际工作中,一些事业单位管理松散,内部控制不力,造成财政资金的浪费和国有资产流失。本文就事业单位内部控制中存在的几个突出问题和成因分析,提出如何完善内控制度的建议。  相似文献   

6.
随着事业单位改革的不断深化,伴随着新会计准则的颁布实施,加强事业单位内部控制工作越来越重要,但当前很多事业单位在内部控制方面还存在不到位的问题.本文对此进行了简要的分析,首先梳理了事业单位内部控制存在的突出问题,最后就如何加强事业单位内部控制工作提出优化对策.  相似文献   

7.
事业单位内部控制有关问题的思考   总被引:3,自引:0,他引:3  
内部控制作为事业单位管理本单位经济活动的一种手段,是事业单位有效管理体系中不可或缺的组成部分.事业单位建立完善的内部控制体系,不仅可以规范单位的日常管理,促进各项工作的顺利进行,而且对于各种舞弊行为的发生有较强的抑制作用.目前,事业单位内部控制工作存在着许多问题,需要解决,本文系统分析了事业单位内部控制存在的问题,并在坚持事业单位内部控制相关原则的基础上,提出了相应的改进建议和措施.  相似文献   

8.
我国的行政事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这些问题的存在,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政"节流"任务的完成和部门预算制度的实施,迫切需要引起重视和强化行政事业单位内部控制工作的调查研究,并在此基础上制定适合行政事业单位特点和管理模式的内部控制规范框架。  相似文献   

9.
随着我国经济的快速发展,市场经济环境下行业之间的竞争加大,事业单位为了更好的提高自身的管理水平,提高部分优势,则开始认识到内部控制和管理的重要性,开始健全单位内部的控制制度,从而使内部管理工作更加完善,推动事业单位的健康、有序发展。本文从内部审计和内部控制之间的联系进行分析,对当前事业单位内部控制制度存在的问题及具体改进建议进行了具体的阐述。  相似文献   

10.
内部控制是事业单位为了防范和管控制经济活动风险而建立的内部管理系统。内部控制活动对于合理保证事业单位的经济活动合法合规、资产安全和使用有效、提高服务效率有着重要的意义。但目前很多事业单位的内部控制功能不够完善、工作不够规范,仍然存在着一些问题。概述了事业单位内部控制及其必要性,分析其存在的薄弱环节,并对完善事业单位内部控制提出相应的措施,以确保内部控制的有效性,进一步提高事业单位管理水平。  相似文献   

11.
对事业单位内部控制中的问题与策略分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着社会信息化的不断发展,单位内部控制制度越来越完善。内部控制制度的完善,对于保护单位的资产具有重要的意义。从实际的状况来看,事业单位的内部控制出现了一些问题,这些问题影响了事业单位工作的效果与经营的效率,对部门预算的实施产生了影响,需要我们予以重视和研究。在分析事业单位内部控制现状的基础上,分析了事业单位内部控制中的问题以及造成这些问题的原因,旨在为事业单位内部控制效果提高做出理论参考。  相似文献   

12.
内部控制涉及到事业单位内的各种经营活动,是事业单位内部各部门以及各工作人员之间相互协作同时又相互制约的控制管理体系。事业单位的内部控制是单位进行管理工作的重要组成部分,也是保证单位经济的稳定、正常运转的关键因素。近几年来,我国事业单位改革取得了一定的成效,但仍然存在一定的问题,制约了事业单位内部管理成效的发挥。本文针对事业单位内部控制中所存在的问题以及内部控制所要遵守的原则进行了分析,同时对如何完善事业单位的内部控制提出了相关的建议。  相似文献   

13.
不断加强和改进事业单位财务管理内部控制,是整个财务管理的核心内容。本文分析了事业单位财务管理内部控制存在的问题;提出了事业单位加强和改进财务管理内部控制的建议和对策,并进行了论述。  相似文献   

14.
最近几年,我国事业单位得到了健康发展,更加重视自身财务管理工作,事业单位只有积极做好自身财务管理的内部控制工作才能推动财务管理工作的健康发展.当前,我国经济得到了前所未有的发展机会,事业单位也着力自身改革与转型,事业单位的内部控制在其中发挥着举足轻重的作用.笔者在调查中发现,事业单位的内部控制依然存在一定的问题,假如这些问题不能及时解决则必然会导致国家资产的流失与会计信息的失真.本文在深入研究事业单位内部控制存在问题的基础上提出了针对性解决策略.  相似文献   

15.
浅谈事业单位内部财务控制存在的问题与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
事业单位的财务管理工作对事业单位的发展有着至关重要的影响。加强事业单位财务管理的内部控制,对于财务工作的顺利开展起着十分重要的促进作用。本文分析了事业单位财务管理内部控制的现状,指出了目前财务管理工作中存在的问题,并对如何加强事业单位财务管理的内部控制提出几点建议。  相似文献   

16.
事业单位中的会计内部控制是全部内部管理控制工作中的一项重要内容,是事业单位管理工作中的主要控制手段,对事业单位的会计管理制度具有十分重要的意义和作用。本文就事业单位会计内部控制的意义、存在问题以及加强措施进行一一的分析和研究,以期提高和加强事业单位会计的内部控制的效率和成果。  相似文献   

17.
财政部于2012年印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《规范》),要求各机关事业单位从2014年1月1日开始实施《规范》,这一文件颁布和实施开创了我国事业单位内部控制工作的新局面,结束了我国事业单位内部控制建设无法可依、无章可循的被动局面。文章分析了目前我国事业单位内部控制存在的问题及原因,结合《规范》的实施,对于如何完善我国事业单位内部控制工作作出有益尝试。  相似文献   

18.
一个科学有效的内部控制制度可以推动事业单位各项工作的良好开展,使得单位的治理结构得到有效化的呈现.在我国的事业单位的内部控制制度建设上面,还存在一定的问题,不能推动工作的更好开展.本文主要对我国事业单位内部控制制度的建设进行研究和分析,为事业单位提供参考.  相似文献   

19.
内部控制是防范和化解风险的一项制度设计,是任何组织都应该采取的一项举措.考古事业单位在自身正常运转中同样存在着一些风险,因此有必要强化内部控制工作.本文在阐述提升考古行业事业单位内控工作水平必要性的基础上,从内部控制制度、意识、会计核算等五个方面分析了当前考古事业单位内部控制工作现状及存在的问题,进而提出了针对性的改进措施.  相似文献   

20.
事业单位财务管理是事业单位工作的核心,是保证事业单位各项工作任务完成根本保证,财务管理工作在事业单位改革的进程中得到了一定的改进,但就目前财务管理现状看仍然存在预算编制不规范、预算执行不严格,固定资产管理较混乱,内部控制制度不健全,工作人员综素质偏低,法律法规意识不强等方面的问题,笔者针对存在的实际问题进行研究和探索,寻找出解决问题的办法和途径。  相似文献   

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